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环江毛南自治县长美乡人民政府2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-21 17:01:00216人阅读


环江毛南自治县长美乡人民政府

2023年部门预算公开

  

 

 

第一部分:部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分:2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2023年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年预算绩效目标申报表

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地经济和社会发展规划,并组织、协调、督促个部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全乡群众脱贫致富。

2.组织全乡所属党员、干部、群众学习党的重要思想理论,学习党的路线、方针、政策,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。

3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好乡、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7.领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

8.管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9.维护国有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有合法财产,保障公民和合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

10.完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门由1个党政机关单位(包含人大党委政府)、7个财政拨款事业单位及隶属村委(6个村委)组成,具体情况如下表:

序号

部门名称

1

长美乡人大

长美乡党委

长美乡人民政府

2

长美乡农机站

3

长美乡计生所

4

长美乡文化站

5

长美乡扶贫站

6

长美乡水利站

7

长美乡国土规建环保安监站

8

长美乡退役军人服务站

9

长美乡村委


 

 三、人员构成情况

人员编制总数为53人,其中行政编制29人,事业编制24人。实有财政供养人数64人,其中行政在职27人,事业在职23人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人,离退休人员13人(其中离休0人)。编外在职实有人数234人。具体情况如下:

遗属人员2人,机关后勤聘用人员1人,政府购买服务人员11人,西部志愿者1人,大学生村官0人,三支一扶2人,村干人数217人。

第二部分:环江毛南族自治县长美乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算688.47万元,同比减少173.41万元,下降20.11%。减少主要原因:一是人员变动影响工资福利支出减少,二是按照相关政策压减工作经费。

2023年支出总预算688.47万元,同比减少173.41万元,下降20.11%。减少主要原因:一是人员变动影响工资福利支出减少,二是按照相关政策压减工作经费。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算688.47万元,同比减少173.41万元,下降20.11%。减少主要原因:一是人员变动影响工资福利支出减少,二是按照相关政策压减工作经费。

其中:一般公共预算财政拨款521.46万元,同比减少340.42万元,下降39.49%。减少主要原因:认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神,压减一般性支出。上年结余收入167.01万元,同比增加167.01万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算688.47万元,其中基本支出441.46万元,占支出总预算的64.12%,同比减少388.02万元,下降46.77%;下降原因:一是人员变动影响工资福利支出减少,二是按照相关政策压减工作经费。

项目支出247.01万元,占支出总预算的35.88%,同比增加214.61万元,增长662.37%。增加主要原因:工作力度增强,乡村振兴等项目类支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款支出688.47万元,其中:基本支出447.78万元,项目支出240.69万元。具体支出预算如下:

1.行政运行688.47万元,其中:基本支出447.78万元,项目支出240.69万元。主要用于人大、党委、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、接待费等日常公用经费支出。

2.事业运行0万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出521.46万元,同比增加105.08万元,增长7.63%。减少主要原因:认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神,压减一般性支出。

其中,基本支出441.46万元,项目支出80万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出441.46万元。

1.工资福利支出380.09万元。主要用于人大、党委、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.商品和服务支出47.49万元。主要用于人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助13.88万元。主要用于退休人员、遗属等退休费用及家庭补助为保障人员基本生活的经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.2万元,同口径比2022年增加12.2万元,增长101.66%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排13万元,比上年增加13万元,上年接待费预算为0,增加的主要原因:一是工作力度加强,基层对应多个上级部门;二是上一年度未完成支付的接待费需在本年度进行支付。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排11.2万元,比上年减少0.8万元,下降6.66%,减少的主要原因是严格管理公务用车,规范用车制度。其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2023年预算安排11.2万元,比上年减少0.8万元,下降6.66%,减少的主要原因是严格管理公务用车,规范用车制度。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行110.12万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额11.96万元,同比上年增加11.96万元。其中货物类采购4.76万元,服务类采购7.2万元。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款11.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预11.96万元,分散采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆6辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共3辆,其中:机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共3辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

