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环江毛南族自治县第二幼儿幼儿园 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 21:55:0041人阅读

环江毛南族自治县第二幼儿幼儿园

 

2025年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位负责任人:黄  

 

        人:谭兰芳

 

2025213

 

 

 

 

 

 

目录

 

 

第一部分:部门概况

 

第二部分:2025年部门预算情况说明

 

第三部分:名词解释

 

第四部分:2025年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规;拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。

(二)编制本园教育事业发展规划并检查实施情况,向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

(三)督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定;评估指导全园教育教学工作。

(四)负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。

(五)负责全园人才队伍和教师队伍建设,包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

(六)负责组织学籍管理工作。

(七)按照中央关于全面推进素质教育要求,负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作,检查指导全园实施素质教育工作,并组织推广先进的教育教学经验。

(八)检查指导幼儿园教育教学设备的装备、管理和使用工作。

(九)检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。

(十)负责全园教师初级专业技术职务资格的评审,中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

(十一)负责指导全园学生资助管理工作及安全管理工作。

(十二)负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十三)完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门无下属机构,有五个内设机构,分别为:行政办公室、保教室、财务室、安全办、资助办。

(一)行政办公室负责幼儿园日常运转工作,负责信息、督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制等工作。

(二)保教室指导教师掌握新课程标准,帮助教师理解教材,改进教学方法,更新教学手段,不断创新,全面提高课堂教学效益;组织开展形式多样的教研活动,总结推广先进教学经验,表彰教学研究和教学改革中的先进单位和个人。

(三)财务室负责国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购、承担教育基本信息统计、分析、发布工作。

(四)安全办负责幼儿园的安全稳定、安全教育工作,指导幼儿园的安全监督管理和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作;会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。

(五)资助办负责学生的资助工作、核实在校生人数,按有关规定开展免除保教费申报、评审、认定、公示和发放工作;加强免保教费补助资金的管理,加强幼儿园学生资助其他方面工作的指导和管理。

 

第二部分: 环江毛南族自治县第二幼儿幼儿园局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入568.00万元,其中本年收入554.47万元,上年结转13.54万元,总收入较2024年度预算数566.43万元增加1.57万元,增加0.28 %,主要原因是幼儿增加一个班级41人,保教费增加,在职人员减少3人。总支出568.00万元,总支出较2024年度预算数566.43万元增加1.57万元,0.28 %,主要原因是幼儿人数增加,保教费随之增加,在职人员减少3人,工资福利减少,总体增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入568.00万元,其中本年收入554.47万元,上年结转13.54万元,总收入较2024年度预算数566.43万元增加1.57万元,增加0.28 %,主要原因是幼儿人数增加,保教费随之增加,在职人员减少3人,工资福利减少,总体增加。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出568.00万元,较2024年部门总支出566.43增长1.57万元,增长0.28%,主要原因是幼儿人数增加,保教费随之增加,在职人员减少3,工资福利减少,总体增加。部门支出主要包括:教育支出541.77万元,占95.38%;一般公共服务支出3.42万元,占0.6%;社会保障和就业支出12.95万元,占2.28%;住房保障支出9.86万元,占1.74%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中 :

(1)教育支出541.77万元, 占支出总预算 95.38%,比上年增长2.8万元,增长 0.52%,主要原因是幼儿人数增加,保教费随之增加,在职人员减少3,工资福利减少,总体增加。

(2)住房保障支出 9.86万元,占支出总预算 1.74%,比上年减少0.76万元,减少7.16%,主要原因是:此项支出只有在职在编 8 人,其他教师控制数编人员 26 人都按教育支出预算。

(3)社会保障和就业支出 12.59 万元, 占支出总预算 2.28%,比上年增加0 万元,增加0%,主要原因是:此项支出只有在职在编 8 人,其他教师控制数编人员 26 人都按教育支出预算。

(4)其他群众团体事务支出3.42万元, 占支出总预算0.6%,比上年减少0.82万元,减少19.34%,主要原因是:控制数教师减少3人。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算 335.52万元, 占支出预算59.07%,比上年减少33.85 万元,减少9.16%。其中

(1)教育支出 309.29万元,占基本支出总预算92.18% 上年减少55.83万元,减少15.29%主要原因是:人员减少。 

(2)住房保障支出 9.86万元,占支出总预算 1.74%,比上年减少0.76万元,减少7.16%,主要原因是:此项支出只有在职在编 8 人,其他教师控制数编人员 26 人都按教育支出预算。

