环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 2025年部门预算公开
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局
2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算收入总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施,起草文化、广电、体育和旅游规范性文件。
(二)统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、体育事业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、广电、体育和旅游融合发展,推进文化广电、体育和旅游体制机制改革。
(三)管理全县性重大文化、广电、体育活动,指导全县文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。
(四)指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全县公共文化、广电事业、体育事业和旅游产业发展,推进全县公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展,统筹推进基本公共文化、广电、体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。
(六)指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展,推进全县文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。
(七)负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(八)统筹规划全县文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用以及体育场地普查工作。促进文化广电体育旅游与相关产业融合发展。
(九)指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展,对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、广电、体育和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。
(十)指导、监督全县文化:广电、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、电影、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。
(十一)指导、管理全县文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。
(十二)统筹规划全县文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。
(十三)负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。
(十四)统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,指导和推进青少年体育工作,规范体育服务管理,指导体育队伍的日常管理,负责体育彩票管理,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
二、机构设置情况
本部门预算为汇总预算,包括环江县文化广电体育和旅游局本级预算。以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:环江毛南族自治县图书馆、环江毛南族自治县文化馆、环江毛南族自治县文物管理所、环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心等5个单位。
第二部分:环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1817.72万元,总支出1817.72万元。总收入较上年减少464.18万元,减少20.92%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。总支出较上年减少464.18万元,减少20.92%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入1817.72万元,较上年减少464.18万元,减少20.92%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出1817.72万元,较上年减少464.18万元,减少20.92%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。部门支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
(1)文化旅游体育与传媒支出1467.88万元,占支出总预算11%,比上年减少389.13万元,减少30.18%,主要原因是:上年结转数减少。
(2)城乡社区支出0万元,占支出总预算0%,比上年减少251.76万元,减少100%,主要原因是:减少上年结转债务专项目经费。
(3)其他支出305.93万元,占支出总预算16.83%,比上年增长194.54万元,增长174.64%,主要原因是:用于体育事业的彩票公益金支出增加。
(4)社会保障和就业支出23.81万元,占支出总预算1.31%,比上年减少7.93万元,减少24.98%,主要原因是:人员调出。
(5)一般公共服务支出1.92万元,占支出总预算0.11%,比上年减少0.83万元,减少30.18%,主要原因是:本年度单位人数减少6人。
(6)住房保障支出18.17万元,占支出总预算1.00%,比上年减少9.08万元,减少33.32%,主要原因是:本年度单位人数减少6人。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算247.99万元,占支出预算13.64%,比上年减少69.26万元,减少21.83%。其中:
(1)商品和服务支出21.09万元,占基本支出总预算8.50%,比上年减少2.08万元,减少8.89%,主要原因是:工会经费减少。
(2)工资福利支出207.23万元,占基本支出总预算83.56%,比上年减少68.17万元,减少24.75%,主要原因是:人员调出。
(3)对个人和家庭的补助19.67万元,占基本支出总预算7.93%,比上年增长1万元,增长5.36%,主要原因是:退休人员增加1人。
项目支出预算。
项目支出预算1569.73万元,占支出预算86.36%,比上年减少394.93万元,减少20.10%。其中:
(1)商品和服务支出969.73万元,占项目支出总预算61.78%,比上年减少413.52万元,减少37.25%,主要原因是:减少全域旅游基础设施项目支出。
(2)资本性支出600万元,占项目支出总预算38.22%,比上年减少0.64万元,减少0.11%,主要原因是:减少项目经费支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共305.93万元,较上年减少57.22万元,减少15.76%,主要原因是债务专项经费减少。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.78万元,同口径比2024年增加减少1.22万元,下降61%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,具体如下:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.78万元,比上年减少1.22万元,下降61%,减少的主要原因是按八项目规定,接待从简,节约开支。
七、机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费预算21.09万元,较2024年度预算数23.17万元,减少2.08万元,下降8.98%,主要原因是:工会经费减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目30个,预算资金1569.73万元。绩效目标情况详见报表(涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称:体育彩票公益金,预算资金91.52万元,2024年度绩效目标:按质按量完成多功能体育运动场项目建设,通过实施多功能体育运动场建设工作,满足群众的健身需求,提高群众体育活动的参与度,丰富群众的精神文化生活。同时,提升本县体育设施水平,有助于推动本县体育事业的发展。设1条数量指标:完成案件数量≥1件;设1条质量指标:项目完成质量合格率;设1条时效指标:2025年底完成;设1条成本指标:成本控制≤92.52万元;设1条社会效益指标:项目完成率≥95%;设1条满意度指标:服务对象满意度≥95%。
第三部分:名词解释
