东兴镇人民政府 2025年部门预算公开
东兴镇人民政府
2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:东兴镇人民政府2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:东兴镇人民政府2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)负责贯彻执行党的路线、方针、政策。
(二)讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。
(三)领导镇各综合性办事机构和群团组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
(四)负责镇党委、企事业单位和村、居党组织的建设。
(五)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
(六)领导辖区社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理、卫生和人口计划生育等工作。
(七)编制和执行辖区国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。
(八)负责本行政区域经济和各项社会事业的行政管理工作。
(九)负责维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。
(十)指导、支持和帮助村(居)民委员会工作。
(十一)法律规定的其他职责。
(十二)承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)以镇党委、政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:便民服务中心、乡村建设综合保障中心、综合行政执法队、农业服务中心4个;
(二)部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。
第二部分:东兴镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1026.08万元,总支出1026.08万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少174.55万元,减少14.53%,主要原因是经费减少。总支出较上年减少14.53%,主要原因是经费减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入1026.08万元,较上年减少174.55万元,减少14.53%,主要原因是经费减少。部门收入主要包括:一般公共预算收入749.64万元,一般公共预算276.45万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出1026.08万元,较上年减少174.55万元,减少14.53%,主要原因是经费减少。部门支出主要包括:
(1)行政运行支出661.88万元,占支出总预算64.51%,较上年减少16.46%,主要原因为:为保持财政收支平衡,压缩行政运行支出预算;
(2)其他群众团体事务支出3.8万元,占支出总预算0.37%,较上年减少18.61%,主要原因为:群众团体加强内部财务管理,严格控制费用支出,优化资源配置,减少不必要的开支;
(3)一般行政管理事务支出2.29万元,占支出总预算0.22%,较上年增加204%,主要原因是人员编制扩充,支出增加;
(4)其他文化和旅游支出1万元,占支出总预算0.1%;
(5)行政单位离退休支出0.43万元,占支出总预算0.04%;较上年减少16.5%,主要原因为:调整资金分配方向,将更多资金投向其他重点领域,减少对行政单位离退休的资金支持;
(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出46.66万元;
(7)临时救助支出1.06万元,占支出总预算0.1%,较上年减少71%,主要原因是;对申请家庭的财产状况、收入水平等审核更加严格,使得一些原本可能符合救助条件的家庭或个人不再满足要求,导致救助支出减少。
(8)森林资源培育支出13.09万元,占支出总预算1.28%;较上年减少22%,主要原因是财政资金分配政策发生变化,预算减少;
(9)退耕还林还草支出2.67万元,占支出总预算0.26%;
(10)农村基础设施建设支出41.68万元,占支出总预算4.06%;
(11)其他农林水支出42万元,占支出总预算4.09%;
(12)公路建设支出139.65万元,占支出总预算13.61%;
(13)自然资源利用与保护支出33万元,占支出总预算3.22%;
(14)住房公积金支出36.86万元,占支出总预算3.59%,较上年减少24.88%,主要原因是:住房公积金基数比例下调。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.2万元,同口径比2024年减少21.2万元,增长4.72%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是无因公出国。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排9.20万元,较上年无变动,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,无变动的主要原因是无新车购置;
公务用车运行维护费2025年预算安排9.20万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,无变动的主要原因是在执行过程中,严格按照预算进行费用支出,无超预算支出情况。
(三)公务接待费2025年预算安排11万元,比上年减少1万元,下降8.33 %,减少的主要原因是对公务接待的标准、范围、流程等作出严格规定,从而减少了不必要的开支。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。我部门2025年机关运行经费预算52.79万元,较上年减少3万元,减少5.38 %,减少的主要原因是加强办公资源管理,提高利用率,严控和压缩机关运行相关支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年无政府采购预算安排相关情况。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目37个,预算资金1026.08万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
中央农村综合改革(统筹整合类)转移支付资金项目 | 1.31万元
| 1、灌溉面积600亩。解决才龙屯、那勒屯、达贡屯群众农田排灌问题,提高水利用率,促进农业生产产量; 2、受益857户3094人,其中脱贫户169户429人。 |
自治区农村综合改革(统筹整合类)转移支付资金项目 | 40.37万元 | 1、利用东兴镇加兴村加乐屯、同等屯、香蒙屯、香料屯等天然水利条件,修建水田田埂、水渠等; 2、鼓励群众在近510亩稻田中养鱼,开发新型产业,带动农户增收约15000元,其中脱贫户增收约5000元,巩固脱贫成果,助力乡村振兴。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:东兴镇人民政府2025年部门预算报表
部门收支总体情况表 | |||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 749.64 | 一、一般公共服务支出 | 667.98 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 749.64 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | |
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 48.16 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | 99.44 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | 139.65 | |
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 33.00 | ||
十九、住房保障支出 | 36.86 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 749.64 | 本 年 支 出 合 计 | 1,026.08 |
