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环江毛南族自治县统计局 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 21:21:0032人阅读

环江毛南族自治县统计

2025年部门预算公开说明

 

 

 

第一部分:环江毛南族自治县统计局概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:环江毛南族自治县统计2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:环江毛南族自治县统计2025部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:环江毛南族自治县统计局概况

一、主要职责

(一)承担组织协调和指导全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全县地方统计调查方案;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

(三)组织实施国家和自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,并进行汇总、整理。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向自治县党委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(九)依法管理、审批(备案)各部门、各乡(镇)统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十)建立健全和管理各乡(镇)统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各乡镇统计信息化系统建设。

(十一)会同有关部门组织管理全县统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。

(十二)承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)本单位设有办公室(综合股),法规核算股,企业统计股,农村与社会统计股等股室。

(二)人员编制总数为14人,其中行政编制7人,事业编制7人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数18人,其中行政在职7人,事业在职4人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人,离退休人员7人(其中退休7人)。编外在职实有人数19人,其中协统计员17人,遗嘱生活补助2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:环江毛南族自治县统计局                    2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入334.71万元,总支出334.71万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加41.47   万元,增长14.14 %,主要原因:一是在职人员增加,增加基本和项目支出;二是规上企业较上年增加,项目经费增加。总支出较上年增长14.14%,主要原因:一是在职人员增加,增加基本和项目支出;二是规上企业较上年增加,项目经费增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入334.71万元,较上年增加41.47万元,增长14.14%,主要原因是:一是在职人员增加,增加基本和项目支出;二是规上企业较上年增加,项目经费增加。部门收入主要包括:一般公共服务支出301.72万元,占部门总收入90.14%。社会保障和就业支出18.85万元,占部门总收入5.63%。住房保障支出14.13万元,占部门总收入4.22%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门支出334.71万元,较上年增加41.47万元,增长14.14%,主要原因:一是在职人员增加,增加基本和项目支出;二是规上企业较上年增加,项目经费增加

部门支出主要包括:一般公共服务支出301.72万元,社会保障和就业支出18.85万元,住房保障支出14.13万元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务支出301.72万元,占支出总预算90.14%,比上年增加39万元,增长14.84%,主要原因是:在职人员和统计业务量增加,人员和项目支出相应增加。

(2)住房保障支出14.13万元,占支出总预算4.22%,比上年减少0.12万元,下降0.84%,主要原因是:住房公积金基数调整,导致较上年略减。

(3)社会保障和就业支出18.85万元,占支出总预算5.63%,比上年增加2.58万元,增长15.86%,主要原因是:2025年度在职人员增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算230.09万元,占支出预算68.74%,比上年增加18.85万元,增长8.92%。其中:

(1)工资福利支出205.08万元,占基本支出总预算89.13%,比上年增加17.24万元,增长9.18%,主要原因是:在职人员增加。

(2)商品和服务支出15.66万元,占基本支出总预算6.81%,比上年增加1.4万元,增长9.82%,主要原因是:在职人员增加。

(3)对个人和家庭的补助9.35万元,占基本支出总预算4.06%,比上年增加0.22万元,增长2.41%,主要原因是:退休人员生活补助费有所提高。

2.项目支出预算

项目支出预算104.63万元,占支出预算31.26%,比上年增加22.63万元,增长27.6%。主要原因是:2025年上级协统员劳动报酬提前下达,2024年为指标结转,因此增速增大。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门没有政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2025年本部门没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元,同口径比2024年增加0.5万元,增长33.33%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有公务用车。

(三)公务接待费2025年预算安排2万元,比上年增加0.5万元,增长33.33%,增加的主要原因:一是支付2024年度因经费紧张未能支付的公务接待费;二是统计业务量增加,上级部门到本部门调研检查次数、人数相应增加。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算15.66万元,较上年增加1.4万元,增长9.82 %,主要原因是:在职人员增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2.73万元。其中:货物类采购2.73万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。主要用于办公设备购置、购买复印纸、公报和年鉴制作印刷。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目9个,预算资金104.63万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明  

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

村级统计员补贴

26.46

管理和监督村级统计员依法开展统计工作、按时上报统计报表。资金用于发放全县13个乡镇(街道办)147个行政村统计员补贴,每人每月150元补助。

绩效指标:设1务数量指标,发放数≥140人;设1条质量指标:补贴资金支出合规率100%;设1条时效指标:20251231日之前发放;设1条成本指标:年度维护成本≤26.46万元;设一条社会效益指标:全面统计覆盖率≥90%;设1条满意指标:发放对象满意度≥95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:名词解释

