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中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 21:08:0010人阅读

 

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

2025年部门预算公开说明

 

目录

 第一部分:部门概况

 第二部分中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2025部门预算情况说明

部分名词解释 

  部分中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2025年部门预算

        

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分部门概况

  一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和《关于进一步加强人民政协工作的意见》(中发[2006]5号),人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政,进行政治协商和民主监督;

2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;

3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况,对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况,通过建议和批评进行民主监督;

4、通过密切联系各方面人士,反映群众的意见和要求;

5、通过组织委员视察、调研等活动,就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题,向县委、县人民政府建言献策;

6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结,积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。

   机构设置情况

政协环江毛南族自治县委员会内设五个科级机构,分别是

1、办公室

具体负责自治县政协委员会的日常工作;负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;负责机关后勤、财务管理工作;负责社会治安综合治理、廉政建设工作;负责来信来访、外事接待工作,完成自治县主席、副主度交办的其他工作。办公室下设信息服务中心。

2、提案法制和民族宗教委员会

制定本届各次全体会议提案工作方案和年度工作计划;组织、征集提案;对提案进行审查立案、确定承办单位;对提案办理情况进行检查和督促,推动承办单位认真办理,落实提案。根据实际需要组织提案者与承办单位座谈,或者组织委员实地考察,对提案办理不够认真的,及时商请、督促承办单位重新办理;负责了解全县民族宗教工作情况,加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结,积极反映社情民意;加强与其他县市政协相关委员会的联系,互相沟通情况,交流经验;为委员履行职能创造条件,组织委员就政治、法律等方面开展调查、研究等活动,广开言路、广开才路,充分发挥委员专长和作用,通过提案和其他形式向党政领导机关和其他有关组织提出建议和批评;向全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作。

3、经科教卫体和资源环境委员会

学习、宣传、贯彻党和国家关于经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划、人口资源、环境保护等方面的方针政策和法律法规,为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神,制定本专委年度工作计划并组织实施,年末向常务委员会提交工作报告。组织委员对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面的重要问题,开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动,为自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面有关政策、决策的意见,发挥民主监督作用。发挥政协联系广泛的优势,推动经济界委员为我县引进资金、技术、人才和项目贡献力量;加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系,沟通情况,交流信息。加强本专委的自身建设,不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

4、外事联谊委员联络和文化文史学习委员会

负责组织自治县政协委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度,学习时事政治和经济、管理、科技、法律等方面的知识:负责组织自治县政协常委学习讲座、自治县政协委员学习报告会、自治县政协委员集中学习;负责与外县(区)政协和无党派人士、各人民团体等组织相关学习工作的联系和交流、联谊,并开展有利于学习的其它活动。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神,制定本专委年度工作计划并组织实施,年末向常务委员会提交工作报告。负责组织自治县政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料,推动本县近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作,为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。组织委员就文化文史和学习工作开展专题考察、调研,就文化文史和学习工作领域综合性、全局性、前瞻性重大问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向自治县党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。积极加强与自治县党委、政府相关部门的工作联系,通过组织各种活动,积极为委员知情明政、履行职责创造条件。负责做好外事联谊和委员联络工作。加强本专委的自身建设,不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

5、农业和农村委员会

学习、宣传、贯彻党和国家农业、农村等方面的方针政策和法律法规,为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神,制定本专委年度工作计划并组织实施,年末向自治县政协常务委员会提交工作报告。组织委员就我县“三农问题”开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动,向自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对我县农业、农村发展方面有关政策、决策的意见和建议,发挥民主监督作用。加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系,沟通情况,交流信息。加强本专委的自身建设,不断提高专委成员的思想、业务素质;承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

2025年度中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会部门预算报表由本级1个单位预算报表构成。

 

 


部分中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

2025年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入476.04万元,总支出476.04万元。总收入较2024年度预算数506.21万元,减少30.17万元,下降5.96%,主要原因是单位干部职工比上年减少2人,工资福利支出收入相应减少总支出较2024年度预算数506.21万元,减少30.17万元,下降5.96%,主要原因是单位干部职工比上年减少2人,工资福利支出相应减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门预算总收入476.04万元,一般公共预算拨款476.04万元,其中上级补助30万元,本级446.4万元。2024年度预算数506.21万元,减少30.17万元,下降5.96%主要原因是单位干部职工比上年减少2人,工资福利支出收入相应减少。

