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环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 2025年度部门预算

来源:更新日期:2025-02-20 01:33:0014人阅读

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年度部门预算


目录

第一部分环江毛南族自治县洛阳镇人民政府单位概况

1、主要职责

2机构设置情况

第二部分环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2025部门预算情况说明

1、部门收支总体情况说明

2、部门收入总体情况说明

3、部门支出总体情况说明

4、财政拨款收支总体情况说明

5、一般公共预算支出情况说明

6、一般公共预算基本支出情况说明

7、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

8、政府性基金预算支出情况说明

9、国有资本经营预算支出情况说明

10、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2025年部门预算相关报

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公开预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

102025年度预算项目绩效目标公开表


第一部分环江毛南族自治县洛阳镇人民政府概况

一、主要职责

根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件(环发〔201130号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县洛阳镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)规定,本部门主要职责是:

(一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地经济和社会发展规划,并组织、协调、督促个部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路。

(二)组织全镇所属党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所但负的工作任务。

(三)负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

(四)按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

(五)负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

(六)领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

(七)领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

(八)管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(九)维护国有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有合法财产,保障公民和合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

(十)完成上级交给的其他工作任务

、机构设置情况

1)独立编制机构。2025年,独立编制机构共1

2)独立核算机构。2025年,独立核算机构共1个。

 

 


部分环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1613.45万元,总支出1613.45万元。总收入较2024年度增长322.84万元,增长25.01%,主要原因是:

1.我单位今年新增红茂矿区管理处,因此项目类有所增加;

2.收入含上年结转结余数698.20万元,包含工程类项目;

3.人员增加,基础性绩效工资增量调增,在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调,养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调,预算增加,项目类支出增加。

总支出较2024年度增长322.84万元,增长25.01%,主要原因同上。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1613.45万元,较2024年度增长322.84万元,增长25.01%。部门收入主要包括:

1.一般公共预算拨款915.25万元;

2.上年结转结余698.20万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1613.45万元,较2024年度增长322.84万元,增长25.01%。部门支出主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分:

1.一般公共服务支出790.50万元,占支出总预算48.99%

2.文化旅游体育与传媒支出1.00万元,占支出总预算0.06%

3.社会保障和就业支出81.59万元,占支出总预算5.06%

4.节能环保支出32.00万元,占支出总预算1.98%

5.农林水支出548.95万元,占支出总预算34.02%

6.交通运输支出111.00万元,占支出总预算6.88%

7.住房保障支出48.40万元,占支出总预算2.99%

(二)按支出结构分类划分:

1.基本支出预算795.25万元,占支出总预算49.29%

2.项目支出预算818.20万元,占支出总预算50.71%

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0万元,较2024年度减少7.38万元,减少100%

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.50万元,同口径比2024年增加1.7万元,增长10.12%,具体如下:

一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排11.50万元,比上年增加2.30万元,增长25.00%,其中:

务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排11.50万元,比上年增加2.30万元,增长25.00%,主要原因是开展群众处理纠纷工作、乡村振兴工作下队加油等。

(三)公务接待费2025年预算安排7万元,比上年减少0.6万元,下降7.89%,主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神,从严控制支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算65.87万元,较上年增加7.96万元,增长13.75%,主要原因是用于确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额21.6万元。其中:货物类采购21.6万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于人大、党委、政府机关正常运转的办公用品、印刷费、车辆维修和保养服务等日常公用经费支出。

、国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆7辆,均为其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目41个,预算资金818.20万元。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

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2025年民族团结工作经费

目标1:开展会议2次,坚持以铸牢中华民族共同体意识为根本方向,坚持以加强各民族交往交流交融为根本途径,坚持以中华民族一家亲,同心共筑中国梦为总目标,努力创建民族团结进步示范村1个;
目标2:深入基层2次,开展民族团结进步工作,推动创建工作向新的广度和深度拓展。

3

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2025年乡镇应急工作经费

目标1:乡镇应急工作经费用于多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作5次以上,向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能,提升群众应急能力。
目标2:并做好各类应急培训演练2次,提升应急队伍应急能力,增强对突发事件的处置能力。
目标3:再做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备,确保应急的物资保障、人民群众生命财产安全。
目标4:群众满意率95%以上。