一、 财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2025年部门预算报表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 487.11 | 一、一般公共服务支出 | 1.92 |
(一)上级补助 | 173.66 | 二、外交支出 | |
(二)本级 | 313.45 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 202.80 | 五、教育支出 | |
(一)上级补助 | 202.80 | 六、科学技术支出 | |
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,467.88 | |
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 23.81 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 18.17 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 305.93 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 689.91 | 本 年 支 出 合 计 | 1,817.72 |
上年结转结余 | 1,127.81 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,817.72 | 支 出 总 计 | 1,817.72 |
预算公开02表 | ||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1,817.72 | 689.91 | 487.11 | 202.80 | 1,127.81 | 1,024.68 | 103.13 | ||||||||
1,817.72 | 689.91 | 487.11 | 202.80 | 1,127.81 | 1,024.68 | 103.13 | ||||||||
202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 1,817.72 | 689.91 | 487.11 | 202.80 | 1,127.81 | 1,024.68 | 103.13 |
预算公开03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1,817.72 | 247.99 | 1,569.73 | ||||||||
1,817.72 | 247.99 | 1,569.73 | ||||||||
1,817.72 | 247.99 | 1,569.73 | ||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.92 | 1.92 | |||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 238.04 | 204.08 | 33.96 | ||||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 8.50 | 8.50 | |||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 975.26 | 975.26 | |||||
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 8.00 | 8.00 | |||||
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 177.52 | 177.52 | |||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 9.00 | 9.00 | |||||
207 | 08 | 07 | 传输发射 | 2.61 | 2.61 | |||||
207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 24.27 | 24.27 | |||||
207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 24.68 | 24.68 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.11 | 23.11 | |||||
212 | 19 | 03 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.17 | 18.17 | |||||
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 305.93 | 305.93 |
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 487.11 | 一、一般公共服务支出 | 1.92 |
(一)上级补助 | 173.66 | 二、外交支出 | |
(二)本级 | 313.45 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 202.80 | 五、教育支出 | |
(一)上级补助 | 202.80 | 六、科学技术支出 | |
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,467.88 | |
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 23.81 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 18.17 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 305.93 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 689.91 | 本 年 支 出 合 计 | 1,817.72 |
上年结转结余 | 1,127.81 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,817.72 | 支 出 总 计 | 1,817.72 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1,511.79 | 247.99 | 226.90 | 21.09 | 1,263.80 | |||||
1,511.79 | 247.99 | 226.90 | 21.09 | 1,263.80 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | |||
207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 24.27 | 24.27 | ||||
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 177.52 | 177.52 | ||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 238.04 | 204.08 | 184.92 | 19.16 | 33.96 | |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 9.00 | 9.00 | ||||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 8.50 | 8.50 | ||||
207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 24.68 | 24.68 | ||||
207 | 08 | 07 | 传输发射 | 2.61 | 2.61 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | |||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 975.26 | 975.26 | ||||
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 8.00 | 8.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
247.99 | 226.90 | 21.09 | ||||
247.99 | 226.90 | 21.09 | ||||
207.23 | 207.23 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 61.45 | 61.45 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 34.67 | 34.67 | ||