环江毛南族自治县长美乡人民政府2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,涉及一般公共预算财政拨款247.01万元。

相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分:环江毛南族自治县长美乡人民政府2023年预算公开报表

 

表一:部门收支总体情况表




单位: 万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

521.46

 一、一般公共服务支出

447.78

   (一)上级补助


 二、外交支出


   (二)本级

521.46

 三、国防支出


   (三)一般债券


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算拨款


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出


   (三)专项债券


 八、社会保障和就业支出

47.90

三、国有资本经营预算拨款


 九、卫生健康支出


   (一)上级补助


 十、节能环保支出

105.72

   (二)本级


 十一、城乡社区支出


四、财政专户管理资金收入


 十二、农林水支出

52.78

五、事业收入


 十三、交通运输支出


六、事业单位经营收入


 十四、资源勘探工业信息等支出


七、上级补助收入


 十五、商业服务业等支出


八、附属单位上缴收入


 十六、金融支出


九、其他收入


 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

34.29



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


521.46

688.47

 上年结转结余

167.01

 结转下年支出


     

688.47

     

688.47

 

 


表二:部门收入总体情况表















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

688.47

521.46

521.46





167.01

167.01





708

环江毛南族自治县长美乡

688.47

521.46

521.46





167.01

167.01





708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

688.47

521.46

521.46





167.01

167.01






表三:部门支出总体情况表











单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

688.47

441.46

247.01







708

环江毛南族自治县长美乡

688.47

441.46

247.01







708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

688.47

441.46

247.01




201

01

99


其他人大事务支出

0.53


0.53




201

03

01


行政运行

427.51

359.51

68.00




201

03

99


其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.00


12.00




201

29

99


其他群众团体事务支出

5.37

5.37





201

32

02


一般行政管理事务

2.37


2.37




208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.66

43.66





208

20

01


临时救助支出

4.24


4.24




211

04

01


生态保护

105.72


105.72




213

01

52


对高校毕业生到基层任职补助

2.59


2.59




213

99

99


其他农林水支出

50.19


50.19




221

01

05


农村危房改造

1.36


1.36




221

02

01


住房公积金

32.92

32.92





224

06

01


地质灾害防治

0.00


0.00




 


表四:财政拨款收支总体情况表




单位: 万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

521.46

一、本年支出

688.47

(一)一般公共预算拨款

521.46

 (一)一般公共服务支出

447.78

   1、上级补助


 (二)外交支出


   2、本级

521.46

 (三)国防支出


   3、一般债券


 (四)公共安全支出


(二)政府性基金预算拨款


 (五)教育支出


   1、上级补助


 (六)科学技术支出


   2、本级


 (七)文化旅游体育与传媒支出


   3、专项债券


 (八)社会保障和就业支出

47.90

(三)国有资本经营预算拨款


 (九)卫生健康支出


   1、上级补助


 (十)节能环保支出

105.72

   2、本级


 (十一)城乡社区支出


二、上年结转结余

167.01

 (十二)农林水支出

52.78

(一)一般公共预算拨款

167.01

 (十三)交通运输支出


(二)政府性基金预算拨款


 (十四)资源勘探工业信息等支出


(三)国有资本经营预算拨款


 (十五)商业服务业等支出




 (十六)金融支出




 (十七)援助其他地区支出




 (十八)自然资源海洋气象等支出




 (十九)住房保障支出

34.29



 (二十)粮油物资储备支出




 (二十一)国有资本经营预算支出




 (二十二)灾害防治及应急管理支出

0.00



 (二十三)其他支出




 (二十四)债务还本支出




 (二十五)债务付息支出




 (二十六)债务发行费用支出




 二、结转下年支出


        