4

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2025年报刊费

1:计划十份宣传资料、制作宣传标牌;目标2:订阅五份专刊及报刊杂志;目标3:达到98%宣传效果,提高全民法治素质。

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2025年聘用环卫工资及环卫支出

目标1:做好红安、红阳两社区环卫工作量,改善生态环境;
目标2:群众满意度95%以上。

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**农村乡村道路三项工程资金

农村乡村道路三项工程资金

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2025年团委工作经费

目标1:加强对团员和青年的思想政治工作,凝聚青年力量;
目标2:大力开展青年志愿活动、主题团日活动2次以上;
目标3:服务青年创业就业,抓好农村青年创业就业培训1次以上;
目标4:推进党建带团建工作;
目标5:服务对象满意度达96%以上。

8

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2025年红茂矽肺补贴

目标1:按时发放肺病人矽肺补贴,
目标2:群众满意度95%以上。

9

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**政策到期上一轮退耕还生态林补助

1、按时发放政策到期上一轮退耕还生态林补助;
2、提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善;
3、以户实施面积为计发单位,每亩发20元森林抚育补助夕标准;
4、补助补贴对象满意度98%以上。

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2025年党支部组织生活经费

目标1:加强党组织的建设,巩固党的执政理念;
目标2:年内党员接受有效教育2次,提升思想意识水平。

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2025年党代会经费

目标1:定期召开党代表大会;目标2:组织和保障党代表依法履行职责。

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2025年政协工作联络站经费

一是履行参政议政职责,组织政协委员围绕全镇经济社会发展中的重点、难点、群众关心的热点问题开展调研。二是依托有事好商量协商议事室这一平台,让政协委员、群众代表、相关党政部门干部以及基层党代表、人大代表、乡贤及有关专家学者走到一起坐下来,共商发展和民生的大事小情,协商解决,努力打造成党委政府的好帮手、人民群众的连心桥和委员履职的新平台,计划年内组织开展有事好商量协商会议4次。三是组织政协委员到先进地区先进单位进行学习培训,不断增强政协委员履职能力。四是群众满意度达98%以上。

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2025年法制宣传教育工作经费

目标1:组织开展严打整治、配合搞好禁毒、综治、税法、劳动法、“3.15”“12.4”等各项宣传2次;
目标2:定期研究各部门普法依法治理工作总结经验2次;
目标3:组织好领导干部的法律知识考试,做到人人学法、懂法。

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2025年武装征兵及民兵预备役工作经费

目标1:保障完成国防动员宣传教育4次、征兵2次、应急抢险等工作任务,完成春、秋期征兵任务数,为部队输送高素质兵源;
目标2:完成县武装部交办的各项任务,响应上级命令参加训练集结工作。
目标3:参加训练人员满意度、应征青年满意度达98%。

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**新一轮退耕还林还草延长期补助

1、按时发放新一轮退耕还林还草延长期补助;
2、群众满意度98%以上。

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**洛阳镇红阳社区太阳能路灯安装项目

能源节约目标:

减少社区对传统电力的依赖,通过使用太阳能路灯实现电力的自给自足。
降低社区的能源消耗和电费支出,实现长期的能源成本节约。
环境影响目标:

减少二氧化碳排放,通过使用清洁能源减少环境污染。
提高社区的生态可持续性,促进绿色社区建设。
经济效益目标:

实现项目投资的快速回收,通过节省的电费和维护费用在5-7年内回收初期投资。
长期降低社区公共照明的运营成本,提升资金使用效率。

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2025年管理处门面及基础设施维修工程

目标1:对洛阳原红茂门面的屋面防水、排水系统、地面塌陷进行维修整治。:
目标2:群众满意度95%以上。

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**困难群众

1.落实城乡特困人员救助供养制度,合理确定保障标准,保障其基本生活和照料护理需求。
2.规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难,发放困难群众救助20人。
3.保障困难群众基本生活,提高生活水平,保障生活质量。
4.困难群众满意度98%以上。

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**耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费

按照职责分工,积极稳妥推进整治,把最严格的耕地保护制度落到实处,要坚决遏制新增问题,强化源头治理,坚决杜绝永久基本农田非农化”“非粮化新增问题的发生。

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**(革命老区)拨洛阳镇玉合村老屯至八旺通屯道路硬化工程项目经费