上年结转结余 | 276.45 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,026.08 | 支 出 总 计 | 1,026.08 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 1,026.08 | 749.64 | 749.64 | 276.45 | 276.45 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1,026.08 | 595.64 | 430.45 | ||||||||
1,026.08 | 595.64 | 430.45 | ||||||||
1,026.08 | 595.64 | 430.45 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 661.88 | 507.88 | 154.00 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 3.80 | 3.80 | |||||
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.29 | 2.29 | |||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.43 | 0.43 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66 | 46.66 | |||||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 1.06 | 1.06 | |||||
213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 13.09 | 13.09 | |||||
213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 2.67 | 2.67 | |||||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 41.68 | 41.68 | |||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 42.00 | 42.00 | |||||
214 | 01 | 04 | 公路建设 | 139.65 | 139.65 | |||||
220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 33.00 | 33.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.86 | 36.86 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 749.64 | 一、一般公共服务支出 | 667.98 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 749.64 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | |
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 48.16 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | 99.44 | ||
十三、交通运输支出 | 139.65 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 33 | ||
十九、住房保障支出 | 36.86 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 749.64 | 本 年 支 出 合 计 | 1,026.08 |
上年结转结余 | 276.45 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,026.08 | 支 出 总 计 | 1,026.08 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1,026.08 | 595.64 | 542.85 | 52.79 | 430.45 | |||||
1,026.08 | 595.64 | 542.85 | 52.79 | 430.45 | |||||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 41.68 | 41.68 | ||||
214 | 01 | 04 | 公路建设 | 139.65 | 139.65 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | |||
220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 33.00 | 33.00 | ||||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.29 | 2.29 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 13.09 | 13.09 | ||||
213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 2.67 | 2.67 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 42.00 | 42.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66 | 46.66 | 46.66 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 661.88 | 507.88 | 458.90 | 48.99 | 154.00 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
595.64 | 542.85 | 52.79 | ||||
595.64 | 542.85 | 52.79 | ||||
517.32 | 517.32 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 116.71 | 116.71 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 97.52 | 97.52 | ||
301 | 03 | 奖金 | 105.49 | 105.49 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.11 | 48.11 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.14 | 20.14 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 37.84 | 37.84 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 91.08 | 91.08 | ||
52.79 | 52.79 | |||||
302 | 01 | 办公费 | 8.37 | 8.37 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 4.30 | 4.30 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 3.80 | 3.80 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.20 | 9.20 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 27.12 | 27.12 | ||
25.53 | 25.53 | |||||
303 | 02 | 退休费 | 20.43 | 20.43 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 5.10 | 5.10 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 一般公共预算资金 | 20.20 | 20.20 | 9.20 | 9.20 | 11.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门无此数据。
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门无此数据。
项目绩效目标公开表 | ||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | ||||
2 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 民族团结工作经费1 | 1、做好民族团结创建活动,组织群众开展民族团结活动1次,增强人民群众民族团结感。 |
