环江毛南族自治县市场监督管理局 2025年部门预算公开
环江毛南族自治县市场监督管理局
2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:环江毛南族自治县市场监督管理局2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县市场监督管理局2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
环江毛南族自治县市场监督管理局的主要职能是:负责市场综合监督管理;负责市场主体统一登记注册工作;负责组织和指导全县市场监管综合行政执法工作;负责反垄断统一执法;负责监督管理全县市场秩序;负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责特种设备安全监督管理;负责食品(含特殊食品)安全监督管理综合协调;负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作;负责统一管理标准化工作;负责统一管理认证认可与检验检测工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;按规定承担技术性贸易措施有关工作;组织指导个体私营经济发展与监督管理;负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理;负责药品、医疗器械、化妆品标准管理;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查;负责特殊食品和食盐质量安全监督管理;负责促进知识产权运用和保护;贯彻执行国家价格法律、法规和政策并监督实施;完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)内设机构
本部门内设18个股(室、队、中心):办公室、人事股、财务股、综合协调和应急管理股、政策法规股(行政审批办公室)、行政许可和登记注册股、个私信用监督管理股、市场秩序监督管理股、知识产权保护和商标广告监督管理股、质量监督管理股、特种设备安全监察股、食品生产安全监督管理股、食品经营及食盐安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品医疗器械安全监督管理股、特殊食品化妆品监督管理股、综合执法股、投诉举报中心。
(二)派出机构
本部门设立12个乡镇市场监督管理所,为自治县市场监督管理局派出机构。其主要职责是:负责本乡镇辖区权限内开展的市场监督相关法律法规和政策的宣传、咨询活动;依法指导、服务和规范管理企业及个体工商户的经营行为;负责辖区内流通领域商品质量监督检查和专项整治工作;负责对辖区内涉及市场和质量监督管理的相关单位和行业的日常监管,收集并报告相关信息;负责查处和受委托查处辖区内违反食品药品监督管理法律法规行为;承担行政许可、非行政许可和日常管理服务类事项的初审、现场指导、验收、核查;受理消费者投诉、举报和安全事故的调查处理;开展食品安全快检工作。
(三)二层技术机构
本部门设有一个二层技术机构:环江毛南族自治县计量检定测试所。该所是经环江毛南族自治县机构编制委员会和环江毛南族自治县市场监督管理局批准设置的,是隶属环江毛南族自治县市场监督管理局的法定计量技术机构,是独立建制对外独立行文、独立开展工作的事业单位。主要职责是依法设置的法定计量检定机构,依法从事计量检定工作,为质量技术监督行政执法提供技术保证。
第二部分:环江毛南族自治县市场监督管理局
2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门2025年度预算总收入1727.12万元,总支出1727.12万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少127.82万元,降低6.89%,主要原因是在职人员减少,人员经费预算减少。总支出较上年降低6.89%,主要原因是在职人员减少,人员经费预算减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门2025年度预算总收入1727.12万元,较上年减少127.82万元,降低6.89%,主要原因是在职人员减少,人员经费预算减少。部门收入全部为一般公共预算拨款收入,占比100%。其中:本年收入1725.14万元,较上年减少70.67万元,降低3.94%,主要原因是在职人员减少,人员经费预算减少;上年结转结余1.98万元,均为上级补助专项资金,较上年减少57.15万元,降低96.65%,主要原因是加快上级补助专项资金使用进度,减少资金结余。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门2025年度预算总支出1727.12万元,较上年减少127.82万元,降低6.89%,主要原因是在职人员减少,人员经费预算减少。部门支出主要包括:一般公共服务支出1433.56万元,占比83.00%,较上年减少94.58万元,降低6.19%,主要原因是:人员退休及调出,在职人员减少,人员经费预算减少。社会保障和就业支出166.51万元,占比9.64%,较上年减少7.56万元,降低4.34%,主要原因是:在职人员减少,社保基数降低。住房保障支出127.04万元,占比7.36%,较上年减少25.68万元,降低16.81%。主要原因是:在职人员减少,公积金基数降低。
(一)按支出功能分类科目
(1)2013801行政运行支出1292.60万元,较上年减少93.97万元,降低6.78%,主要原因是:人员退休及调出,在职人员减少,人员经费预算减少。
(2)2013802一般行政管理事务支出10.30万元,较上年增加5.30万元,增长106.00%,主要原因是:根据工作需要,增加预算。
(3)2013804经营主体管理支出15.80万元,较上年增加7.40万元,增长88.10%。主要原因是:本年度增加新开办企业首套印章刻制费项目。
(4)2013805市场秩序执法支出15.00万元,较上年减少1.20万元,降低7.41%。主要原因是:项目支出总预算有限,根据工作需要,调剂预算至其他项目。
(5)2013810质量基础支出7.30万元,较上年减少0.30万元,降低3.95%。主要原因是:项目支出总预算有限,根据工作需要,调剂预算至其他项目。
(6)2013812药品事务支出6.30万元,较上年增加4.50万元,增长250%。主要原因是:增加上级补助专项资金预算。
(7)2013813医疗器械事务支出1.30万元,较上年减少0.50万元,降低27.78%。主要原因是:项目支出总预算有限,根据工作需要,调剂预算至其他项目。
(8)2013815质量安全监管支出6.00万元,较上年增加2.50万元,增长71.43%。主要原因是:根据工作需要,增加预算。
