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环江毛南族自治县大数据发展局 2025年度部门预算公开

来源:更新日期:2025-02-20 21:26:0051人阅读

环江毛南族自治县大数据发展

2025部门预算公开

 

 

 

第一部分:部门概况

 

第二部分:环江毛南族自治县大数据发展局2025部门预算情况说明

 

第三部分:名词解释

 

第四部分:环江毛南族自治县大数据发展局2025部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职责

(一)负责统筹推进全县信息化、数字化发展工作。负责统筹县相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务和公共资源交易监督管理等工作。负责全县大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作。
  (二)负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规章草案,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

(三)负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字环江发展战略规划,负责拟订并组织实施全县数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字环江建设的意见建议。
  (四)负责拟订县本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核县本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

(五)负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。
  (六)负责统筹全县数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

(七)负责统筹数字政府建设。负责全县统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设,负责数字政府建设和政务服务,政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作。负责全县政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。
  (八)负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全县数字经济运行分析。
  (九)负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村,数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。
  (十)负责统筹推进全县行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。
   (十一)负责对进驻县政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全县各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全县政务服务信用体系建设。负责进驻县政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责对进入县政务服务中心的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

(十二)指导全县公共资源交易监督管理工作,拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责县本级公共资源交易活动的监督管理工作。

(十三)负责统筹大数据领域人才队伍建设。

二、机构设置情况

(一)根据上述职责,环江毛南族自治县大数据发展局内设综合技术股、政务公开股和公共资源交易股等3个内设机构。

1.综合技术股。负责办公室(局)的日常政务和综合协调工作;负责组织、人事、财务、文电收发、印鉴管理、文书档案管理、保密、安全保卫、资产管理、基建、后勤服务和其他事务性工作;负责办公室(局)的综合性会议和重大活动的组织及对外联络接待工作;负责内部规章制度建设;负责工作计划、工作总结、综合性文字材料的调研和组织起草工作;负责宣传、教育和信息工作;负责绩效管理和考评工作;组织并参与起草自治县行政审批制度改革的有关规章制度;负责推进行政审批项目集中办理和行政审批标准化工作;负责审查县级各职能部门行政审批事项的授权,审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等;指导、协调全县行政审批、政务服务中心管理工作;承办领导交办的其他工作。负责指导、协调全县政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用;负责全县政务服务和公共资源交易信息系统的规划、建设及系统的运行维护与管理工作;负责自治县政务服务和公共资源交易信息系统的更新、升级、培训和推广应用;负责建立和完善自治县政府信息公开统一平台;负责推广应用政务服务、政务公开、政府信息公开基层信息化应用平台;负责自治县政务服务和公共资源交易网站建设与管理;负责配合监察部门组织开展行政效能电子监察的数据分析和编发工作;负责起草制定政务服务和公共资源交易信息系统建设技术标准及相关的规章制度;承办领导交办的其他工作。

2.政务公开股。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作;组织编制自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办(局)的政府信息公开指南、目录和年度工作报告;协调组织自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办(局)主动公开的政府信息发布和保密审查;依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取政府信息的申请;协调、指导公共企事业单位推行办事公开工作;协调受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报;负责自治县政务公开和政府信息公开领导小组办公室的日常工作;承办领导交办的其他工作。

3.公共资源交易股。负责起草、完善公共资源交易监督管理制度和其他规范性文件;负责公共资源交易等法律、法规和政策的宣传工作;负责全县公共资源交易流程和场外交易、合同签订等执行情况的监督检查;负责全县统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库的建设和管理;负责公共资源交易纠纷的协调和投诉的受理、调查、督办;负责对市场准入等有关制度和公共资源交易责任追究制度执行的日常工作;负责指导、协调全县公共资源交易平台建设;承办领导交办的其他工作。

(二)人员构成情况

人员编制总数为15人,其中行政编制7人,事业编制8人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数23人,其中行政在职7人,事业在职8人,离退休人员4人(其中离休0人)。编外在职实有人数4人。

 

 