道路硬化工程旨在改善农村地区的交通条件,促进当地经济发展和居民生活质量的提升。这类项目通常与乡村振兴战略紧密相关,目的是通过改善基础设施,增强农村地区的自我发展能力。

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2025年人大工作经费

目标1:保障人大代表闭会期间依法履行职责,更好代表作用;
目标2:密切联系选民,听取和反映选民的意见和需求,开展交流会议2次以上;
目标3:学习宣传国家法律法规,党的方针政策会议2次以上;
目标4人民选我当代表,我当代表为人民为宗旨;
目标5:服务对象满意度达95%以上。

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2025年宣传工作经费

目标1:结合主线任务和中心工作,做好社会面宣传,在全镇范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围。
目标2:购买理论学习资料,加强党员干部理论学习水平。
目标3:通过年内4次各类宣传工作的开展,有效改善全镇工作人员工作作风,
目标4:年内开展4次宣传法制、防火、防溺水等相关重要工作;
目标5:按时完成全年度精神文明建设、意识形态工作领域、社会宣传工作。

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2025年专项消防队业务工作经费

目标1:进一步加大消防日常监督、宣传工作,开展2次以上消防知识讲座;
目标2:开展2次定期消防检查与平时不定期的消防检查;
目标3:控制火灾发生率,较去年同比减少20%;
目标4:各项工作按计划开展,全年工作完成及时率达100%;
目标5:加强日常训练,确保农村出警时间控制在半小时内;
目标6:服务对象满意度达到94%以上。

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2025年林长办工作经费

目标1:年内至少召开林长制工作会议1次以上。
目标2:全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8%。
目标3:乡林长办主任向本级林长专题汇报林长制工作1次以上。
目标4:服务对象满意度达90%以上。

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2025年关爱党员(农村党员)经费

目标1:确实开展党日活动140次,人数653人;
目标2:进一步建立健全党内激励关怀帮扶机制,切实体现党组织对困难老党员的关心和保护,体现党内人文关怀;
目标3:进一步稳定和优化农村党员队伍,提高基层党组织的凝聚力和向心力,巩固党在农村执政基础,

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2025年清洁乡村工作经费

目标1:开展保洁员业务培训1次,乡村清洁率达93%以;
目标2:对乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查2次,使乡村保洁管理达标率达100%,为农村人居环境全面改善起到了良好的作用;
目标3:加大清洁力度宣传2次;
目标4:日常生活环境改善深受人民群众欢迎,项目实施群众满意度为93%。

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2025年预防青少年违法犯罪工作经费

目标1:开展各项关爱帮扶、青少年青春自护、法制宣传、禁毒防艾宣传工作2次;
目标2:预防青少年违法犯罪工作骨干业务培训2次:
目标3:年度预防青少年违法犯罪工作会2次。
目标4:带动村、社区的青少年违法犯罪工作,使青少年违法犯罪工作建设网络覆盖辖区青年,使城区青少年违法犯罪工作的各项工作和活动影响全体青年,不断巩固和扩大团组织的青年群众基础,让违法犯罪下降10%。

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2025年维稳工作经费

目标1:预防自然灾害对群众造成的重大损失,维护社会和谐稳定。
目标2:根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点,设立了相应的绩效指标,完成工作;
目标3:本年四次加大自然灾害方面的有关宣传工作,提高人民群众的防灾害知识,力争100%人人防灾。

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**生态护林员劳务补助资金

目标1:通过森林管护,可促进自然生态恢复。随着森林植被不断增加,森林资源得到有效保护。
目标2:森林资源呈现恢复性增长,生物多样性得到有效恢复,全区生态状况将明显好转。
目标3:增加困难群众的收入。
目标4:群众满意度95%以上。

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**新时代文明实践建设相应项目

1.新成立新时代文明实践建设挂点联系站12个,联系所1个。2.每个挂点站每年至少开展一次以上志愿服务活动。3.通过联系站和联系所的成立,大力推进新时代文明实践工作。4、成立1个洛阳镇爱心超市,购买爱心积分兑换物资等。5、干部和群众满意度达98%以上。

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2025年红安、红阳社区公共设施日常管理

洛阳集中安置点安置房的陆续交房使用及其绿化、道路、路灯等配套设施的不断完善,公共场所的水管维护、公共用水、电路设施维护、路灯维护及公共用电等费用成本也日趋增多。为确保社区美化、亮化工程进一步完善,营造社区和谐稳定的宜居环境。

