环江毛南族自治县教育局 2025年部门预算公开说明
环江毛南族自治县教育局
2025年部门预算公开说明
单位负责人: 陈勇山
编 制 人: 梁丽道
2025年2月10日
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:教育局2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:教育局2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委和自治县委、县人民政府关于教育工作的决策部署。结合本县实际情况,拟订全县教育改革与发展的政策规划、具体实施办法和有关补充规定。
(二)负责指导全县教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和中小学校共青团工作。做好学校领导班子建设工作,指导全县中小学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。
(三)负责推进全县教育现代化的有关工作。负责全县基础教育的统筹规划和协调管理,负责指导实施自治区中小学校的设置标准,指导学校做好规划建设和教育教学改革,负责全县基础教育信息的统计、分析和发布。
(四)负责教育经费的统筹管理。负责实施教育经费筹措、 教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全县教育经费投入情况。
(五)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。根据基础教育教学基本要求,指导编写基础教育地方课程教材,指导选订自治区审定中小学用书目录,全面实施素质教育。
(六)指导职业教育的改革与发展工作。实施自治区制定的职业教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指导职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。
(七)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族的教育援助工作。
(八)负责全县招生考试工作。负责组织全县做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作。
(九)管理全县教师工作。组织实施教师资格制度,指导教育系统校长队伍、教师队伍、人才队伍建设。
(十)指导全县语言文字工作。组织实施自治区语言文字工作的政策和规划,负责语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。负责推广普通话工作和普通话师资培训工作。
(十一)负责全县教育系统对外合作与交流工作。统筹管理环江与区内外的教育合作与交流工作。协助管理教育系统驻环江外籍教师、专家工作。
(十二)负责全县教育信息化工作。制定全县教育系统信息化规划并协调组织实施,负责检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
(十三)负责全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施,督促落实民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
(十四)负责全县教育督导工作。受自治县人民政府委托,负责对乡镇及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。
(十五)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)内设机构情况
教育局设一个内设机构,即综合股,加挂行政审批办公室、教育督导室牌子。
(二)二层机构情况
教育局有六个二层机构分别为:学生资助管理中心、教育经费代管理中心、青少年校外活动中心、招生考试服务中心、教育科学研究室、教育综合发展中心。
(三)下属机构情况
教育局下属机构有52个,其中小学17所,初中13所,九年一贯制学校1所,普通高中2所,职业技术学校1所,幼儿园17所,特殊教育学校1所。
第二部分:教育局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入15376.86万元,总支出15376.86万元。总收入较2024年度预算数9711.16万元,增加5665.7万元,增长58.3%,主要原因是1.人员增加;2.上级补助预算拨款增加;3.上年结转结余增加。总支出较2024年度预算数9711.16万元,增加5665.7万元,增长58.3%,主要原因是1.人员增加;2.教育支出增加;3.农林水支出和其他支出增加,上年无此类支出。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入15376.86万元,较2024年度预算数9711.16万元,增加5665.7万元,增长58.3%,主要原因是1.人员增加,各类收入相应增加;2.上级补助预算拨款增加;3.上年结转结余增加。部门收入主要包括:1.一般公共预算收入14906.86万元;2.政府性基金预算470万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出15376.86万元,较2024年度预算数9711.16万元,增加5665.7万元,增长58.3%,主要原因是1.人员增加,工资、工会、社保、公积金等各类支出相应增加;2.教育支出增加;3.农林水支出和其他支出增加,上年无此类支出。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
1.一般公共服务支出9.27万元,占支出总预算0.06%,比上年增加0.03万元,增长0.32%,主要原因是:干部职工人数增加,一般公共服务支出相应增加。
2.教育支出14578.89万元,占支出总预算94.81%,比上年增加5067.77万元,增长53.28%,主要原因是:学前教育支出1343.74万元,上年学前教育支出930.03万元,增加了413.71万元;小学教育支出2619.24 万元,上年小学教育支出19.45万元,大幅度增加了2599.79万元;初中教育支出667.62 万元,上年初中教育支出275.52万元,增加了392.1万元;高中教育支出3462.51万元,上年高中教育支出867.89万元,大幅度增加了2594.62万元;特殊学校教育支出64.51万元,上年特殊学校教育支出25万元,增加了39.51万元;城市中小学教学设施支出1638.57万元,上年无此类支出。
3.社会保障和就业支出125.31万元,占支出总预算0.82%,比上年增加25.1万元,增长25.05%,主要原因是:干部职工人员增加,社会保障和就业支出相应增加。
4.农林水支出105万元,占支出总预算0.68%,比上年增加105万元,主要原因是:上年无此类支出。
5.住房保障支出88.39万元,占支出总预算0.57%,比上年增加3.93万元,增长4.65%,主要原因是:干部职工人员增加,住房公积金缴纳数增加。
6.其他支出470万元,占支出总预算3.06%,比上年增加470万元,主要原因是上年无此类支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算932.89万元,占支出预算6.07%,比上年增长22.89万元,增长2.52%。其中:
