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环江毛南族自治县工业信息化和商务局 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 01:15:0015人阅读


 

环江毛南族自治县工业信息化和商务

2025年部门预算公开说明

 


 

 

 

第一部分:部门概况

 

第二部分:环江毛南族自治县工业信息化和商务2025部门预算情况说明

 

部分:环江毛南族自治县工业信息化和商务2025部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 


第一部分:部门概况

、主要职责

贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于工业信息化、商务和科学技术工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息化和商务管理、科技创新工作的集中统一领导。其主要职责是:

1、提出全县新型工业化和商务发展战略和政策,协调解决新型工业化和商务发展进程中的重大问题,起草并组织实施全县工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进工业、商贸和信息化融合发展。

2、拟订并组织实施全县工业、信息化相关的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展的有关问题并提出政策建议;指导工业信息化、商务相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全县工业信息化、商务固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见,协调全县工业信息化、商务相关产业投资的组织实施,按规定权限对项目进行审批、核准和备案以及节能项目评估相关工作。

5、指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提 升传统产业,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展。

6、拟订并组织实施全县工业信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进相 关产业发展政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

7、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,协调配合相关部门加强安全生产管理。

8、负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进工业经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业、贸易市场发展;负责组织协调减轻企业负担工作。

9、统筹推进全县信息化工作,提出相关政策、措施并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、协调指导相关部门、重点行业的信息系统与基础信息网络的安全保障工作,配合处理网络与信息安全的重大事件。

11、指导全县工业和信息化相关行业的管理工作,负责全县茧丝绸、煤炭等工业行业管理,负责做好无线电管理协调工作,配合做好全县铁路、公路、水路、邮  电年度运输和生产工作。

12、负责民用爆破器材仓储、化工(含石  油化工)、医药、煤炭、冶金、有色金属、建材、机械、轻工等行业的监督管理。

13、组织全县工程系列初级职称评审工作。

14、指导和协调本县内外贸易管理工作;监测分析市场运行和商品供求状况;指导大宗产品批发市场的流通服务和市场建设;指导城镇商业网点规划,协助有关部门培育和发展农村市场;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,组织指导规范零售企业促销行为, 协调整顿和规范市场经济秩序工作。按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

15、贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法,拟订促进外贸增长方式转变的措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,负责环江县对外贸易经营者备案登记审核工作。

16、负责本县外国专家管理及服务工作。

17、负责组织制订我县科技发展和科技促进经济、社会发展战略、方针和政策法规,会同有关部门研究制订我县科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划。

18、研究确定我县优先发展领域,研究分析促进经济、社会发展的重大课题;负责组织制订我县科技发展计划和规划,合理配置科技经费,协同有关部门计划落实科技有关政策,加强对科技工作的宏观调控。

19、负责组织制订我县基础性研究、应用研技术开发和科  技成果转化的政策和措施;负责组织我县重大基础性研究,科技创新、高新技术发展、社会经济发展以及科技攻关等重点科技计划的制订与实施;负责重大科技成果的推广、研究新产品试制、科技扶贫等科技开发计划的制订和指导实施,协同有关部门推动社会科技进步。

20、配合协调开辟科技经费渠道,筹措科技资金,统一管理科技经费(技术研究与开发经费)和科学事业费,组织协调科技信贷的管理与使用,协助管理自治县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

21、组织制订科技合作与交流的政策与措施,负 责科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备的引进工作和科技人员出国以及来访专家学者的审批,协同有关部门组织技术出口、 技术引进和消化吸收创新工作。

22、负责组织制订有关技术市场的政策法规,监督、检查技术合同法的实施;负责管理技术仲裁、科技无形资产评估和技术、信息市场;负责管理全县科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密以及重大科技成果推广协调工作。