(3)社会保障和就业支出 12.59 万元, 占支出总预算 2.28%,比上年增加0 万元,增加0%,主要原因是:此项支出只有在职在编 8 人,其他教师控制数编人员 26 人都按教育支出预算。

(4)其他群众团体事务支出3.42万元, 占支出总预算0.6%,比上年减少0.82万元,减少19.34%,主要原因是:控制数教师减少3人。

2.项目支出预算。

项目支出预算 232.49万元, 占支出预算 40.93%比上年增加35.43万元增加17.98%。其中:教育支出232.49,占项目支出100%,项目支出全部归于教育支出里面。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元,较上年增长0万元,增长0%,主要原因是我部门2025年无此项经费支出

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元,较上年增长0万元,增长0 %,主要原因是我部门2025年无此项经费支出

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年增加0万元,增长0%,主要原因是我部门2025年无此项经费支出

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算0万元,较上年增加0万元,增长0 %,主要原因是我部门2025年无此项经费支出

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目6个,预算资金232.49万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

学校工作经费

218.95万元

一、收入:根据环发改价费【2019】7号文件关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知依据相关资金管理办法,市级示范园城区公办幼儿园保教费350元/生.月(保育费190元/生.月,教育费160元/生.月),每学期按五个月收,保教费共计:壹仟柒佰伍拾圆整(¥1750元),环江毛南族自治县第二幼儿园预计2025年年初预算经费总收入218.95万。二、支出:其中194.00万用于幼儿园聘用人员工资、五险等支出,以保障幼儿园正常运转,持续改善学校基本办公条件,促进教育健康发展。

 

第三部分:名词解释

财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:环江毛南族自治县第二幼儿园 2025年部门预算报表

 

   

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

  十、表10 项目绩效目标公开表

 




预算公开01表

部门收支总体情况表




单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

554.47

 一、一般公共服务支出

3.42

   (一)上级补助


 二、外交支出


   (二)本级

554.47

 三、国防支出


   (三)一般债券收入


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算


 五、教育支出

541.77

   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出


   (三)专项债券收入


 八、社会保障和就业支出

12.95

三、国有资本经营预算


 九、卫生健康支出


   (一)上级补助


 十、节能环保支出


   (二)本级


 十一、城乡社区支出


四、财政专户管理资金收入收入


 十二、农林水支出


五、事业收入


 十三、交通运输支出


六、事业单位经营收入


 十四、资源勘探工业信息等支出


七、上级补助收入


 十五、商业服务业等支出


八、附属单位上缴收入


 十六、金融支出


九、其他收入


 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

9.86



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


554.47

568.00

 上年结转结余

13.54

 结转下年支出


     

568.00

     

568.00

 

 

 

 

预算公开02表


部门收入总体情况表














单位万元



部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余


小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金


**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13




568.00

554.47

554.47





13.54

13.54








568.00

554.47

554.47





13.54

13.54






201003

环江毛南族自治县第二幼儿园

568.00

554.47

554.47





13.54

13.54






预算公开03表


部门支出总体情况表












单位:万元


科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年支出


合计

基本支出

项目支出


小计

其中:


事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6







568.00

335.52

232.49










568.00

335.52

232.49










568.00

335.52

232.49





201

29

99


其他群众团体事务支出

3.42

3.42






205

02

01


学前教育

541.77

309.29

232.49





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.95

12.95






221

02

01


住房公积金

9.86

9.86









预算公开04表


财政拨款收支总体情况表





单位:万元


           

           


  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

554.47

 一、一般公共服务支出

3.42


   (一)上级补助


 二、外交支出



   (二)本级

554.47

 三、国防支出



   (三)一般债券


 四、公共安全支出



二、政府性基金预算拨款


 五、教育支出

541.77


   (一)上级补助


 六、科学技术支出



   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出



   (三)专项债券


 八、社会保障和就业支出

12.95


三、国有资本经营预算拨款


 九、卫生健康支出



   (一)上级补助


 十、节能环保支出



   (二)本级


 十一、城乡社区支出





 十二、农林水支出





 十三、交通运输支出





 十四、资源勘探工业信息等支出





 十五、商业服务业等支出





 十六、金融支出





 十七、援助其他地区支出





 十八、自然资源海洋气象等支出





 十九、住房保障支出

9.86




 二十、粮油物资储备支出





 二十一、国有资本经营预算支出





 二十二、灾害防治及应急管理支出





 二十三、其他支出





 二十四、债务还本支出





 二十五、债务付息支出





 二十六、债务发行费用支出



554.47

568.00


 上年结转结余

13.54

 结转下年支出



     