(1)工资福利支出843.34万元,占基本支出总预算90.4%,比上年增加17.06万元,增长2.06%,主要原因是:干部职工人员增加,工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出31.24万元,占基本支出总预算3.35%,比上年减少1.02万元,下降3.16%,主要原因是:行政人员减少1人,邮电费和其他交通费用相应减少。
(3)对个人和家庭的补助58.32万元,占基本支出总预算6.25%,比上年增加6.87万元,增长13.35%,主要原因是:退休人员增加,退休费增加,因此对个人和家庭的补助增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算14443.97万元,占支出预算93.93%,比上年增加5642.81万元,增长64.11%。其中:
(1)工资福利支出441.65万元,占项目支出总预算3.06%,比上年减少1.25万元,下降0.28%,主要原因是:学生数减少,班主任数量减少,班主任津贴相应减少。
(2)商品和服务支出3072.71万元,占项目支出总预算21.27%,比上年增加141.85万元,增长4.84%,主要原因是:幼儿园生均标准提高,因此商品和服务支出增加。
(3)对个人和家庭的补助292.26万元,占项目支出总预算2.02%,比上年减少40.94万元,下降12.29%,主要原因是:学生数减少,乡村教师数减少,因此相应的补助项目支出减少。
(4)资本性支出10637.35万元,占项目支出总预算73.65%,比上年增长5548.97万元,增长109.05%,主要原因是:上级补助项目支出增加。
(5)资本性支出(基本建设)0万元,占项目支出总预算0.00%,比上年减少5.82万元,减少100%,主要原因是:今年无此类项目支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共470万元,较上年度预算数5.82万元,增加464.18万元,增长7975.6%,主要原因是2025年新增用于其他社会公益事业的彩票公益金支出,2024年无此类支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.1万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排2.1万元,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、工会经费和其他交通费用。我部门2025年机关运行经费预算31.24万元,较上年预算数32.26万元,减少1.02万元,下降3.16%,减少的主要原因是行政人员减少1人,邮电费和其他交通费用相应减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额4万元。其中:货物类采购4万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及中央级项目12个,预算资金10129.43万元;自治区级项目7个,预算资金534.94万元;县级项目34个,预算资金3779.6万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目一:中央改善普通高中学校办学条件补助资金,预算资金2305万元。
绩效目标:通过新建、改扩建等项目支持逐步改善普通高中办学条件。
数量指标:项目建筑面积≤7565.04平方米。
质量指标:项目验收合格率=100%。
时效指标:土建项目6个月内项目开工建设,24个月内要完成项目建设内容并投入使用。仪器和设施设备采购项目2025年年内完成采购并投入使用。
成本指标:项目总成本≤2305万元。
效益指标:高中阶段毛入学率≥92%,进一步促进我县普通高中教育长足稳定发展。
满意度指标:师生满意度≥98%。
项目二:学前教育免保教费补助县级配套,预算资金283.73万元。
绩效目标:落实党和政府的惠民政策,推进社会公正和谐,推动学前教育快速发展,免除公办幼儿园建档立卡贫困户、低保家庭等幼儿入园补助。
数量指标:受助幼儿人数≥2205人。
质量指标:项目完成率=100%
时效指标:全年按两个学期下达指标。
成本指标:项目成本≤283.73万元
效益指标:保障学校日常办公正常运转,持续改善学校基本办学条件,促进教育健康发展。
满意度指标:师生及家长满意度≥97%。
项目三:全县校园安全保卫工作经费,预算资金827.14万元。
绩效目标:聘请保安及协管人员,电信公司一键报警及明厨亮灶服务、防溺水联网预警监控系统,确保校园安全、学校食堂卫生安全,维护学校的正常办学秩序。
数量指标:专职保安213人,一键式报警及明厨亮灶43所,61个防溺水联网预警监控系统。
质量指标:工作考核达标率=100%。
时效指标:2025年12月31日前完成。
成本指标:项目成本≤827.14万元。
效益指标:确保学校师生及校园安全,保障学校各项工作正常运转。
满意度指标:学校师生满意度≥98%。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
中央改善普通高中学校办学条件补助资金 | 2305 | 通过新建、改扩建等项目支持逐步改善普通高中办学条件。 |
学前教育免保教费补助县级配套 | 283.73 | 落实党和政府的惠民政策,推进社会公正和谐,推动学前教育快速发展,免除公办幼儿园建档立卡贫困户、低保家庭等幼儿入园补助。 |
全县校园安全保卫工作经费 | 827.14 | 聘请保安及协管人员,电信公司一键报警及明厨亮灶服务、防溺水联网预警监控系统,确保校园安全、学校食堂卫生安全,维护学校的正常办学秩序。 |
第三部分:名词解释
一、 财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:教育局2025年部门预算报表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 9,201.49 | 一、一般公共服务支出 | 9.27 |
(一)上级补助 | 4,489.00 | 二、外交支出 | |
(二)本级 | 4,712.49 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | 14,578.89 | |
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 125.31 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | 105.00 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 88.39 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 470.00 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 9,201.49 | 本 年 支 出 合 计 | 15,376.86 |
上年结转结余 | 6,175.37 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 15,376.86 | 支 出 总 计 | 15,376.86 |
