环江县征地拆迁工作办公室2025年部门预算公开说明
环江县征地拆迁工作办公室2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:环江县征地拆迁办公室2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江县征地拆迁办公室2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
负责县城区内房屋拆迁管理,贯彻落实国家、省、市拆迁管理法律、法规。宣传执行市区、开发区房屋拆迁管理办法。负责拆迁安置资金和安置房工程建设资金的监督、管理、审批、发放工作。做好项目的统计、汇总工作,报财政局审核。建立拆迁档案制度,严格做好档案的管理工作。协助做好拆迁安置房建设工作,办理安置房建设的相关手续,提供安置房建设规划设计条件。
二、机构设置情况
根据职责,设9个职能股室,具体为:环江县征地拆迁办公室是自治县临时机构、人员从县直各单位和各乡镇政府抽调及聘用人员组合,有行政编、事业编、工人编组成;设有征地办证大厅、财务室、办公室、档案室、征地股、安置规划办、安置项目建设办、基建项目办、征地社保办。
第二部分:环江县征地拆迁办2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1310.00万元,总支出1310.00万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少6541.42 万元,减少499 %,主要原因是土地出让金收入减少。总支出较上年减少499 %,主要原因是土地出让业务减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入 1310.00 万元,较上年减少6541.42 万元,减少499 %,主要原因是土地出让业务减少,公用经费减少。部门收入主要包括:政府性基金预算拔款。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出 1310.00 万元,较上年减少6541.42 万元,减少499 %,主要原因是在职人员减少,公用经费减少,土地出让业务减少。部门支出主要包括:城乡社区支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共1310.00万元,较上年减少6541.42 万元,减少499 %,主要原因是在职人员减少和公用经费减少,土地出让业务减少。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年无一般公共预算三公经费支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门2025年无机关(事业单位)运行经费安排。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年无政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
我部门无2025年国有资产占用情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目3个,预算资金1310.00万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。
绩效目标情况详见报表:
2025年度预算项目绩效目标批复表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 1,310.00 | |||
901 | 其他单位 | 1,310.00 | ||
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 1,310.00 | ||
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 451226230390100006669-征地拆迁工作经费 | 60.00 | 负责全县集体土地征收、征用、房屋征收政策的宣传解释。负责拟定集体土地的项目征收、征用、调查、补偿、拆迁、安置的相关事宜。负责做好征地安置人口核定,会同相关部门做好被征地安置人员基本养老保险工作。负责调解征地拆迁纠纷和信访稳定工作。负责征地拆迁的资料收集、数据上传整理归档。年初设定目标:完成征地拆迁补偿各项工作. |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 451226230390100008966-偿还拖欠企业账款项目资金 | 50.00 | 努力清偿征地拆迁拖欠企业账款 |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 451226230490100007365-征地拆迁工程款 | 1,200.00 | 征地拆迁补偿费用:涉及塘才塘麦整屯搬迁、南门新村、黄烟安置点、肯坡安置点、谭家安置点、桥潭安置点、欧家二次安置点、刘家安置点、龙回安置点、下赛安置点、龙角安置点、地尧安置点、红火大道项目、地里屯安置点、伟庭屯安置点、北门安置点、环高扩建项目、贵七安置点,以上18 个项目的费用共计 500 万元。2、安置点三通一平费用:涉及塘才塘麦、南门新村、黄烟屯、肯坡屯、谭家屯、桥潭屯、欧家屯、刘家屯、龙回屯.下囊屯、龙角屯、地尧屯、贵七屯、东风屯,以上14 个项目费用共计 500 万元。3、征地拆迁项目相关费用:设计费、勘察费、监理费、测绘费、评估费、电力设备迁移费、前期费用、编制费、基础建设款等共计200万元;支付以上项目的费用。 |
第三部分:名词解释
政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
第四部分:环江县征地拆迁办2025年部门预算报表
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | ||
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 三、国防支出 | ||
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 1,310.00 | 五、教育支出 | |
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 1,310.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | 1,310.00 | |
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,310.00 | 本 年 支 出 合 计 | 1,310.00 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 1,310.00 | 支 出 总 计 | 1,310.00 |
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1,310.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | ||||||||||||
1,310.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | ||||||||||||
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,310.00 |
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1,310.00 | 1,310.00 | |||||||||
1,310.00 | 1,310.00 | |||||||||
1,310.00 | 1,310.00 | |||||||||
212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 1,310.00 | 1,310.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | ||
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 三、国防支出 | ||
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 1,310.00 | 五、教育支出 | |
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 1,310.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | 1,310.00 | |
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,310.00 | 本 年 支 出 合 计 | 1,310.00 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 1,310.00 | 支 出 总 计 | 1,310.00 |
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
我部门无2025年数据。
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
我部门无2025年数据。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
我部门无2025年数据。
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
1,310.00 | 1,310.00 | ||||||
1,310.00 | 1,310.00 | ||||||
212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 1,310.00 | 1,310.00 |
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
我部门无2025年数据。
项目绩效目标公开表 | ||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | ||||
2 | 901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 征地拆迁工作经费 | 负责全县集体土地征收、征用、房屋征收政策的宣传解释。负责拟定集体土地的项目征收、征用、调查、补偿、拆迁、安置的相关事宜。负责做好征地安置人口核定,会同相关部门做好被征地安置人员基本养老保险工作。负责调解征地拆迁纠纷和信访稳定工作。负责征地拆迁的资料收集、数据上传整理归档。年初设定目标:完成征地拆迁补偿各项工作. |
3 | 901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 偿还拖欠企业账款项目资金 | 努力清偿征地拆迁拖欠企业账款 |
4 | 901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 征地拆迁工程款 | 、征地拆迁补偿费用:涉及塘才塘麦整屯搬迁、南门新村、黄烟安置点、肯坡安置点、谭家安置点、桥潭安置点、欧家二次安置点、刘家安置点、龙回安置点、下赛安置点、龙角安置点、地尧安置点、红火大道项目、地里屯安置点、伟庭屯安置点、北门安置点、环高扩建项目、贵七安置点,以上18 个项目的费用共计 500 万元。2、安置点三通一平费用:涉及塘才塘麦、南门新村、黄烟屯、肯坡屯、谭家屯、桥潭屯、欧家屯、刘家屯、龙回屯.下囊屯、龙角屯、地尧屯、贵七屯、东风屯,以上14 个项目费用共计 500 万元。3、征地拆迁项目相关费用:设计费、勘察费、监理费、测绘费、评估费、电力设备迁移费、前期费用、编制费、基础建设款等共计200万元;支付以上项目的费用。 |