、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:环江毛南族自治县统计局2025部门预算报表




预算公开01表

部门收支总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县统计局


单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

334.71

 一、一般公共服务支出

301.72

   (一)上级补助

27.97

 二、外交支出

0.00

   (二)本级

306.75

 三、国防支出

0.00

   (三)一般债券收入

0.00

 四、公共安全支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

 五、教育支出

0.00

   (一)上级补助

0.00

 六、科学技术支出

0.00

   (二)本级

0.00

 七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

   (三)专项债券收入

0.00

 八、社会保障和就业支出

18.85

三、国有资本经营预算

0.00

 九、卫生健康支出

0.00

   (一)上级补助

0.00

 十、节能环保支出

0.00

   (二)本级

0.00

 十一、城乡社区支出

0.00

四、财政专户管理资金收入收入

0.00

 十二、农林水支出

0.00

五、事业收入

0.00

 十三、交通运输支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

 十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

 十五、商业服务业等支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

 十六、金融支出

0.00

九、其他收入

0.00

 十七、援助其他地区支出

0.00



 十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



 十九、住房保障支出

14.13



 二十、粮油物资储备支出

0.00



 二十一、国有资本经营预算支出

0.00



 二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



 二十三、其他支出

0.00



 二十四、债务还本支出

0.00



 二十五、债务付息支出

0.00



 二十六、债务发行费用支出

0.00

334.71

334.71

 上年结转结余

0.00

 结转下年支出

0.00

     

334.71

     

334.71

 












预算公开02表

部门收入总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县统计局








单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金



334.71

334.71

334.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



334.71

334.71

334.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128001

环江毛南族自治县统计局

334.71

334.71

334.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












预算公开03表

 

部门支出总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县统计局




    单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出






334.71

230.09

104.63

0.00

0.00

0.00






334.71

230.09

104.63

0.00

0.00

0.00





合计

334.71

230.09

104.63

0.00

0.00

0.00

201

05

01


行政运行

206.81

195.61

11.20

0.00

0.00

0.00

201

05

05


专项统计业务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

201

05

06


统计管理

27.97

0.00

27.97

0.00

0.00

0.00

201

05

07


专项普查活动

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

201

05

08


统计抽样调查

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

201

05

99


其他统计信息事务支出

51.46

0.00

51.46

0.00

0.00

0.00

201

29

99


其他群众团体事务支出

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

01


行政单位离退休

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.97

17.97

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01


住房公积金

14.13

14.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 



预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县统计局


单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

334.71

 一、一般公共服务支出

301.72

   (一)上级补助

27.97

 二、外交支出

0.00

   (二)本级

306.75

 三、国防支出

0.00

   (三)一般债券

0.00

 四、公共安全支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

 五、教育支出

0.00

   (一)上级补助

0.00

 六、科学技术支出

0.00

   (二)本级

0.00

 七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

   (三)专项债券

0.00

 八、社会保障和就业支出

18.85

三、国有资本经营预算拨款

0.00

 九、卫生健康支出

0.00

   (一)上级补助

0.00

 十、节能环保支出

0.00

   (二)本级

0.00

 十一、城乡社区支出

0.00



 十二、农林水支出

0.00



 十三、交通运输支出

0.00



 十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



 十五、商业服务业等支出

0.00



 十六、金融支出

0.00



 十七、援助其他地区支出

0.00



 十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



 十九、住房保障支出

14.13



 二十、粮油物资储备支出

0.00



 二十一、国有资本经营预算支出

0.00



 二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



 二十三、其他支出

0.00



 二十四、债务还本支出

0.00



 二十五、债务付息支出

0.00



 二十六、债务发行费用支出

0.00

334.71

334.71

 上年结转结余

0.00

 结转下年支出

0.00

     

334.71

     

334.71

 

 