预算公开02表 | ||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15,376.86 | 9,201.49 | 9,201.49 | 6,175.37 | 5,705.37 | 470.00 | |||||||||
15,376.86 | 9,201.49 | 9,201.49 | 6,175.37 | 5,705.37 | 470.00 | |||||||||
201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 15,376.86 | 9,201.49 | 9,201.49 | 6,175.37 | 5,705.37 | 470.00 |
预算公开03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15,376.86 | 932.89 | 14,443.97 | ||||||||
15,376.86 | 932.89 | 14,443.97 | ||||||||
15,376.86 | 932.89 | 14,443.97 | ||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 9.27 | 9.27 | |||||
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 86.69 | 86.69 | |||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 698.63 | 623.23 | 75.40 | ||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,343.74 | 1,343.74 | |||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,619.24 | 2,619.24 | |||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 667.62 | 667.62 | |||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3,462.51 | 3,462.51 | |||||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 31.02 | 31.02 | |||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 3,030.55 | 3,030.55 | |||||
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 83.67 | 83.67 | |||||
205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 64.51 | 64.51 | |||||
205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施 | 1,638.57 | 1,638.57 | |||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 852.14 | 852.14 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.04 | 115.04 | |||||
213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 105.00 | 105.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88.39 | 88.39 | |||||
229 | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 470.00 | 470.00 |
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 9,201.49 | 一、一般公共服务支出 | 9.27 |
(一)上级补助 | 4,489.00 | 二、外交支出 | |
(二)本级 | 4,712.49 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 14,578.89 | |
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 125.31 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | 105.00 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 88.39 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 470.00 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 9,201.49 | 本 年 支 出 合 计 | 15,376.86 |
上年结转结余 | 6,175.37 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 15,376.86 | 支 出 总 计 | 15,376.86 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14,906.86 | 932.89 | 901.66 | 31.24 | 13,973.97 | |||||
14,906.86 | 932.89 | 901.66 | 31.24 | 13,973.97 | |||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 698.63 | 623.23 | 608.65 | 14.58 | 75.40 | |
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 86.69 | 86.69 | 79.30 | 7.39 | ||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,619.24 | 2,619.24 | ||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 667.62 | 667.62 | ||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,343.74 | 1,343.74 | ||||
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 83.67 | 83.67 | ||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3,462.51 | 3,462.51 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.04 | 115.04 | 115.04 | |||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 3,030.55 | 3,030.55 | ||||