3 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 预防青少年违法犯罪工作经费1 | 1、开展各项关爱帮扶、青少年青春自护、法制宣传、禁毒防艾等工作, |
4 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 统计工作经费 | 1,负责组织和协调本行政区域内的统计工作,汇总基层的统计报表和地方综合性的各项统计数据, |
5 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | **困难群众 | 1.增加困难群众收入,提高群众生活水平。 |
6 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | **农村党员大培训经费 | 1.农村党员干部教育培训,提高综台素质。 |
7 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | **2024年度革命老区项目 | 1.完善基础设施,改善生活环境 |
8 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 文明村镇创建工作经费1 | 1,开展村镇文明建设评比,提高群众对村镇文明建设的认知。 |
9 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 团委工作经费 | 1.发挥好团组织凝聚青年、团结青年的作用;2.搞好共青团的各项活动,丰富广大团员青年的生活;3.开展植树节活动一次、清明祭祀先烈活动一次,暑寒假下乡活动等特色活动,使团员青年积极参与其中,增加归属感。 |
10 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 党代会经费 | 1.年度内开展一次党代会,2.提高党员参政能力,3.增强党员参与感。 |
11 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 政协工作联络站经费 | 1.有助于密切联系群众,倾听各方呼声,服务群众 |
12 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | **中央农村综合改革(统筹整合类)转移支付资金项目 | 1、灌溉面积600亩。解决才龙屯、那勒屯、达贡屯群众农田排灌问题,提高水利用率,促进农业生产产量; |
13 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | **自治区农村综合改革(统筹整合类)转移支付资金项目 | 1、利用东兴镇加兴村加乐屯、同等屯、香蒙屯、香料屯等天然水利条件,修建水田田埂、水渠等; |
14 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | **中央森林质量提升(政策到期上一轮退耕还生态林)补助资金 | 1、发放中央森林质量提升(政策到期上一轮退耕还生态林)补助资金,提高群众收入; |
15 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 工作经费1 | 1、开展民兵预备训练2次,高标准、高质量完成民兵训练任务数,提高民兵思想素质。2、开展国防宣传、征兵宣传2次,提高武装和征兵工作知晓率。3、提升参训人员和应征青年满意度95%。 |
16 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 安全安全生产及森林防火工作经费生产及森林防火工作经费1 | 1、定期或不定期消防检查5次,加强日常安全生产监督、宣传工作。 |
17 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | **新时代文明实践中心建设项目 | 1.精准对接群众需求,更好地推动农民全面发展,农村全面进步。 |
18 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | **东兴镇达兴村温平屯农田灌溉引水工程 | 1.解决群众农田排灌问题,提高水利用率,促进农业生产产量。 |
19 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 关心下一代工作经费1 | 1、广泛宣传国家有关保护未成年权益法律法规2次,培训2次,增强未成年权益知识。 |
20 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 法制宣传教育工作经费 1 | 1.增强群众知法懂法率,进一步健全普法宣传教育机制, |
21 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 关爱党员活动经费 | 目标:1.党员生活陷入困难时及时得到党组织的关怀和救助,让党员感受到组织的温暖,积极参与党内活动,激励党员永远听党话、感党恩、跟党走。 |
22 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 党支部组织生活经费1 | 1、开展“七一”活动一次,加强党组织建设,巩固党的执政理念。2、党员接受有效教育1次,提升思想意识教育。3、开展慰问“在党50年”走访慰问活动,增加老党员归属感。 |
23 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 河长办工作经费 | 1.保障河长办公室日常运转 |
24 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 退役军人服务中心建设经费1 | 1.开展退役士兵适应性和创业拓展活动以及工作人员各类业务拓展训练1次, |
25 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 人大工作经费1 | 1、学习宣传国家法律法规,党的方针政策3次, |
26 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 宣传工作经费1 | 1、坚持内聚力量、外树形象,着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心, |
27 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 九万山粮食补贴 | 1.发放九万山保护区农林补助每人300元,增强保护区群众收入,提高生活水平。 |
28 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | **农村乡村道路“三项工程”资金 | 1.促进农村道路发展,改善农民生活 |
29 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | **中央新一轮退耕还林还草延长期补助 | 1.发放新一轮退耕还林还草延长期补助,提高群众收入; |
30 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 武装、征兵及民兵预备役工作经费1 | 1、开展民兵预备训练2次,高标准、高质量完成民兵训练任务数,提高民兵思想素质。 |
31 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 林长办工作经费 | 1.年内至少召开林长制工作会议1次以上 |
32 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 维稳工作经费1 | 1,、开展大接访活动1次以上。 |
33 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 田长办工作经费 | 1.保障田长办公室日常运转 |
34 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 纪检监察工作经费1 | 1、开展党风廉政建设和反腐败警示教育大会2次,培育良好家风家教,营造风清气正的政治生态环境。 |
35 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | **新一轮退耕还林还草延长期补助 | 1.有力促进了生态改善和农民增收 |
36 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | **耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费 | 1.提高工作人员的积极性 |
37 | 710001 | 环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | 妇联工作经费 | 1,开展“三八”节活动一次,增强妇联工作的凝聚力和影响力,切实服务妇女,提升妇女群众整体素养,团结和引领妇女群众为社会各项建设贡献“半边天”力量。 |