(9)2013816食品安全监管支出46.79万元,较上年减少28.74万元,降低38.05%。主要原因是:上年结转上级补助专项资金减少。
(10)2013899其他市场监督管理事务支出19.19万元,较上年增加12.19万元,增长174.11%。主要原因是:增加上级补助专项资金预算。
(11)2012999其他群众团体事务支出12.99万元,较上年减少1.76万元,降低11.96%。主要原因是:在职人员减少,人员经费预算减少。
(12)2080501行政单位离退休支出6.02万元,较上年增加6.02万元。主要原因是:该科目为本年度新增科目。
(13)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160.49万元,较上年减少13.58万元,降低7.80%。主要原因是:主要原因是:在职人员减少,社保基数降低。
(14)2210201住房公积金支出127.04万元,较上年减少25.68万元,降低16.81%。主要原因是:在职人员减少,公积金基数降低。
(二)按支出结构分类
(1)基本支出预算1599.03万元,占支出预算92.58%,比上年减少123.78万元,降低7.81%,主要原因是:人员退休及调出,在职人员减少,人员经费预算减少。其中:工资福利支出1352.66万元,占基本支出总预算84.59%,比上年减少118.65万元,降低8.06%,主要原因是人员退休及调出,在职人员减少,人员经费预算减少;商品和服务支出165.78万元,占基本支出总预算10.37%,比上年减少14.06万元,降低7.82%,主要原因是工会经费预算较上年有所降低;对个人和家庭的补助80.58万元,占基本支出总预算5.04%,比上年增长8.94万元,增长12.47%,主要原因是退休人员增加,退休费用有所增加。
(2)项目支出预算128.09万元,占支出预算7.42%,比上年减少4.04万元,降低3.06%。主要原因是:上年结转上级补助专项资金减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35.20万元,同口径比2024年减少1.00万元,下降2.76%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排32.20万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排32.20万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排3.00万元,比上年减少1.00万元,下降25.00%,减少的主要原因是厉行节约,削减开支。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算165.78万元,较上年减少14.06万元,降低7.82%,减少的主要原因是在职人员减少,工会经费、通讯补贴和公务交通补贴预算较上年有所降低。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额38.30万元。其中:货物类采购4.50万元、工程类采购0.00万元、服务类采购33.80万元。主要用于:办公设备、办公用纸、印刷服务、车辆保险服务、车辆加油服务、车辆维修保养服务等采购。
九、国有资产占用情况说明
本部门共有在编公务车辆14辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及县本级项目13个,预算资金76.11万元;上级拨款专项资金项目4个,预算资金51.98万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
质量技术监督补助市县经费 | 10 | 通过提升基层执法单位的执法能力、检测能力、计量、标准、品牌建设等方面能力建设,促进基层市场监管部门监督执法业务水平进一步提升。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县市场监督管理局
2025年部门预算报表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,725.14 | 一、一般公共服务支出 | 1,433.56 |
(一)上级补助 | 50.00 | 二、外交支出 | |
(二)本级 | 1,675.14 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 166.51 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 127.04 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,725.14 | 本 年 支 出 合 计 | 1,727.12 |
上年结转结余 | 1.98 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,727.12 | 支 出 总 计 | 1,727.12 |
预算公开02表 | ||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 1,727.12 | 1,725.14 | 1,725.14 | 1.98 | 1.98 |
预算公开03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 1,727.12 | 1,599.03 | 128.09 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 12.99 | 12.99 | |||||
201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1,292.60 | 1,292.49 | 0.11 | ||||
201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.30 | 10.30 | |||||
201 | 38 | 04 | 经营主体管理 | 15.80 | 15.80 | |||||
201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 15.00 | 15.00 | |||||
201 | 38 | 10 | 质量基础 | 7.30 | 7.30 | |||||
201 | 38 | 12 | 药品事务 | 6.30 | 6.30 | |||||
201 | 38 | 13 | 医疗器械事务 | 1.30 | 1.30 | |||||
201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 6.00 | 6.00 | |||||
201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 46.79 | 46.79 | |||||