213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 105.00 | 105.00 | ||||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 31.02 | 31.02 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88.39 | 88.39 | 88.39 | |||
205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施 | 1,638.57 | 1,638.57 | ||||
205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 64.51 | 64.51 | ||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 852.14 | 852.14 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
932.89 | 901.66 | 31.24 | ||||
932.89 | 901.66 | 31.24 | ||||
843.34 | 843.34 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 317.08 | 317.08 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 36.83 | 36.83 | ||
301 | 03 | 奖金 | 49.06 | 49.06 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 185.15 | 185.15 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.04 | 115.04 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.14 | 47.14 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 4.66 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 88.39 | 88.39 | ||
31.24 | 31.24 | |||||
302 | 01 | 办公费 | 14.58 | 14.58 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 1.09 | 1.09 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 9.27 | 9.27 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 6.30 | 6.30 | ||
58.32 | 58.32 | |||||
303 | 02 | 退休费 | 55.28 | 55.28 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 3.04 | 3.04 |
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
107.10 | 2.10 | 2.10 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
107.10 | 2.10 | 2.10 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
107.10 | 2.10 | 2.10 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 一般公共预算资金 | 107.10 | 2.10 | 2.10 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
470.00 | 470.00 | ||||||
470.00 | 470.00 | ||||||
229 | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 470.00 | 470.00 |
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注明:本部门无此数据。
预算公开10表 | ||||
项目绩效目标公开表 | ||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | ||||
2 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 教育局业务工作经费(三保) | 贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务,通过各项经费保障,确保教育局机关各项工作提质增效。 |
3 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 青少年活动中心业务经费(非三保) | 贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务,通过各项经费保障,确保教育局机关各项工作提质增效。 |
4 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 全县校舍保险费 | 对学校房屋、办公设备、多媒体教学设施设备、食堂设备、校园监控系统、水电设备及其它构筑物,教育局办公楼、代管中心、青少年学生校外活动中心办公楼、多媒体教学楼及其办公设施设备、多媒器材、水电设施设备、视频监控系统投保,确保财产安全。 |
5 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 党建工作和党员活动工作经费 | 进一步完善科学规范的培训制度,努力构建开放灵活的教师终身学习体系,促进教师终身学习和专业发展。 |
6 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **城西安置点中学(五中)运动场 | 立项依据:桂财综〔2024〕32号,新建城西安置点中学(五中)运动场;用于支付新建城西安置点中学(五中)运动场。项目建设面积10000平方米。 |
7 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 中等职业教育国家奖助学金县级配套 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平,具有重大意义;补充学校办公经费不足,促进学校良好发展。 |
8 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央补助) | 改善义务教育条件薄弱学校办学条件:新建运动场2000平方米,挡土墙3250立方米,围墙40米,学生床架400位,进一步提高办学能力。 |