568.00

     

568.00


 

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5






568.00

335.52

332.10

3.42

232.49






568.00

335.52

332.10

3.42

232.49

201

29

99


其他群众团体事务支出

3.42

3.42


3.42


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.95

12.95

12.95



221

02

01


住房公积金

9.86

9.86

9.86



205

02

01


学前教育

541.77

309.29

309.29


232.49

 

 

 

 

 

 

 

预算公开06表


一般公共预算基本支出情况表








单位:万元


部门预算支出经济分类科目


本年一般公共预算基本支出


科目名称

单位编码

合计

人员经费

公用经费


**

**

**


1

2

3






335.52

332.10

3.42






335.52

332.10

3.42






332.10

332.10



301

01

基本工资


33.82

33.82



301

02

津贴补贴


2.31

2.31



301

03

奖金


35.66

35.66



301

07

绩效工资


64.28

64.28



301

08

机关事业单位基本养老保险缴费


12.95

12.95



301

10

职工基本医疗保险缴费


5.26

5.26



301

12

其他社会保障缴费


0.58

0.58



301

13

住房公积金


39.74

39.74



301

99

其他工资福利支出


137.50

137.50







3.42


3.42


302

28

工会经费


3.42


3.42


 

 

 

 

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表














单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

本部门无此数据。

 








预算公开08表


政府性基金预算支出情况表









单位:万元


科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出


合计

基本支出

项目支出


**

**

**

**

**

1

2

3


本部门无此数据

 

 

 

 

 

 

 

预算公开09表




国有资本经营预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

本部门无此数据

 






 

 

 

 

 

 

预算公开10表


项目绩效目标公开表


说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金


序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标



1

201003

环江毛南族自治县第二幼儿园

**学前教育质量提升资金

通过项目的实施,保障学前教育学校的日常运转,保障学前教育教学正常开展,不断提高家长送子女入学的积极性。不断提高保障标准和保障水平,学前教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善,促进了学校办学水平的提高,促进了学前教育学校的发展。


2

201003

环江毛南族自治县第二幼儿园

学校日常工作经费

一、收入:根据环发改价费【2019】7号文件关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知依据相关资金管理办法,市级示范园城区公办幼儿园保教费350元/生.月(保育费190元/生.月,教育费160元/生.月),每学期按五个月收,保教费共计:壹仟柒佰伍拾圆整(¥1750元),环江毛南族自治县第二幼儿园预计2025年年初预算经费总收入218.95万。
二、支出:其中10.00万用于教师学习培训差旅费支出,6万元用于邮电费、5万元用于电费支出、3.95万元用于水费支出,合计24.95万元。以保障幼儿园正常运转,持续改善学校基本办公条件,促进教育健康发展


3

201003

环江毛南族自治县第二幼儿园

**普惠性民办幼儿园奖补自治区补助资金

根据《环教通【2022】34号文关于下达2022年春季学期支持学前教育发展中央和自治区资金的通知》的文件通知,积极支持普惠性民办幼儿园发展试点工作,2022年金童幼儿园获得普惠幼儿园奖补中央补助资金30000元。通过普惠幼儿园奖补资金保障各项工作正常运转,改善办学条件。


4

201003

环江毛南族自治县第二幼儿园

学校工作经费

一、收入:根据环发改价费【2019】7号文件关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知依据相关资金管理办法,市级示范园城区公办幼儿园保教费350元/生.月(保育费190元/生.月,教育费160元/生.月),每学期按五个月收,保教费共计:壹仟柒佰伍拾圆整(¥1750元),环江毛南族自治县第二幼儿园预计2025年年初预算经费总收入218.95万。
二、支出:其中194.00万用于幼儿园聘用人员工资、五险等支出,以保障幼儿园正常运转,持续改善学校基本办公条件,促进教育健康发展。


5

201003

环江毛南族自治县第二幼儿园

**学前教育免除保教费中央补助资金

对家庭经济困难儿童,孤儿和残疾儿童入园给以资助,维护教育公平,全面提升学前教育的整体水平。落实资助资金,确保资助政策落实到位。加大大力度宣传学前教育资助政策体系,便这项惠民政策家喻户晓,深入人心,满意度≥98%。


6

201003

环江毛南族自治县第二幼儿园

**公办幼儿园生均公用经费(中央)

通过公办幼儿园生均公用经费(中央)保障学校各项工作正常运转,改善办学条件,提高家长和教师的满意度。