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2025年行政统计工作经费

贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规,完成国家和上级规定的统计调查任务,承担组织领导和协调全镇统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

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2025年政府工作办公经费

目标1:抓好督办落实,确保推进落实有力。落实率达100%;
目标2:抓好党的建设,保持队伍作风优良,群众满意率达98%以上。

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2025年妇联工作经费

妇联工作开展教育宣传2次,引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型2次,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

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**农村党员大培训经费

目标1:对农村基层党员干部进行大规模、全方位、多层次的培训,重点加强对农村党组织书记、新老党员的培训。
目标2:通过培训,使广大农村党员干部的思想理论、政策法规和科技文化素质得到全民提高,推动科学发展、带动群众致富、促进和谐稳定的能力得到进一步提升。
目标3:充分利用村级组织活动场所、远程教育站点,加大对农民党员教育培训力度,农民党员培训率达到95%以上。

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2025年茂兰临管委工作经费

一、随着临管委的并入,原临管委的业务也一并移交至我处。临管委的办公设备损耗、需要更换。
二、原临管委的公务用车使用时间也已长达10多年,年久失修,正常使用需要定期例行检修、保养维护、年检、保险。
三、目前红茂矿务局职工异地搬(回)迁工作正在有序推进,但截至目前,矿区回迁居民还有几百户未办理,需开展实地入户了解详情,宣传相关政策,协助办理,争取旱日完成茂兰矿区居民搬迁回迁工作。

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**洛阳镇洛阳社区九荣、才现屯农田灌溉项目

高标准农田建设:优先在粮食生产功能区和重要农产品生产保护区内进行建设,确保农田集中连片、旱涝保收、高产稳产。
水利设施完善:提升灌溉设计保证率,确保灌溉设计保证率不低于75%。
科技应用:推广水肥一体化灌溉模式,提升农业科技普及率,实现数字化农田管理。
农田综合治理:实施田、土、水、路、电、林、技、管等综合治理,满足现代农业发展需求。

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2025年关心下一代工作委员会工作经费

目标1:广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规2次培训2次;
目标2:开展活动所用资金不超过该项目预算总金额;
目标3:服务青少年满意率超过95%。
目标4:保障单位关工委工作正常运转,促进青少年健康成长。

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2025年安全生产及森林防火工作经费

目标1:加大安全生产检查,每月检查一次,尽力消除烟花爆竹存量;
目标2:加大宣传力度,每月宣传一次,加强群众对安全生产知识的了解:
目标3:加强基层干部安全生产技能培训4次;

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2025年退役军人服务中心建设经费

目标1:接收1人以上退役士兵报到。
目标2:协调退役军人培训和组织招聘会,开展退役军人工作人员业务培训1次。
目标3:化解信访矛盾并长效推进常态化联系退役军人,增强退役军人及服务对象的满意度达95%。

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2025年纪检监察工作经费

目标1:年内开展会议4次,加强党风廉政建设,推进全面从严治党。
目标2:本年培训广大干部职工4次,加强自身建设,锻造纪检监察铁军。
目标3:持续深化改革,完善纪检监察体制机制。
目标4:畅通信访举报渠道,推动平安建设。
目标5:高悬反腐利剑,运用四种形态依纪依法查办案件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分名词解释

、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入"经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入"事业收入"经营收入"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


部分 环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2025年部门预算表

收支总体情况表

部门收支总体情况表




单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

915.25

 一、一般公共服务支出

790.50

   (一)上级补助


 二、外交支出


   (二)本级

915.25

 三、国防支出


   (三)一般债券收入


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出

1.00

   (三)专项债券收入


 八、社会保障和就业支出

81.59

三、国有资本经营预算


 九、卫生健康支出


   (一)上级补助


 十、节能环保支出

32.00

   (二)本级


 十一、城乡社区支出


四、财政专户管理资金收入收入


 十二、农林水支出

548.95

五、事业收入


 十三、交通运输支出

111.00

六、事业单位经营收入


 十四、资源勘探工业信息等支出


七、上级补助收入


 十五、商业服务业等支出


八、附属单位上缴收入


 十六、金融支出


九、其他收入


 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

48.40



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


915.25

1,613.45

 上年结转结余

698.20

 结转下年支出


     

1,613.45

     

1,613.45

 