9 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 校舍安全保障机制补助(中央补助) | 项目规模:新建、维修(造改)面积14358平方米。力争2025年12月31日前完成,进一步保障全县义务教育学校舍安全,保障学校教育教学活动正常开展。 |
10 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 全县校长奖励性效绩效工资 | 完善绩效工资制度,加强教师队伍科学管理,优化义务教育学校校长奖励性工资分配 |
11 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 公办普通高中生均公用经费补助(原免四费补助经费) | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平,具有重大意义;补充学校办公经费不足,促进学校良好发展。 |
12 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 教育局公务经费 | 贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务,通过各项经费保障,确保教育局机关各项工作提质增效。 |
13 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 城乡义务教育生均公用经费县级配套(小学) | 保证学校正常运转,提高教育教学管理水平,提升育人环境 |
14 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 城乡义务教育生均公用经费县级配套(特教) | 保证学校正常运转,提高教育教学管理水平,提升育人环境 |
15 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 教育经费代管中心业务经费(非三保) | 贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务,通过各项经费保障,确保教育局机关各项工作提质增效。 |
16 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 学前教育免保教费补助县级配套 | 落实党和政府的惠民政策,推进社会公正和谐,推动学前教育快速发展,免除公办幼儿园建档立卡贫困户、低保家庭等幼儿入园补助。 |
17 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 贫困寄宿生县级补助经费小学 | 帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业 |
18 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 普通高中教育国家助学金县级配套 | 补助普通高中建档立卡户、残疾、享受低保、孤儿等家庭困难、成绩优秀学生,提高学生的学习积极性。 |
19 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **大学新生困难助学金经费 | 补助脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、烈士子女、孤残学生、残疾人子女、因突发事件等其他原因导致家庭经济困难学生,帮助学生完成学业,促进教育公平 |
20 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 教师培训工作经费 | 进一步完善科学规范的培训制度,努力构建开放灵活的教师终身学习体系,促进教师终身学习和专业发展。 |
21 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 班主任津贴资金 | 确保教职工平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平,维护教师队伍稳定和教育事业健康发展 |
22 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **环江毛南族自治县高级中学扩建(三期) 教学广场项目 | 新建环江高中教学广场1600平方米。项目建成后,可以增加环江高中学生学习活动空间,提高教学质量,实现教育強县目标。 |
23 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **第二高级中学学生食堂建设项目 | 新建环江毛南族自治县第二高级中学学生宿舍及食堂,项目占地2059.88平方米,总建筑面积7565.04平方米,其中食堂用房2059.88平方米、宿舍用房5505.16平方米。项目总投资2751万元,其中粤桂帮扶资金600万元(主要用于学生食堂主体建设、装饰装修、水电安装等。)改善就读普高(职高)学生就餐条件,基本满足学生就餐需求,有助于提高学生的生活质量和学习效率,促进学校整体形象的提升 |
24 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **环江高中三期建设项目 | 立项依据:桂财建(2024)93号文,环江毛南族自治县高级中学三期建设项目总投资3742.18万元,其中中央预算内投资计划资金2900万元,其余资金为地方自筹。总建筑面积为9475.50平方米,主要建设教学楼一栋建筑面积3436.11平方米、学生宿舍楼一栋建筑面积4371.96平方米、教学辅助用房一栋建筑面积921.27平方米,设备房建筑面积746.16平方米。 |
25 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 未成年人违法犯罪预防和治理工作经费 | 巩固未成年人违法犯罪预防工作成效,加强未成年人违法犯罪预防和治理工作,坚决遏制未成年人违法犯罪易发多发势态,护航未成年人健康成长、促进家庭幸福安宁,社会和谐稳定、国家长治久安。 |
26 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 中等职业教育免学费补助县级配套 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平,具有重大意义;补充学校办公经费不足,促进学校良好发展。 |
27 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 家庭经济困难大学新生入学补助资金 | 补助人数小于等于360人,通过实施新生入学路费补助金政策,一是激励在校生勤奋学习、努力成长成才,实现人生梦想;二是减轻学生家庭经济负担,保障学生公平接受教育的权利。 |
28 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 中央改善普通高中学校办学条件补助资金 | 通过新建、改扩建等项目支持逐步改善普通高中办学条件。 |
29 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 持续改善中小学基本办学条件。有序扩大城镇学位供给。稳步提升学校办学能力。 |
30 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 全县教育工作会议经费(非三保) | 贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务,通过各项经费保障,确保教育局机关各项工作提质增效。 |