第二部分:环江毛南族自治县大数据发展局2025部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入286.97万元,总支出286.97 元。总收入较2024年度预算数304.58万元,减少17.61万元,下降5.78%,主要原因是:2025年部门预算项目支出数量和预算指标均缩减,公务员住房公积金缴费基数下降,社保缴费支出减少。总支出较2024年度预算数304.58万元,减少17.61万元,下降5.78%,主要原因是:2025年部门预算项目支出数量和预算指标均缩减,公务员住房公积金缴费基数下降,社保缴费支出减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入286.97万元,较2024年度预算数304.58万元,减少17.61万元,下降5.78%,主要原因是:2025年部门预算项目支出数量和预算指标均缩减,公务员住房公积金缴费基数下降,社保缴费支出减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出286.97万元,较2024年度预算数304.58万元,减少17.61万元,下降5.78%,主要原因是:2025年部门预算项目支出数量和预算指标均缩减,公务员住房公积金缴费基数下降,社保缴费支出减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务支出241.76万元,占支出总预算84.23%,比上年减少19.52万元,下降7.47%,主要原因是:2025年部门预算项目支出数量和预算指标均缩减。

(2)社会保障和就业支出25.77万元,占支出总预算8.98%,比上年增加2.5万元,增长10.74%,主要原因是:部分人员社保缴费基数提高,社保缴费支出相应增加。

(3)住房保障支出19.44万元,占支出总预算6.77%,比上年减少0.59万元,下降2.95%,主要原因是:公务员住房公积金缴费基数下降,社保缴费支出减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算209.62万元,占支出预算73.05%,比上年减少13.34万元,下降5.98%。其中:

(1)工资福利支出191.46万元,占基本支出总预算91.34%,比上年减少15.83万元,下降7.64%,主要原因是:公务员住房公积金缴费基数下降,社保缴费支出减少;2024年底调增工资。

(2)商品和服务支出13.38万元,占基本支出总预算6.38%,比上年减少0.06万元,下降0.45%,主要原因是:工会经费预算减少。

(3)对个人和家庭的补助4.79万元,占基本支出总预算2.29%,比上年增长2.56万元,增长114.80%,主要原因是:增加两个退休人员生活补助支出和一人独生子女提高费。

2.项目支出预算。

项目支出预算77.34万元,占支出预算26.95%,比上年减少4.28万元,减少5.24%。主要原因是根据厉行节约过紧日子要求,压缩各项经费支出预算。

、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出0万元,较上年增长(减少)   0万元,增长(减少)0%,主要原因是:本年度和上年度均无此业务。

国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出0万元,较上年增长(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是:本年度和上年度均无此业务。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元,同口径较2024年度增长0.00万元,增长0.00%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较2024年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是与上年度持平

(二)公务接待费2025年预算安排1.00万元,较2024年度增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年度持平

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,较2024年度增长0.00万元,增长0.00%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较2024年度增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年度持平

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,较2024年度增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年度持平         

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括定额商品和服务支出、工会经费、机关公务移动通信补贴、公务交通补贴。2025年本部门机关运行经费预算13.38万元,较2024年度预算数13.44万元,减少0.06万元,下降0.45%,主要原因是:工会经费预算减少

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额14万元。其中:货物类采购14万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于:开展信创工作,采购综合办公平台国产终端设备、办公设备。

九、国有资产占用情况说明

2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治本级项目4个,预算资金77.34万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见附件:预算公开表10

(二)重点项目预算绩效目标说明。

 

 

 

 

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

信创工作经费

10

2025年9月底前完成采购553台国产台式电脑配送给全县党政综合办公平台各党政机关、事业单位等单位(部门),全面加强广西党政机关综合办公平台推广应用,推进信创工作开展,提高党政机关办公效率和信息安全

 

第三部分:名词解释

 

财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

第四部分:环江毛南族自治县大数据发展局2025部门预算报表

 




预算公开01表

部门收支总体情况表




单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

286.97

 一、一般公共服务支出

241.76

   (一)上级补助


 二、外交支出


   (二)本级

286.97

 三、国防支出


   (三)一般债券收入


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出


   (三)专项债券收入


 八、社会保障和就业支出

25.77

三、国有资本经营预算


 九、卫生健康支出


   (一)上级补助


 十、节能环保支出


   (二)本级


 十一、城乡社区支出


四、财政专户管理资金收入收入


 十二、农林水支出


五、事业收入


 十三、交通运输支出


六、事业单位经营收入


 十四、资源勘探工业信息等支出


七、上级补助收入


 十五、商业服务业等支出


八、附属单位上缴收入


 十六、金融支出


九、其他收入


 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

19.44



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


286.97

286.97

 上年结转结余


 结转下年支出


     

286.97

     

286.97

 

 

 

 

 