  三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门预算总支出476.04万元,较2024年度预算数506.21万元,减少30.17万元,下降5.96%,主要原因是:单位干部职工比上年减少2人,工资福利支出相应减少。主要包括:基本支出预算380.77万元,占支出总预算79.99%,同比减少44.44万元,下降10.45%;项目支出预算95.27万元,占支出总预算20.01%,同比增加14.27万元,增长17.62%

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1.一般公共服务支出407.46万元,占支出总预算85.59%,比上年减少25.15万元,下降5.81%,主要原因是:单位干部职工比上年减少2人,工资福利支出相应减少

2.社会保障和就业支出39.67万元,占支出总预算8.33%,比上年增加0.04万元,增长0.1%,主要原因是:干部职工基本养老保险基数比上年高

3.住房保障支出28.92万元,占支出总预算6.08%,比上年减少5.05万元,下降14.87%,主要原因是:单位干部职工比上年减少2人,住房公积金单位缴纳相应减少

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算380.77万元,占支出预算79.99%,比上年减少44.44万元,下降10.45%。其中:

  (1工资福利支出321.33万元,占基本支出总预算84.39%,比上年减少40.84万元,下降11.28%,主要原因是:单位干部职工比上年减少2人,工资福利支出相应减少

  (2)商品和服务支出31.48万元,占基本支出总预算8.27%,比上年减少4.49万元,减少12.48%,主要原因是:单位干部职工比上年减少2人,公用经费、工会经费公务交通补贴和机关公务移动通信补贴相应减少

  (3)对个人和家庭的补助27.97万元,占基本支出总预算7.35%,比上年增0.9万元,增长3.32%,主要原因是:退休人员比上年增加1人,退休费、生活补助费相应减少

  2.项目支出预算。

项目支出预算95.27万元,占支出预算20.01%,比上年增加14.27万元,增长17.62%。主要原因是:本年度新增特定目标类项目“三级文史馆建设补助市县政协专项经费”30万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三”经费支出情况说明

  (2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元(全口径)。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2024年度预算数0.50万元,减少0.50万元,减少100%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较2024年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是本部门无因公出国(境)费预算

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元,较2024年度预算数0.50万元,减少0.50万元,减少100%,主要原因是本部门无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,较2024年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是本部门无公务用车购置费预算

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,较2024年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算

七、机关运行经费安排情况说明

  我部门机关运动经费主要包括:办公费、电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴2025年本部门机关运行经费预算31.48万元,较2024年度预算数35.97万元,减少4.49万元,下降12.48%,主要原因是:单位干部职工比上年减少2人,公用经费、工会经费公务交通补贴和机关公务移动通信补贴相应减少

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2.99万元。其中:货物类采购2.99万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。主要用于:办公设备购置。

九、国有资产占用情况说明

截至202412月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治县本级项目6个,预算资金65.27万元;自治区本级项目1个,预算资金30.00万元;对下转移支付项目0个,预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

 

 

 

政协委员活动费 

 

 

 

20

1.开展政协委员培训,提高委员履职能力;2.开展政协委员视察调研活动,更好的为政协委员履行职能打好基础,有利于提高参政议政实效,更好的加强团结,汇聚力量

  

 

  部分 名词解释

财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

2025年部门预算报表




预算公开01表

部门收支总体情况表




单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

476.04

 一、一般公共服务支出

407.46

   (一)上级补助

30.00

 二、外交支出


   (二)本级

446.04

 三、国防支出


   (三)一般债券收入


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出


   (三)专项债券收入


 八、社会保障和就业支出

39.67

三、国有资本经营预算


 九、卫生健康支出


   (一)上级补助


 十、节能环保支出


   (二)本级


 十一、城乡社区支出


四、财政专户管理资金收入收入


 十二、农林水支出


五、事业收入


 十三、交通运输支出


六、事业单位经营收入


 十四、资源勘探工业信息等支出


七、上级补助收入


 十五、商业服务业等支出


八、附属单位上缴收入


 十六、金融支出


九、其他收入


 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

28.92



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


476.04

476.04

 上年结转结余


 结转下年支出


     

476.04

     

476.04

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

 
















预算公开02表

部门收入总体情况表














单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



476.04

476.04

476.04













476.04

476.04

476.04











104001

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

476.04

476.04

476.04











   注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

 