23、负责协调有关部门制订科技人员的有关政策、法规和选拔、培养科学 技术带头人,组织指导科技管理干部的培训工作。

24、负责管理软 科学研究和科技信息工作,指导科技第三产业和科技企业的发展,以及科技统计工作。

25、负责制订科学技术普及计划,牵头抓好科学技术普及工作。

26、指导、协调县直各部门及乡镇的科技工作,协同有关部门推动行业的科技进步;主管科技情报工作。

27、负责主管盐业工作,制定盐业产业政策,管理工业盐,组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。

28、承担自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县工业信息化和商务局行政编制数15个,在职数13人;环江毛南族自治县商务服务中心编制数6个,在职5人;环江毛南族自治县节能中心编制数8个,在职数6人;环江毛南族自治县技术开发中心编制数10个,在职数10人;环江毛南族自治县科学技术情报研究所编制数6个,在职6人。

 

第二部分:环江毛南族自治县工业信息化和商务2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入2044.66万元,总支出2044.66万元。总收入较 2024年度预算数 1173.41 万元,增加872.25 万元,上升 74.25%,主要原因是按相关政策规定压减预算数,节能环保、商业服务业等收入  明显减少。总支出较 2024年度预算数 1173.41 万元,增加872.25 万元,上升 74.25%,主要原因是上级加大对各企业的扶持力度,今年结转金额较去年有较大增长,资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出明显增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入2044.66 万元,较 2024年度预算数 1173.41 万元,增加872.25 万元,上升 74.25%,主要原因是上级加大对各企业的扶持力度,今年结转金额较去年有较大增长,资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出明显增加。三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出2044.66 万元,较 2024年度预算数 1173.41 万元,增加872.25 万元,上升 74.25%,主要原因是以上级相关资金文件为依据,大部分属于专项资金,按实际下达金额进行预算,今年结转金额与去年比较有较大增长,所以整体上升。主要包括:资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出明显增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

1)一般公共服务支出600.75万元, 占支出总预算29.38%,比上年增长 49.16万元,增长8.91%,主要原因是:新增在职在编人数以及调资,公务员基础工资以及事业人员基础工资增加。

2)社会保障和就业支出70.01万元,占支出总预算3.42%,比上年增加14.65万元,增长26.46,主要原因是:在职人员增加,人员增多,相应的支出也随着增加。

3)资源勘探工业信息等支出881万元,占支出总预算43.09%, 比上年增长796.00万元,增长936.47%,主要原因是:以上级相关资金文件为依据,属于专项资金,按实际下达金额进行预算。

4)商业服务业等支出440.52万元,占支出总预算21.54%,比上  年增加338.52万元,增长331.88%,主要原因是:以上级相关资金文件 为依据,属于中央外经贸专项资金,按实际下达金额进行预算。

5)住房保障支出52.38万元,占支出总预算2.56%,比上年增长4.83万元,增长10.16%,主要原因是:随着每个在职人员的工资逐年增加以及在职人数的增加,公积金基数也随着增加,住房保障支出整体呈现增长。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算674.14万元,占支出总预算32.97%,比上年增长96.03万元,增长16.61%。其中:

1)工资福利支出529.59万元,占基本支出总预算78.56%,比上年增长54.94万元,增长11.57%,主要原因是:随着每个在职人员的工资逐年增加以及在职人数的增加,公积金基数也随着增加。公务员以及事业编在职人数的绩效、奖金增加。

2)商品和服务支出41.13万元,占基本支出总预算6.10%,比 上年增加3.93万元,增长了10.56%,主要原因是:本年度工作业务增多,差旅费较去年有所增长。

3)对个人和家庭的补助103.46万元,占基本支出总预算的15.35%,比上年增长37.21万元,增长56.17%,主要原因是:其他对个人和家庭的补助有所提高。

2.项目支出预算。

项目支出预算1370.52万元,占支出预算67.03%,比上年增加775.22万元,增长130.22%。其中:

1)商品和服务支出499.52 万元, 占项目支出总预算36.45%, 比上年增长129.63万元,增长35.05%,主要原因是:根据本单位工作开展需要,以及上级相关文件为依据,本年度新增项目“县域商业建设行动试点县项目”。