预算公开02表

部门收入总体情况表














单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



286.97

286.97

286.97













286.97

286.97

286.97











140001

环江毛南族自治县大数据发展局

286.97

286.97

286.97











 










预算公开03表

部门支出总体情况表











单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6






286.97

209.62

77.34









286.97

209.62

77.34









286.97

209.62

77.34




201

03

01


行政运行

239.83

162.48

77.34




201

29

99


其他群众团体事务支出

1.94

1.94





208

05

01


行政单位离退休

0.79

0.79





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.97

24.97





221

02

01


住房公积金

19.44

19.44





 

 




预算公开04表

财政拨款收支总体情况表




单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

286.97

 一、一般公共服务支出

241.76

   (一)上级补助


 二、外交支出


   (二)本级

286.97

 三、国防支出


   (三)一般债券


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算拨款


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出


   (三)专项债券


 八、社会保障和就业支出

25.77

三、国有资本经营预算拨款


 九、卫生健康支出


   (一)上级补助


 十、节能环保支出


   (二)本级


 十一、城乡社区支出




 十二、农林水支出




 十三、交通运输支出




 十四、资源勘探工业信息等支出




 十五、商业服务业等支出




 十六、金融支出




 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

19.44



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


286.97

286.97

 上年结转结余


 结转下年支出


     

286.97

     

286.97

 

 









预算公开05表


一般公共预算支出情况表










单位:万元


科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出


合计

基本支出

项目支出


小计

人员经费

公用经费


**

**

**

**

**

1

2

3

4

5







286.97

209.62

196.25

13.38

77.34







286.97

209.62

196.25

13.38

77.34


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.97

24.97

24.97




208

05

01


行政单位离退休

0.79

0.79

0.79




201

03

01


行政运行

239.83

162.48

151.04

11.44

77.34


201

29

99


其他群众团体事务支出

1.94

1.94


1.94



221

02

01


住房公积金

19.44

19.44

19.44










预算公开06表


一般公共预算基本支出情况表








单位:万元


部门预算支出经济分类科目


本年一般公共预算基本支出


科目名称

单位编码

合计

人员经费

公用经费


**

**

**


1

2

3






209.62

196.25

13.38






209.62

196.25

13.38






191.46

191.46



301

01

基本工资


61.90

61.90



301

02

津贴补贴


21.03

21.03



301

03

奖金


27.21

27.21



301

07

绩效工资


25.87

25.87



301

08

机关事业单位基本养老保险缴费


24.97

24.97



301

10

职工基本医疗保险缴费


10.37

10.37



301

12

其他社会保障缴费


0.66

0.66



301

13

住房公积金


19.44

19.44







13.38


13.38


302

01

办公费


1.00


1.00


302

05

水费


0.05


0.05


302

06

电费


2.00


2.00


302

07

邮电费


1.09


1.09


302

13

维修(护)费


1.00


1.00


302

28

工会经费


1.94


1.94


302

39

其他交通费用


6.30


6.30






4.79

4.79



303

02

退休费


4.79

4.79














预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表













单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




1.00

1.00





1.00








1.00

1.00





1.00








1.00

1.00





1.00





140001

环江毛南族自治县大数据发展局

一般公共预算资金

1.00

1.00





1.00





 

 

 








预算公开08表

政府性基金预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

本部门2025度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 

 

 

 







预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

本部门2025度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 





预算公开10表

项目绩效目标公开表

说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金



序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

**

**

**

**

**

1





2

140001

环江毛南族自治县大数据发展局

信创工作经费

2025年9月底前完成采购553台国产台式电脑配送给全县党政综合办公平台各党政机关、事业单位等单位(部门),全面加强广西党政机关综合办公平台推广应用,推进信创工作开展,提高党政机关办公效率和信息安全

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日常办公费

用于支付单位日常办公费、水电费、邮电费、差旅费等费用,保障单位日常工作正常运行,供水供电正常,提高办公效率和群众满意度。

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党支部组织生活费

用于支付党支部开展活动费用,局党支部共有13个党员,办公费共1430元。每年开展党员民主生活会2次,开展党的政治生日活动1次。保障党支部各项活动正常开展,调动党员发挥先锋模范作用的积极性。

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业务经费

保障单位日常工作正常运行,提高办公效率和群众满意度;确保全县党政机关综合办公网络安全畅通,提高办公效率和群众的满意度;确保全县公共资源交易活动顺利开展,使招投标全程电子化、公开透明、公平公正,促进服务型政府建设。