688.47

支   出   总   计

688.47


表五:一般公共预算支出情况表










单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5





合计

521.46

441.46

393.97

47.49

80.00




708

环江毛南族自治县长美乡

521.46

441.46

393.97

47.49

80.00




708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

521.46

441.46

393.97

47.49

80.00

201

03

01


行政运行

427.51

359.51

317.39

42.12

68.00

201

03

99


其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.00




12.00

201

29

99


其他群众团体事务支出

5.37

5.37


5.37


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.66

43.66

43.66



221

02

01


住房公积金

32.92

32.92

32.92




表六:一般公共预算基本支出情况表






单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

441.46

393.97

47.49

301


工资福利支出

380.09

380.09


301

01

基本工资

105.18

105.18


301

02

津贴补贴

74.53

74.53


301

03

奖金

53.41

53.41


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

43.66

43.66


301

10

职工基本医疗保险缴费

17.33

17.33


301

12

其他社会保障缴费

1.21

1.21


301

13

住房公积金

32.92

32.92


301

99

其他工资福利支出

51.85

51.85


302


商品和服务支出

47.49


47.49

302

01

办公费

1.69


1.69

302

06

电费

3.60


3.60

302

07

邮电费

3.25


3.25

302

11

差旅费

1.00


1.00

302

17

公务接待费

1.00


1.00

302

28

工会经费

5.37


5.37

302

31

公务用车运行维护费

9.20


9.20

302

39

其他交通费用

22.38


22.38

303


对个人和家庭的补助

13.88

13.88


303

02

退休费

8.07

8.07


303

05

生活补助

5.81

5.81



表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表














单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

29.59

24.20


11.20

11.20


13.00

3.70

1.69

0.50




一般公共预算资金

29.59

24.20


11.20

11.20


13.00

3.70

1.69

0.50


708

环江毛南族自治县长美乡


29.59

24.20


11.20

11.20


13.00

3.70

1.69

0.50


708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

一般公共预算资金

29.59

24.20


11.20

11.20


13.00

3.70

1.69

0.50



 

表八:政府性基金预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3


表九:国有资本经营预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

表十:2023年预算项目绩效目标公开表





单位:万元

单位显示编码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标


合计


247.01


708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

武装征兵及民兵预备役工作经费

3.00

目标1:开展国防宣传、征兵宣传2次,提高武装和征兵工作的知晓率达95%,完成春、秋期征兵任务数,为部队输送高素质兵源。?

目标2:开展民兵预备役训练2次,高标准,高质量完成民兵训练任务数,提高了民兵思想素质和军事技能。

目标3:提升参加训练人员和应征青年的满意度达95%。

708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

统计工作经费

1.00

目标1:组织实施人口、经济、农村和乡村住户调查1次,了解本辖区各类经济运行情况,汇总统计数据,是数据更新率达90%。

目标2:建立和完善统计管理制度,包括统计工作制度、报表管理制度、统计资料审核报送制度、统计档案管理制度等,各项制度完善并上墙。

目标3:对统计工作人员开展业务培训1次,促进统计工作人员熟悉掌握统计工作,推进统计数量精准化、精细化、完整性。

708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

其他日常业务费

34.97

目标1:严格按照财务制度,按时拨付资金,为各站所各部门日常工作提供资金保障。目标2:按照实际工作要求,认真规划日常工作经费的使用率、分配比例,控制成本,杜绝铺张浪费,使效率达到最高。目标3:各部门各站所相互监督,相互制约,根据实际报账

708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

维稳工作经费

3.00

目标1:开展综合治理维稳宣传活动2次,营造和谐稳定的社会环境;

目标2:年内调协化解一般矛盾纠纷10起,调解率达95%以上;

目标3:开展重大事件重点人员大排查1次,使重大事件发生率为0 

目标4:开展法制宣传教育1次,增强全民法律意识,使群众的安全感满意度达95%以上。

708001

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团委工作经费

2.00

目标1:组织召开青年团员培训1次,密切联系青年团员,使团员青年服务经济社会发展大局的热情和能力提高达90%以上;

目标2:开展团员团建关爱活动1次,组织引导青年团员关爱关注留守儿童,引导青年团员为社会做贡献;

目标3:开展维护青少年合法权益的法律宣传活动1次,使青少年能运用法律维护自身合法权益率达95%以上。

目标4:保障团委各项工作有序运转,提高青少年团员及受益群众的满意度达95.