201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 19.19 | 19.19 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.02 | 6.02 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.49 | 160.49 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 127.04 | 127.04 |
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,725.14 | 一、一般公共服务支出 | 1,433.56 |
(一)上级补助 | 50.00 | 二、外交支出 | |
(二)本级 | 1,675.14 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 166.51 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 127.04 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,725.14 | 本 年 支 出 合 计 | 1,727.12 |
上年结转结余 | 1.98 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,727.12 | 支 出 总 计 | 1,727.12 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 1,727.12 | 1,599.03 | 1,433.25 | 165.78 | 128.09 | |||
201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1,292.60 | 1,292.49 | 1,139.69 | 152.79 | 0.11 | |
201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.30 | 10.30 | ||||
201 | 38 | 04 | 经营主体管理 | 15.80 | 15.80 | ||||
201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 15.00 | 15.00 | ||||
201 | 38 | 10 | 质量基础 | 7.30 | 7.30 | ||||
201 | 38 | 12 | 药品事务 | 6.30 | 6.30 | ||||
201 | 38 | 13 | 医疗器械事务 | 1.30 | 1.30 | ||||
201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 6.00 | 6.00 | ||||
201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 46.79 | 46.79 | ||||
201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 19.19 | 19.19 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | |||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.49 | 160.49 | 160.49 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 127.04 | 127.04 | 127.04 |
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
150001 | 1,599.03 | 1,433.25 | 165.78 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,352.66 | 1,352.66 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 415.99 | 415.99 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 224.67 | 224.67 | ||
301 | 03 | 奖金 | 312.11 | 312.11 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 35.66 | 35.66 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.05 | 162.05 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.04 | 68.04 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 127.04 | 127.04 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.28 | 5.28 | ||
302 | 商品和服务支出 | 165.78 | 165.78 | |||
302 | 01 | 办公费 | 7.85 | 7.85 | ||
302 | 05 | 水费 | 3.00 | 3.00 | ||
302 | 06 | 电费 | 8.00 | 8.00 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 21.64 | 21.64 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 12.99 | 12.99 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32.20 | 32.20 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 80.10 | 80.10 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 80.58 | 80.58 | |||
303 | 02 | 退休费 | 72.02 | 72.02 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 8.57 | 8.57 |