预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县统计局





单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费






334.71

230.09

214.43

15.66

104.63






334.71

230.09

214.43

15.66

104.63

201

05

01


行政运行

206.81

195.61

181.44

14.17

11.20

221

02

01


住房公积金

14.13

14.13

14.13

0.00

0.00

208

05

01


行政单位离退休

0.89

0.89

0.89

0.00

0.00

201

29

99


其他群众团体事务支出

1.49

1.49

0.00

1.49

0.00

201

05

06


统计管理

27.97

0.00

0.00

0.00

27.97

201

05

08


统计抽样调查

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

201

05

07


专项普查活动

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

201

05

99


其他统计信息事务支出

51.46

0.00

0.00

0.00

51.46

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.97

17.97

17.97

0.00

0.00

201

05

05


专项统计业务

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 






预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县统计局



单位:万元

部门预算支出经济分类科目


本年一般公共预算基本支出

科目名称

单位编码

合计

人员经费

公用经费





230.09

214.43

15.66





230.09

214.43

15.66





205.08

205.08


301

01

基本工资


47.77

47.77

0.00

301

02

津贴补贴


27.60

27.60

0.00

301

03

奖金


38.88

38.88

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费


18.74

18.74

0.00

301

10

职工基本医疗保险缴费


7.85

7.85

0.00

301

12

其他社会保障缴费


0.15

0.15

0.00

301

13

住房公积金


14.45

14.45

0.00

301

99

其他工资福利支出


49.64

49.64

0.00





15.66

0.00

15.66

302

01

办公费


2.02

0.00

2.02

302

05

水费


0.20

0.00

0.20

302

06

电费


0.50

0.00

0.50

302

07

邮电费


1.85

0.00

1.85

302

28

工会经费


1.49

0.00

1.49

302

39

其他交通费用


9.60

0.00

9.60





9.35

9.35

0.00

303

02

退休费


7.89

7.89

0.00

303

05

生活补助


1.46

1.46

0.00

 

 











预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县统计局





单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费




4.20

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.20

2.20

0.00




4.20

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.20

2.20

0.00




4.20

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.20

2.20

0.00

128001

环江毛南族自治县统计局

一般公共预算资金

4.20

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.20

2.20

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县统计局



单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出






0.00

0.00

0.00

本部门无此数据

 

 

 

 






预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县统计局



单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出






0.00

0.00

0.00

本部门无此数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 





预算公开10表

2025年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:环江毛南族自治县统计局


序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

1

128001

环江毛南族自治县统计局

统计协管员劳动报酬项目

根据《关于印发广西县级政府统计机构统计协管员(协统员)聘用管理办法(试行》的通知》(桂统字〔2020〕84号)文件要求,支付协统员劳动报酬。

2

128001

环江毛南族自治县统计局

办公经费

支付劳务费,经费使用内容:支付保安劳务费6万元,经费使用效果:保障单位正常运转,提高工作效率,改善办公环境,保障单位人员生命财产安全。

3

128001

环江毛南族自治县统计局

党支部组织生活经费

开展党支部活动,凝聚支部力量、彰显党员活力,将实践切入活动主题,使党建工作取得了明显成效。

4

128001

环江毛南族自治县统计局

村级统计员补贴

管理和监督村级统计员依法开展统计工作、按时上报统计报表,发放全县13个乡镇(街道办)147个行政村统计员补贴,每人每月150元补助。

5

128001

环江毛南族自治县统计局

“四上”企业扶持奖励

发放“四上”企业补助,为充分调动企业上规的积极性和主动性,加快“四上企业“的培育与发展,促进经济持续、快速、健康、协调发展。

6

128001

环江毛南族自治县统计局

抽样调查

密切关注与统计相关的各类问题,重点对我县城镇经济发展水平等进行深入细致地调查,评估我县城经济发展抽样调查资料可信度,为党政领导和决策部门进行科学决策提供针对性、实效性较强的参考依据。不断提升优质的统计服务。

7

128001

环江毛南族自治县统计局

专项统计业务

完成全县经济、社会、文化、环境等方面的统计工作任务,日常有国民经济核算、基本单位名录库、农业、工业、能源、房地产和建筑业、贸易业、固定资产投资、劳动工资、服务业、文化产业等统计专业联网直报工作。保障办公正常运转。

8

128001

环江毛南族自治县统计局

第五次全国经济普查资料整理开发

为政府决策提供依据、服务企业发展、推动学术研究、促进社会公众了解经济发展情况、提升统计工作水平。

9

128001

环江毛南族自治县统计局

企业电子台账工作经费

指导在库企业电子台账安装及维护,推动统计企业电子台账建设工作,助推企业享受统计数字化、信息化变革成果,安装软件后直接生成统计台账、报表,减少了手动录入数据的工作环节,有效解决了数据输入错误的问题,提高了统计数据准确性。

说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金