环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心2025年部门预算公开
环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)农业技术推广:宣传、贯彻、执行涉农法规,编制农业技术推广计划。积极推广应用农业新技术,如新型种植技术、养殖技术等,监测和防治农作物病虫害,为农作物的健康生长保驾护航。同时,引进和推广农作物、畜禽等新品种,提供从田间到市场的技术和产销服务,改善土壤肥力,为农民提供全面的农业信息和技术支持,促进农业结构调整。
(二)农村土地管理:对农村土地承包、集体资产和农民负担进行监督、审计和管理。依法解决土地承包合同纠纷,指导土地规范流转,推动土地资源的合理配置。此外,还负责建设农业服务体系,推动农业产业化和合作经济发展,统计农村经济数据,为决策提供统计分析和报表。
(三)林业管理服务:宣传和执行《森林法》等相关法律法规,制定林业发展规划。组织实施生态保护和退耕还林等工程,加强林业资源保护。管理林业采伐、运输和销售环节,依法处理林地纠纷。做好林木病虫害防治工作,开展护林防火和林政管理,确保森林资源安全,完成绿化造林任务,推动林业生产发展。
(四)水利资源管理:承担水利工程设施的管理工作,保障其安全运行。制定水利、水保和水产规划,严格执行防汛指令。开展水土保持监督和治理工作,积极推进农田水利建设,为农业生产提供坚实的水利基础。组织水产养殖,保护水生野生动物,做好疫病防控。
(五)农业机械化推广:宣传和执行农业机械化政策,保障农机安全作业。大力推广农机新技术和新机具,为农民提供农机信息服务。组织农机技术服务,在农业生产、社会服务和灾害救援等方面发挥积极作用,同时管理好农业机械档案。
(六)其他综合事务:负责农产品质量安全检测,建立完善的农业质量安全管理制度。调查农业经济形势,对农业经济运行进行分析研判,为政府决策和农民生产提供建议和预测。开展农业多种经营生产服务,帮助完善和建立多种经营责任制,强化农业综合服务功能,为农村合作经济发展提供服务保障,完成镇党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门的上级主管部门是环江毛南族自治县东兴镇人民政府,是财政全额拨款的事业单位,人员编制共9名,在职在编人数9名。本部门无内设机构。
第二部分:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入120.9万元,总支出120.9万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入120.9万元。部门收入主要包括:一般公共预算120.9万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出120.9万元。部门支出主要包括:其他群众团体事务支出1.18万元,占我部门总支出预算1%;机关事业单位基本养老保险缴费支出15.88万元,占我部门总支出预算13.13%;事业运行支出91.61万元,占我部门总支出预算75.77%;住房公积金支出12.23万元,占我部门总支出预算10.12%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门事业单位运行经费主要包括:办公费2.16万元;工会经费1.18万元。我部门2025年事业单位运行经费预算3.34万元。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.00万元。其中:货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目0个,预算资金0.00万元;对下转移支付项目0个,预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
无 | 无 | 无 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心2025年部门预算报表
部门收支总体情况表 | |||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 120.90 | 一、一般公共服务支出 | 1.18 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 120.90 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 15.88 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | 91.61 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 12.23 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 120.90 | 本 年 支 出 合 计 | 120.90 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 120.90 | 支 出 总 计 | 120.90 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
120.90 | 120.90 | 120.90 | ||||||||||||
120.90 | 120.90 | 120.90 | ||||||||||||
710013 | 环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心 | 120.90 | 120.90 | 120.90 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
120.90 | 120.90 | |||||||||
120.90 | 120.90 | |||||||||
120.90 | 120.90 | |||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.18 | 1.18 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88 | 15.88 | |||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 91.61 | 91.61 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 120.90 | 一、一般公共服务支出 | 1.18 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 120.90 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 15.88 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | 91.61 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 12.23 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 120.90 | 本 年 支 出 合 计 | 120.90 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 120.90 | 支 出 总 计 | 120.90 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
120.90 | 120.90 | 117.56 | 3.34 | ||||||
120.90 | 120.90 | 117.56 | 3.34 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | |||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 91.61 | 91.61 | 89.45 | 2.16 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心 | 单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
120.90 | 117.56 | 3.34 | ||||
120.90 | 117.56 | 3.34 | ||||
117.56 | 117.56 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 36.07 | 36.07 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 12.32 | 12.32 | ||
301 | 03 | 奖金 | 3.01 | 3.01 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 30.82 | 30.82 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.88 | 15.88 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.52 | 6.52 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | ||
3.34 | 3.34 | |||||
302 | 01 | 办公费 | 2.16 | 2.16 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 1.18 | 1.18 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
注:本部门无此数据。
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:本部门无此数据。
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位名称:环江毛南族自治县东兴镇农业服务中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:本部门无此数据。
项目绩效目标公开表 | ||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
注:本部门无此数据。