 

 


收入总体情况表

部门收入总体情况表














单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



1,613.45

915.25

915.25





698.20

698.20







1,613.45

915.25

915.25





698.20

698.20





704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

1,613.45

915.25

915.25





698.20

698.20





 

 

 

 


支出总体情况表

部门支出总体情况表











单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6






1,613.45

795.25

818.20









1,613.45

795.25

818.20









1,613.45

795.25

818.20




201

03

01


行政运行

781.22

661.22

120.00




201

29

99


其他群众团体事务支出

4.82

4.82





201

32

02


一般行政管理事务

4.47


4.47




207

01

99


其他文化和旅游支出

1.00


1.00




208

05

01


行政单位离退休

4.86

4.86





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.95

75.95





208

20

01


临时救助支出

0.78


0.78




211

04

01


生态保护

32.00


32.00




213

01

42


乡村道路建设

74.30


74.30




213

02

05


森林资源培育

36.45


36.45




213

02

38


退耕还林还草

6.01


6.01




213

03

05


水利工程建设

26.60


26.60




213

99

99


其他农林水支出

405.60


405.60




214

01

04


公路建设

111.00


111.00




221

02

01


住房公积金

48.40

48.40






财政拨款收支总体情况表




单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

915.25

 一、一般公共服务支出

790.50

   (一)上级补助


 二、外交支出


   (二)本级

915.25

 三、国防支出


   (三)一般债券


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算拨款


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出

1.00

   (三)专项债券


 八、社会保障和就业支出

81.59

三、国有资本经营预算拨款


 九、卫生健康支出


   (一)上级补助


 十、节能环保支出

32.00

   (二)本级


 十一、城乡社区支出




 十二、农林水支出

548.95



 十三、交通运输支出

111.00



 十四、资源勘探工业信息等支出




 十五、商业服务业等支出




 十六、金融支出




 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

48.40



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


915.25

1,613.45

 上年结转结余

698.20

 结转下年支出


     

1,613.45

     

1,613.45


一般公共预算支出情况表










单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5






1,613.45

795.25

729.38

65.87

818.20






1,613.45

795.25

729.38

65.87

818.20

208

20

01


临时救助支出

0.78




0.78

213

01

42


乡村道路建设

74.30




74.30

211

04

01


生态保护

32.00




32.00

214

01

04


公路建设

111.00




111.00

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.95

75.95

75.95



213

02

38


退耕还林还草

6.01




6.01

213

03

05


水利工程建设

26.60




26.60

201

32

02


一般行政管理事务

4.47




4.47

201

29

99


其他群众团体事务支出

4.82

4.82


4.82


213

99

99


其他农林水支出

405.60




405.60

207

01

99


其他文化和旅游支出

1.00




1.00

221

02

01


住房公积金

48.40

48.40

48.40



208

05

01


行政单位离退休

4.86

4.86

4.86



213

02

05


森林资源培育

36.45




36.45

201

03

01


行政运行

781.22

661.22

600.17

61.05

120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表







单位:万元

部门预算支出经济分类科目


本年一般公共预算基本支出

科目名称

单位编码

合计

人员经费

公用经费

**

**

**


1

2

3





795.25

729.38

65.87





795.25

729.38

65.87





638.01

638.01


301

01

基本工资


156.91

156.91


301

02

津贴补贴


108.82

108.82


301

03

奖金


131.36

131.36


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费


62.72

62.72


301

10

职工基本医疗保险缴费


26.35

26.35


301

12

其他社会保障缴费


0.53

0.53


301

13

住房公积金


48.40

48.40


301

99

其他工资福利支出


102.91

102.91






65.87


65.87

302

01

办公费


10.26


10.26

302

07

邮电费


6.05


6.05

302

28

工会经费


4.82


4.82

302

31

公务用车运行维护费


11.50


11.50

302

39

其他交通费用


33.24


33.24





91.38

91.38


303

02

退休费


59.86

59.86


303

05

生活补助


31.52

31.52


 

 

 

 

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表














单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




22.40

18.50


11.50

11.50


7.00

3.40

0.50

0.50





22.40

18.50


11.50

11.50


7.00

3.40

0.50

0.50





22.40

18.50


11.50

11.50


7.00

3.40

0.50

0.50


704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

一般公共预算资金

22.40

18.50


11.50

11.50


7.00

3.40

0.50

0.50


 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 


国有资本经营预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年度预算项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