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 一般公共预算资金 | 35.80 | 35.20 | 32.20 | 32.20 | 3.00 | 0.60 | 0.60 |
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
我部门2025年无政府性基金预算。
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
我部门2025年无国有资本经营预算。
预算公开10表 | ||||
项目绩效目标公开表 | ||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
1 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 市场主体管理经费 | 有序开展企业、个体工商户的注册登记及商标广告管理等工作,并通过宣传使各企事业单位和个体经营户了解到市场管理部门的有关法律法规,促进我县经济健康有序发展。 |
2 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 新开办企业首套印章刻制费 | 为持续优化提升我县营商环境,保持企业开办“零”成本水平,需通过拨付财政资金补贴为企业开办减压,凡在环江毛南族自治县政务服务中心“企业开办一站式服务专区”或在广西数字政务一体化“企业开办一窗通平台”申请登记的环江县范围内的企业(有限责任公司),免费提供一次刻制一套五枚印章服务,需要寄递的企业,免费提供寄递服务。 |
3 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 一般行政管理事务经费 | 按照基层规范化建设要求,实现市场监管系统体制规范化、服务发展规范化、教育管理规范化、工作机制规范化、工作保障规范化。 |
4 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 能力建设项目(中央资金) | 加强监管业务培训不少于10人次,提升药品监管能力。 |
5 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 市场秩序执法经费 | 保持“打非”高压态势,加大执法力度,整顿企业违法违规生产经营;加强企业监管力度,保护公平竞争,促进经济有序发展;进一步完善12315消费者申诉举报服务网络,及时解决消费纠纷,严厉查处侵害消费者权益的案件。 |
6 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 知识产权工作经费 | 加强培训,提高基层监管队伍专业水平和综合素质;保持“打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作”高压态势,加大执法力度;加强商标、广告的监督管理,查处商标侵权和虚假广告违法案件以及其它商标广告违法案件,指导全县广告行业发展及企业商标注册、驰名商标、著名商标培育发展工作。 |
7 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 质量技术监督补助市县经费 | 提升基层执法单位的执法能力、检测能力、计量、标准、品牌建设等方面能力建设,促进基层市场监管部门监督执法业务水平进一步提升。 |
8 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 质量安全监管经费 | 加强特种设备监管力度,确保辖区特种设备安全,组织打击、取缔特种设备非法生产点,查处非法使用特种设备的违法行为,保护群众生命财产安全。 |
9 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 食品安全监管经费 | 不断完善和加强食品安全监管工作,加强培训,提高基层监管队伍专业水平和综合素质,提高食品安全法律法规和监管内容宣传。 |
10 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 党组织生活经费 | 加强对党员的教育、管理和监督,提高党员素质,维护党员队伍纯洁性,保持党的先进性和战斗力。 |
11 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 法治政府建设工作 | 认真落实行政执法领域改革要求,全面推进行政执法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,持续提升行政执法人员的能力、素养和本领。 |
12 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 食品药品安全村级协管员经费 | 年内按时发放协管员工资。 |
13 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 质量基础经费 | 完善社会公用计量标准体系,构建公共计量检测服务平台。加大执法力度,强化对重点产品的质量监督抽查和监督检验。及时更新已不符合新规程要求的计量器具,从源头上把好计量关,提高计量服务水平、加强计量管理力度。 |
14 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 药品事务经费 | 加强培训,提高基层监管队伍专业水平和综合素质;提升药品不良反应监测能力;不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作,高效配合日常行政执法和稽查办案;提升“两品一械”检验检测能力。 |
15 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 自治区食品监管补助资金 | 不断完善和加强食品安全抽样检验工作;加强培训,提高基层监管队伍专业水平和综合素质;提高食品安全法律法规和监管内容宣传;提升食品安全检验监测能力和设备水平,高效配合日常行政执法和稽查办案。 |
16 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | **自治区食品药品监管补助资金 | 不断完善和加强食品安全抽样检验工作。加强培训,提高基层监管队伍专业水平和综合素质。提高食品安全法律法规和监管内容宣传。提升食品安全检验监测能力和设备水平,高效配合日常行政执法和稽查办案。 |
17 | 150001 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 医疗器械事务经费 | 加强培训,提高基层监管队伍专业水平和综合素质;不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作,高效配合日常行政执法和稽查办案;提升“两品一械”检验检测能力。 |