301 | 03 | 奖金 | 48.33 | 48.33 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.11 | 23.11 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.69 | 9.69 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 18.17 | 18.17 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 11.65 | 11.65 | ||
21.09 | 21.09 | |||||
302 | 01 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 2.12 | 2.12 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 0.78 | 0.78 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 1.92 | 1.92 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 13.26 | 13.26 | ||
19.67 | 19.67 | |||||
303 | 02 | 退休费 | 18.70 | 18.70 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 |
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2.18 | 0.78 | 0.78 | 0.50 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
2.18 | 0.78 | 0.78 | 0.50 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
2.18 | 0.78 | 0.78 | 0.50 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 一般公共预算资金 | 2.18 | 0.78 | 0.78 | 0.50 | 0.90 | 0.90 |
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
305.93 | 305.93 | ||||||
305.93 | 305.93 | ||||||
212 | 19 | 03 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 305.93 | 305.93 |
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本单位无国有资本经营预算支出 |
预算公开10表 | ||||
项目绩效目标公开表 | ||||
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | ||||
2 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 日常工作经费 | 日常工作经费 |
3 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化活动经费 | 文化活动经费 |
4 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 体育竞赛经费 | 体育竞赛经费 |
5 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 公共体育场馆向社会免费或低收费免费开放 |
6 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 广播电视发射台站基础设施维护经费 | 广播电视发射台站基础设施维护,保障电视节目正常播出。 |
7 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放上级补助资金 | 保障公共体育场馆向社会免费或低收费开放。 |
8 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 保证中央集中彩票公益金支持体育事业正常开展 |
9 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 村级乡镇级台站运行电费 | 按时支付各广播台站电费 |
10 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 业务工作费 | 业务费 |
11 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 参加全区(广西)、全市各类文体活动经费 | 参加全区(广西)、全市各类文体活动 |
12 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 免费开放经费(自治区补助) | 各乡镇文化站免费开放 |
13 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化站免费开放县级配套经费 | 完成县级文化站免费配套经费 |
14 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化站免费开放经费 | 按上级文件要求,完成12个文化站各项目工作 |
15 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 公共服务体系建设资金 | 按项目实施进行 |
16 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化环江.多彩周末(周末百姓大舞台经费) | 每周末组织文艺爱好者定期举办文艺演出。 |
17 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 村级、乡镇级台站运行维护费上级补助 | 保障村级、乡镇级台站正常运行维护。 |
18 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 群众体育经费 | 完成年内开展各种群众体育活动。 |
19 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化市场管理费 | 完成文化管理是常工作。 |
20 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 自治区补助文化站经费 | 完成各乡镇文化站免费开放工作 |
21 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 全民健身上级补助经费 | 年内完成一个行政村篮球场建设及体育路径 |
22 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化事业建设费收入分成 | 用于参加基层文化汇演活动 |
23 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 环江牛角寨瀑布群景区补短板旅游基础建设项目(一般债券) | 年内完成旅游基础建设项目计划数 |
24 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 中央广播节目无线覆盖(模拟)运行维护费 | 中央广播节目无线覆盖(模拟)运行维护 |
25 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 公共图书馆、文化馆总分馆建设 | 完成公共图书馆、文化馆总分馆建设 |
26 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文旅党支部组织生活经费 | 年内完成党支部各项活动 |
27 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 债务专项经费 | 按计划完成项目建设,并及时完成支付 |
28 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 三月三龙舟文化节、分龙节等重大节庆文化体育活动经费 | 三月三龙舟文化节、分龙节等重大节庆文化体育活动经费 |
29 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护(上级补助资金) | 保障广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护正常播放。 |
30 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 体育彩票公益金 | 年内完成建设一个多功能体育运动场 |
31 | 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 免费开放经费(中央补助) | 保障各乡镇文化站免费向群众开放。 |
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局
2025年2月13日