**

**

**

**

**

1





2

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年民族团结工作经费

目标1:开展会议2次,坚持以铸牢中华民族共同体意识为根本方向,坚持以加强各民族交往交流交融为根本途径,坚持以“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”为总目标,努力创建民族团结进步示范村1个;
目标2:深入基层2次,开展民族团结进步工作,推动创建工作向新的广度和深度拓展。

3

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年乡镇应急工作经费

目标1:乡镇应急工作经费用于多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作5次以上,向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能,提升群众应急能力。
目标2:并做好各类应急培训演练2次,提升应急队伍应急能力,增强对突发事件的处置能力。
目标3:再做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备,确保应急的物资保障、人民群众生命财产安全。
目标4:群众满意率95%以上。

4

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年报刊费

1:计划十份宣传资料、制作宣传标牌;目标2:订阅五份专刊及报刊杂志;目标3:达到98%宣传效果,提高全民法治素质。

5

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年聘用环卫工资及环卫支出

目标1:做好红安、红阳两社区环卫工作量,改善生态环境;
目标2:群众满意度95%以上。

6

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

**农村乡村道路“三项工程”资金

农村乡村道路“三项工程”资金

7

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年团委工作经费

目标1:加强对团员和青年的思想政治工作,凝聚青年力量;
目标2:大力开展青年志愿活动、主题团日活动2次以上;
目标3:服务青年创业就业,抓好农村青年创业就业培训1次以上;
目标4:推进党建带团建工作;
目标5:服务对象满意度达96%以上。

8

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年红茂矽肺补贴

目标1:按时发放肺病人矽肺补贴,
目标2:群众满意度95%以上。

9

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

**政策到期上一轮退耕还生态林补助

1、按时发放政策到期上一轮退耕还生态林补助;
2、提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善;
3、以户实施面积为计发单位,每亩发20元森林抚育补助夕标准;
4、补助补贴对象满意度98%以上。

10

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年党支部组织生活经费

目标1:加强党组织的建设,巩固党的执政理念;
目标2:年内党员接受有效教育2次,提升思想意识水平。

11

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年党代会经费

目标1:定期召开党代表大会;目标2:组织和保障党代表依法履行职责。

12

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年政协工作联络站经费

一是履行参政议政职责,组织政协委员围绕全镇经济社会发展中的重点、难点、群众关心的热点问题开展调研。二是依托“有事好商量”协商议事室这一平台,让政协委员、群众代表、相关党政部门干部以及基层党代表、人大代表、乡贤及有关专家学者走到一起坐下来,共商发展和民生的大事小情,协商解决,努力打造成党委政府的“好帮手”、人民群众的“连心桥”和委员履职的“新平台”,计划年内组织开展“有事好商量”协商会议4次。三是组织政协委员到先进地区先进单位进行学习培训,不断增强政协委员履职能力。四是群众满意度达98%以上。

13

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年法制宣传教育工作经费

目标1:组织开展严打整治、配合搞好禁毒、综治、税法、劳动法、“3.15”“12.4”等各项宣传2次;
目标2:定期研究各部门普法依法治理工作总结经验2次;
目标3:组织好领导干部的法律知识考试,做到人人学法、懂法。

14

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年武装征兵及民兵预备役工作经费

目标1:保障完成国防动员宣传教育4次、征兵2次、应急抢险等工作任务,完成春、秋期征兵任务数,为部队输送高素质兵源;
目标2:完成县武装部交办的各项任务,响应上级命令参加训练集结工作。
目标3:参加训练人员满意度、应征青年满意度达98%。

15

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

**新一轮退耕还林还草延长期补助

1、按时发放新一轮退耕还林还草延长期补助;
2、群众满意度98%以上。

16

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

**洛阳镇红阳社区太阳能路灯安装项目

能源节约目标:

减少社区对传统电力的依赖,通过使用太阳能路灯实现电力的自给自足。
降低社区的能源消耗和电费支出,实现长期的能源成本节约。
环境影响目标:

减少二氧化碳排放,通过使用清洁能源减少环境污染。
提高社区的生态可持续性,促进绿色社区建设。
经济效益目标:

实现项目投资的快速回收,通过节省的电费和维护费用在5-7年内回收初期投资。
长期降低社区公共照明的运营成本,提升资金使用效率。

17

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年管理处门面及基础设施维修工程

目标1:对洛阳原红茂门面的屋面防水、排水系统、地面塌陷进行维修整治。:
目标2:群众满意度95%以上。

18

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

**困难群众

1.落实城乡特困人员救助供养制度,合理确定保障标准,保障其基本生活和照料护理需求。
2.规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难,发放困难群众救助20人。
3.保障困难群众基本生活,提高生活水平,保障生活质量。
4.困难群众满意度98%以上。

19

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

**耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费

按照职责分工,积极稳妥推进整治,把最严格的耕地保护制度落到实处,要坚决遏制新增问题,强化源头治理,坚决杜绝永久基本农田“非农化”“非粮化”新增问题的发生。

20

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

**(革命老区)拨洛阳镇玉合村老屯至八旺通屯道路硬化工程项目经费

道路硬化工程旨在改善农村地区的交通条件,促进当地经济发展和居民生活质量的提升。这类项目通常与乡村振兴战略紧密相关,目的是通过改善基础设施,增强农村地区的自我发展能力。

21

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年人大工作经费

目标1:保障人大代表闭会期间依法履行职责,更好代表作用;
目标2:密切联系选民,听取和反映选民的意见和需求,开展交流会议2次以上;
目标3:学习宣传国家法律法规,党的方针政策会议2次以上;
目标4:“人民选我当代表,我当代表为人民”为宗旨;
目标5:服务对象满意度达95%以上。

22

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年宣传工作经费

目标1:结合主线任务和中心工作,做好社会面宣传,在全镇范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围。
目标2:购买理论学习资料,加强党员干部理论学习水平。
目标3:通过年内4次各类宣传工作的开展,有效改善全镇工作人员工作作风,
目标4:年内开展4次宣传法制、防火、防溺水等相关重要工作;
目标5:按时完成全年度精神文明建设、意识形态工作领域、社会宣传工作。

23

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年专项消防队业务工作经费

目标1:进一步加大消防日常监督、宣传工作,开展2次以上消防知识讲座;
目标2:开展2次定期消防检查与平时不定期的消防检查;
目标3:控制火灾发生率,较去年同比减少20%;
目标4:各项工作按计划开展,全年工作完成及时率达100%;
目标5:加强日常训练,确保农村出警时间控制在半小时内;
目标6:服务对象满意度达到94%以上。

24

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年林长办工作经费

目标1:年内至少召开林长制工作会议1次以上。
目标2:全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8%。
目标3:乡林长办主任向本级林长专题汇报林长制工作1次以上。
目标4:服务对象满意度达90%以上。

25

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年关爱党员(农村党员)经费

目标1:确实开展党日活动140次,人数653人;
目标2:进一步建立健全党内激励关怀帮扶机制,切实体现党组织对困难老党员的关心和保护,体现党内人文关怀;
目标3:进一步稳定和优化农村党员队伍,提高基层党组织的凝聚力和向心力,巩固党在农村执政基础,

26

704001

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2025年清洁乡村工作经费

目标1:开展保洁员业务培训1次,乡村清洁率达93%以;
目标2:对乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查2次,使乡村保洁管理达标率达100%,为农村人居环境全面改善起到了良好的作用;
目标3:加大清洁力度宣传2次;
目标4:日常生活环境改善深受人民群众欢迎,项目实施群众满意度为93%。

27

704001

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2025年预防青少年违法犯罪工作经费

目标1:开展各项关爱帮扶、青少年青春自护、法制宣传、禁毒防艾宣传工作2次;
目标2:预防青少年违法犯罪工作骨干业务培训2次:
目标3:年度预防青少年违法犯罪工作会2次。
目标4:带动村、社区的青少年违法犯罪工作,使青少年违法犯罪工作建设网络覆盖辖区青年,使城区青少年违法犯罪工作的各项工作和活动影响全体青年,不断巩固和扩大团组织的青年群众基础,让违法犯罪下降10%。

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2025年维稳工作经费

目标1:预防自然灾害对群众造成的重大损失,维护社会和谐稳定。
目标2:根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点,设立了相应的绩效指标,完成工作;
目标3:本年四次加大自然灾害方面的有关宣传工作,提高人民群众的防灾害知识,力争100%人人防灾。