预算公开03表

部门支出总体情况表











单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6






476.04

380.77

95.27









476.04

380.77

95.27









476.04

380.77

95.27




201

02

01


行政运行

334.31

309.04

25.27




201

02

04


政协会议

15.00


15.00




201

02

05


委员视察

2.00


2.00




201

02

06


参政议政

20.00


20.00




201

02

99


其他政协事务支出

33.00


33.00




201

29

99


其他群众团体事务支出

3.15

3.15





208

05

01


行政单位离退休

2.54

2.54





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.13

37.13





221

02

01


住房公积金

28.92

28.92





注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差





预算公开04表

财政拨款收支总体情况表




单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

476.04

 一、一般公共服务支出

407.46

   (一)上级补助

30.00

 二、外交支出


   (二)本级

446.04

 三、国防支出


   (三)一般债券


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算拨款


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出


   (三)专项债券


 八、社会保障和就业支出

39.67

三、国有资本经营预算拨款


 九、卫生健康支出


   (一)上级补助


 十、节能环保支出


   (二)本级


 十一、城乡社区支出




 十二、农林水支出




 十三、交通运输支出




 十四、资源勘探工业信息等支出




 十五、商业服务业等支出




 十六、金融支出




 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

28.92



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


476.04

476.04

 上年结转结余


 结转下年支出


     

476.04

     

476.04

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

 

 

 











预算公开05表

一般公共预算支出情况表










单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5






476.04

380.77

349.30

31.48

95.27






476.04

380.77

349.30

31.48

95.27

201

29

99


其他群众团体事务支出

3.15

3.15


3.15


201

02

05


委员视察

2.00




2.00

208

05

01


行政单位离退休

2.54

2.54

2.54



201

02

01


行政运行

334.31

309.04

280.71

28.33

25.27

221

02

01


住房公积金

28.92

28.92

28.92



201

02

04


政协会议

15.00




15.00

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.13

37.13

37.13



201

02

06


参政议政

20.00




20.00

201

02

99


其他政协事务支出

33.00




33.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差








预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表







单位:万元

部门预算支出经济分类科目


本年一般公共预算基本支出

科目名称

单位编码

合计

人员经费

公用经费

**

**

**


1

2

3





380.77

349.30

31.48





380.77

349.30

31.48





321.33

321.33


301

01

基本工资


101.50

101.50


301

02

津贴补贴


51.16

51.16


301

03

奖金


64.91

64.91


301

07

绩效工资


9.57

9.57


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费


38.69

38.69


301

10

职工基本医疗保险缴费


16.04

16.04


301

12

其他社会保障缴费


0.50

0.50


301

13

住房公积金


29.55

29.55


301

99

其他工资福利支出


9.40

9.40






31.48


31.48

302

01

办公费


2.67


2.67

302

06

电费


0.50


0.50

302

07

邮电费


3.48


3.48

302

26

劳务费


2.00


2.00

302

28

工会经费


3.15


3.15

302

39

其他交通费用


19.08


19.08

302

99

其他商品和服务支出


0.60


0.60





27.97

27.97


303

02

退休费


25.54

25.54


303

05

生活补助


2.43

2.43


注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

 


 














预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表














单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




20.00







15.00

5.00

5.00





20.00







15.00

5.00

5.00





20.00







15.00

5.00

5.00


104001

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

一般公共预算资金

20.00







15.00

5.00

5.00


注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

 

 

 

 








预算公开08表

政府性基金预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

注:本部门2025度没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

注:本部门2025度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 





预算公开10表

项目绩效目标公开表

说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金


序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

**

**

**

**

**

1





2

104001

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

三级文史馆建设补助市县政协专项经费

充分发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”的社会功能。

3

104001

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

党支部组织生活费

全年开展党员活动12次,通过活动,提高党员凝聚力,增进党员之间的感情,激发党员的工作积极性。

4

104001

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

政协保运转费

保障单位工作正常运转。

5

104001

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

协商会议活动经费

召开九届政协环江毛南族自治县委员会第五次会议,政协常委会议,协商议事会。履行政治协商职能,通过会议实现决策科学化、民主化。

6

104001

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

政协委员活动费

1.开展政协委员培训,提高委员履职能力;2.开展政协委员视察调研活动,更好的为政协委员履行职能打好基础,有利于提高参政议政实效,更好的加强团结,汇聚力量。

7

104001

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

基层政协委员活动场所费

开展深入基层、协商于民等活动,推进政协委员参与基层社会治理。

8

104001

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

政协宣传费

组织媒体采访委员、制作专题片,通过宣传,营造良好舆论氛围,取得积极社会反响。