2)对企业补助871万元, 占项目支出总预算63.55%,比上年增加501.11万元,增长135.48%,主要原因是:以上级相关资金文件为依据,属于专项资金,按实际下达金额进行预算,今年与去年 比较有所增加。

、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出0.00万元,较上年增长(减少)0.00万元,增长(减少)0%,主要原因是我部门2025年无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出0.00万元,较上年减少5.21万元,减少100%,主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.8万元,同口径比2024年减少0.8万元,下降14.29%,具体如下:

(一)因公出国(境)2025年预算安排0.00万元,与上年持平

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排4.60万元,与上年持平其中:

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排4.60万元,与上年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排0.2万元,比上年减少0.80万元,下降80.00%,减少的主要原因是根据本单位实际接待情况,预算有所减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。我部门2025年机关运行经费预算41.13万元,较上年增加3.93万元,增长10.56%,增长的主要原因是本年度单位人数较去年增加6人,退休1人,单位总人数增加,工会经费、差旅费及其他交通费用预算数增加。

八、政府采购预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额4.35万元。其中:货物类采购4.35万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2024 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自项目10个,预算资金1370.52万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

县域商业建设行动试点县项目

440.52

通过洛阳农贸市场升级改造建设项目、邮政物流配送建设项目、大安乡供销社商贸中心建设,达到以提升当地经济发展的目标。

 

 


部分:环江毛南族自治县工业信息化和商务2025部门预算报表




预算公开01表

部门收支总体情况表




单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

723.14

 一、一般公共服务支出

600.75

   (一)上级补助


 二、外交支出


   (二)本级

723.14

 三、国防支出


   (三)一般债券收入


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出


   (三)专项债券收入


 八、社会保障和就业支出

70.01

三、国有资本经营预算


 九、卫生健康支出


   (一)上级补助


 十、节能环保支出


   (二)本级


 十一、城乡社区支出


四、财政专户管理资金收入收入


 十二、农林水支出


五、事业收入


 十三、交通运输支出


六、事业单位经营收入


 十四、资源勘探工业信息等支出

881.00

七、上级补助收入


 十五、商业服务业等支出

440.52

八、附属单位上缴收入


 十六、金融支出


九、其他收入


 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

52.38



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


723.14

2,044.66

 上年结转结余

1,321.52

 结转下年支出


     

2,044.66

     

2,044.66

 
















预算公开02表

部门收入总体情况表














单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



2,044.66

723.14

723.14





1,321.52

1,321.52







2,044.66

723.14

723.14





1,321.52

1,321.52





601001

环江毛南族自治县工业信息化和商务局

2,044.66

723.14

723.14





1,321.52

1,321.52
















预算公开03表

部门支出总体情况表











单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6






2,044.66

674.14

1,370.52









2,044.66

674.14

1,370.52









2,044.66

674.14

1,370.52




201

13

01


行政运行

595.47

546.47

49.00




201

29

99


其他群众团体事务支出

5.28

5.28





208

05

01


行政单位离退休

2.67

2.67





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.34

67.34





215

02

99


其他制造业支出

871.00


871.00




215

99

99


其他资源勘探工业信息等支出

10.00


10.00




216

02

99


其他商业流通事务支出

440.52


440.52




221

02

01


住房公积金

52.38

52.38









预算公开04表

财政拨款收支总体情况表




单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

723.14

 一、一般公共服务支出

600.75

   (一)上级补助


 二、外交支出


   (二)本级

723.14

 三、国防支出


   (三)一般债券


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算拨款


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出


   (三)专项债券


 八、社会保障和就业支出

70.01

三、国有资本经营预算拨款


 九、卫生健康支出


   (一)上级补助


 十、节能环保支出


   (二)本级


 十一、城乡社区支出




 十二、农林水支出




 十三、交通运输支出




 十四、资源勘探工业信息等支出

881.00



 十五、商业服务业等支出

440.52



 十六、金融支出




 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

52.38



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


723.14

2,044.66

 上年结转结余

1,321.52

 结转下年支出


     