31 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 民族班及壮文工作经费 | 用于补助学生教研活动、基地建设、设备采购、学生生活补助、优秀学生奖励经费。 |
32 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 特殊教育补助资金(中央) | 项目规模及范围:特殊学校专用设备一批,诊疗室改造60平方米、康复诊疗务服等。提高特殊教育办学条件。 |
33 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **特殊教育补助资金 | 配备或改造学校特殊资源教育设备,提升资源教室教学环境,促进教育公平 |
34 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **城乡义务教育中央补助经费(校舍安全保障机制补助) | 持续改善中小学基本办学条件。有序扩大城镇学位供给。稳步提升学校办学能力。 |
35 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 教师节表彰工作经费 | 对优秀学校、优秀老师、先进个人进行表彰及对老师进行节日慰问,鼓励学校及老师个人在工作上有更大的进步,提升我县教育教学管理的水平。 |
36 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 全县校园安全保卫工作经费 | 聘请保安及协管人员,电信公司一键报警及明厨亮灶服务、防溺水联网预警监控系统,确保校园安全、学校食堂卫生安全,维护学校的正常办学秩序。 |
37 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 城乡义务教育生均公用经费县级配套(初中) | 保证学校正常运转,提高教育教学管理水平,提升育人环境 |
38 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **新增政府一般债务限额支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目经费(校舍安全长效机制项目) | 持续改善中小学基本办学条件。有序扩大城镇学位供给。稳步提升学校办学能力 |
39 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 普惠性民办幼儿园专职保安员县级配套资金 | 加大校园保安员配备,提升民办幼儿园专职保安配备保障水平,保护幼儿园师生安全 |
40 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 乡村教师生活补助 | 鼓励教师队伍向基层流动,通过建立乡镇工作补贴制度,适当提高乡镇教职工的工资待遇,实现工资待遇向基层倾斜,体现了党和政府对乡镇教职工政治上的关心、工作上的关怀、生活上的关爱,保障乡村教师的生活。 |
41 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **改善普通高中学校办学条件补助资金 | 解决环江高中扩建项目拆迁安置房基础工程款 |
42 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 学校食堂钟点工工资 | 对学校食堂投入减轻了食堂运行成本,减少学生饮食成本压力,减轻学生家庭负担 |
43 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **校舍安全保障长效机制补助(一般债券) | 新建学生饮水工程、活动场地、校道硬化,维修改造教学楼、食堂,改善办学条件,提升育人环境 |
44 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 办公设备购置(非三保) | 贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务,通过各项经费保障,确保教育局机关各项工作提质增效。 |
45 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 教育局业务工作经费(非三保) | 贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务,通过各项经费保障,确保教育局机关各项工作提质增效。 |
46 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 中高考招生考试报名工作费用 | 聘请县委、县政府、人社部门、教育部门、水电部门、交通警察部门等单位工作人员参加工作,维护高考工作的公正性、严肃性和规范性,确保中高考工作的安全 |
47 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 贫困寄宿生县级补助经费初中 | 帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业 |
48 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 六一儿童节活动慰问经费 | 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务,指导和减收青少年儿童的成长和发展,对小学、幼儿园进行节日慰问 |
49 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 食堂钟点工及保安工伤、生育险 | 对聘用人员进行人身安全投保,使聘用人员在工作中发生意外伤害时有一定的医疗保障,减轻单位风险和负担, |
50 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 中等职业技术学校生均公用经费 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平,具有重大意义;补充学校办公经费不足,促进学校良好发展。 |
51 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | 公办幼儿园生均公用经费补助经费 | 促进教育公平,切实减轻学生家庭负担,具有重大意义;补充学校办公经费不足,促进学校良好发展。 |
52 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿学生资助资金 | 鼓励应届毕业生到广西基层单位工作,改善基层人才队伍的结构、促进城乡和区域经济的协调发展 |
53 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **支持学前教育发展中央资金(扩大学前教育资源奖补) | 持续改善幼儿园基本办学条件。有序扩大城镇学位供给。稳步提升学校办学能力。 |
54 | 201001 | 环江毛南族自治县教育局 | **义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(一般债券) | 购置环江毛南族自治县思源实验学校购置多媒体教学一体机设备项目;环江毛南族自治县第一小学购置多媒体教学一体机设备项目;环江毛南族自治县洛阳镇中心小学购置课桌椅项目。 |