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**生态护林员劳务补助资金

目标1:通过森林管护,可促进自然生态恢复。随着森林植被不断增加,森林资源得到有效保护。
目标2:森林资源呈现恢复性增长,生物多样性得到有效恢复,全区生态状况将明显好转。
目标3:增加困难群众的收入。
目标4:群众满意度95%以上。

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**新时代文明实践建设相应项目

1.新成立新时代文明实践建设挂点联系站12个,联系所1个。2.每个挂点站每年至少开展一次以上志愿服务活动。3.通过联系站和联系所的成立,大力推进新时代文明实践工作。4、成立1个洛阳镇爱心超市,购买爱心积分兑换物资等。5、干部和群众满意度达98%以上。

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2025年红安、红阳社区公共设施日常管理

洛阳集中安置点安置房的陆续交房使用及其绿化、道路、路灯等配套设施的不断完善,公共场所的水管维护、公共用水、电路设施维护、路灯维护及公共用电等费用成本也日趋增多。为确保社区美化、亮化工程进一步完善,营造社区和谐稳定的宜居环境。

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2025年行政统计工作经费

贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规,完成国家和上级规定的统计调查任务,承担组织领导和协调全镇统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

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2025年政府工作办公经费

目标1:抓好督办落实,确保推进落实有力。落实率达100%;
目标2:抓好党的建设,保持队伍作风优良,群众满意率达98%以上。

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2025年妇联工作经费

妇联工作开展教育宣传2次,引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型2次,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

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**农村党员大培训经费

目标1:对农村基层党员干部进行大规模、全方位、多层次的培训,重点加强对农村党组织书记、新老党员的培训。
目标2:通过培训,使广大农村党员干部的思想理论、政策法规和科技文化素质得到全民提高,推动科学发展、带动群众致富、促进和谐稳定的能力得到进一步提升。
目标3:充分利用村级组织活动场所、远程教育站点,加大对农民党员教育培训力度,农民党员培训率达到95%以上。

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2025年茂兰临管委工作经费

一、随着临管委的并入,原临管委的业务也一并移交至我处。临管委的办公设备损耗、需要更换。
二、原临管委的公务用车使用时间也已长达10多年,年久失修,正常使用需要定期例行检修、保养维护、年检、保险。
三、目前红茂矿务局职工异地搬(回)迁工作正在有序推进,但截至目前,矿区回迁居民还有几百户未办理,需开展实地入户了解详情,宣传相关政策,协助办理,争取旱日完成茂兰矿区居民搬迁回迁工作。

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**洛阳镇洛阳社区九荣、才现屯农田灌溉项目

高标准农田建设:优先在粮食生产功能区和重要农产品生产保护区内进行建设,确保农田集中连片、旱涝保收、高产稳产。
水利设施完善:提升灌溉设计保证率,确保灌溉设计保证率不低于75%。
科技应用:推广水肥一体化灌溉模式,提升农业科技普及率,实现数字化农田管理。
农田综合治理:实施田、土、水、路、电、林、技、管等综合治理,满足现代农业发展需求。

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2025年关心下一代工作委员会工作经费

目标1:广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规2次培训2次;
目标2:开展活动所用资金不超过该项目预算总金额;
目标3:服务青少年满意率超过95%。
目标4:保障单位关工委工作正常运转,促进青少年健康成长。

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2025年安全生产及森林防火工作经费

目标1:加大安全生产检查,每月检查一次,尽力消除烟花爆竹存量;
目标2:加大宣传力度,每月宣传一次,加强群众对安全生产知识的了解:
目标3:加强基层干部安全生产技能培训4次;

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2025年退役军人服务中心建设经费

目标1:接收1人以上退役士兵报到。
目标2:协调退役军人培训和组织招聘会,开展退役军人工作人员业务培训1次。
目标3:化解信访矛盾并长效推进常态化联系退役军人,增强退役军人及服务对象的满意度达95%。

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2025年纪检监察工作经费

目标1:年内开展会议4次,加强党风廉政建设,推进全面从严治党。
目标2:本年培训广大干部职工4次,加强自身建设,锻造纪检监察铁军。
目标3:持续深化改革,完善纪检监察体制机制。
目标4:畅通信访举报渠道,推动平安建设。
目标5:高悬反腐利剑,运用“四种形态”依纪依法查办案件。