2,044.66

     

2,044.66











预算公开05表

一般公共预算支出情况表










单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5






2,044.66

674.14

633.01

41.13

1,370.52

221

02

01


住房公积金

52.38

52.38

52.38



208

05

01


行政单位离退休

2.67

2.67

2.67



201

29

99


其他群众团体事务支出

5.28

5.28


5.28


215

99

99


其他资源勘探工业信息等支出

10.00




10.00

215

02

99


其他制造业支出

871.00




871.00

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.34

67.34

67.34



201

13

01


行政运行

595.47

546.47

510.62

35.85

49.00

216

02

99


其他商业流通事务支出

440.52




440.52








预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表







单位:万元

部门预算支出经济分类科目


本年一般公共预算基本支出

科目名称

单位编码

合计

人员经费

公用经费

**

**

**


1

2

3





674.14

633.01

41.13





674.14

633.01

41.13





529.59

529.59


301

01

基本工资


169.87

169.87


301

02

津贴补贴


53.58

53.58


301

03

奖金


66.43

66.43


301

07

绩效工资


74.18

74.18


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费


67.34

67.34


301

10

职工基本医疗保险缴费


27.93

27.93


301

12

其他社会保障缴费


1.87

1.87


301

13

住房公积金


52.38

52.38


301

99

其他工资福利支出


16.01

16.01






41.13


41.13

302

01

办公费


3.50


3.50

302

07

邮电费


2.75


2.75

302

11

差旅费


8.50


8.50

302

28

工会经费


5.28


5.28

302

31

公务用车运行维护费


4.60


4.60

302

39

其他交通费用


16.50


16.50





103.42

103.42


303

02

退休费


63.67

63.67


303

05

生活补助


5.83

5.83


303

99

其他对个人和家庭的补助


33.92

33.92
















预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表














单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




4.80

4.80


4.60

4.60


0.20








4.80

4.80


4.60

4.60


0.20








4.80

4.80


4.60

4.60


0.20





601001

环江毛南族自治县工业信息化和商务局

一般公共预算资金

4.80

4.80


4.60

4.60


0.20






注:本部门无此数据








预算公开08表

政府性基金预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3









注:本部门无此数据







预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3





预算公开10表

项目绩效目标公开表

说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金



序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

**

**

**

**

**

1





2

601001

环江毛南族自治县工业信息化和商务局

工信商务科技部门业务工作经费

及时支付各项办公经费,保证单位能够正常运转,并能够按时、按量、按质开展及完成各项工作。

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环江毛南族自治县工业信息化和商务局

**对企业的补助

带动经济发展

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**自治区工业绿色发展示范节能技术改造项目

持续推进工业节能技术改造项目建设,提升工业企业能效水平。

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维稳工作经费--

确保单位工作人员拥有安定、卫生的工作环境,投入到所涉及的各项工作领域,使社会稳定,群众的生活安定。

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环江毛南族自治县工业信息化和商务局

**县域商业建设行动试点县项目

用于洛阳农贸市场升级改造建设项目、邮政物流配送建设项目、大安乡供销社商贸中心建设,为加快推动项目建设和完成补助资金拨付工作,以提升当地经济发展。

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**重点工业项目投资补助资金

全力实施工业提速增效攻坚行动,推动重点工业项目加快投资。

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**自治区新型工业化领域资金

支持企业(项目)做大做强、降本增效,推动我区工业高质量发展。

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党支部组织生活经费--

维护党建工作高效开展

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环江县改制企业留守人员工资

如期支付留守企业人员工资。

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**实体经济服务员工作经费

保障我县实体经济服务员工作分队正常开展工作,强化服务壮大实体经济推动高质量发展主体责任,加强实体经济服务员服务保障。