708001

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安全生产及森林防火工作经费

2.00

目标1:年内开展安全生产及森林防火宣传活动2次,发放各类宣传资料10000余份,提高群众安全生产意识和森林防火意识;目标2:开展安全生产隐患大排查1次,森林防火宣讲培训1次,使相关工作人员对防治工作掌握率达100%;目标3:年内安全生产及森林防火督察合格率90%;目标4:安全生产隐患排查整治率达90%;目标5:参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达95%。

708001

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纪检监察工作经费

1.00

目标1:检查并处理党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,年内办案、结案率达100%;

目标2:开展行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作1次,教育行政事业单位工作人员遵纪守法、为政清廉。

目标3:开展党风廉政建设和反腐败警示教育大会2次,培育良好家风家教,营造风清气正的政治生态环境,

目标4,:营造风清气正的社会风气,提高群众对党和政府满意度达95%,对纪委监察工作满意度达95%。

708001

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预防青少年违法犯罪工作经费

2.00

目标1:开展青少年主题思想教育及及青少年禁毒防艾宣传教育1次,强化思想引领,扎实推进青少年思想道德和法制宣传教育的活动工作,增强青少年知法、守法、护法,防止违法犯罪事件发生。

目标2:多渠道组织社会力量为有困难需要帮助的困境儿童以及农村留守儿童等提供多种形式的关爱帮扶服务1次,改善学习生活环境。

目标3:青少年和收益对象满意度达90%以上。

708001

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民族团结工作经费

1.00

目标1:开展民族团结进步宣传教育活动2次,教育群众正确树立民族观、宗教观、文化观,促进民族团结、改善民生,促进少数民族经济发展,唱响中华民族一家亲、同心共筑中国梦。

目标2:组织各村召开民族团结知识培训、讲座各1次。

目标3:服务对象和受益群众满意度达90%以上。

708001

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清洁乡村工作经费

2.00

目标1:开展保洁员业务培训1次,乡村清洁率达90%以上;

目标2:对乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查2次,使乡村保洁管理达标率达100%,为农村人居环境全面改善起到了良好的作用;

目标3:日常生活环境改善深受人民群众欢迎,项目实施群众满意度为95%。

708001

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关心下一代工作委员会经费

1.00

目标1:广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规2次培训2次:

目标2:开展活动所用资金不超过该项目预算总金额:

目标3:服务青少年满意率超过95%。

目标4:保障单位关工委工作正常运转,促进青少年健康成长。

708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

法制宣传教育工作经费

1.00

目标1:开展法制宣传教:1次,进一步深化依法治理,提高全社会厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。

目标2:开展法制知识学习培训1次,并开展知识竞赛,增强全民法治观念和全体党员党章党规意识。

目标3:开展领导干部普法考试,普法考试通过率达98%。

目标4:提高服务对象和人民群众的满意度达95%。

708001

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党支部组织生活经费

0.36

目标1:对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次,提高党性修养,建立学习型、服务型基层党组织达95.

目标2:召开党内会议2次,开党的组织生活会2次,增强基础党组织的战斗力、凝聚力、创造力。

目标3:开展各项党建工作,打牢基层党建工作基础,提高服务群众满意度达95%。

708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

妇联工作经费

1.00

目标1:开展关爱妇女两癌保险宣传活动2次,使全乡妇女两癌保险的参保率达到95%以上;

目标2:开展维护妇女儿童合法权益宣讲会1次,增强妇女儿童维护自身合法权益;

目标3:提高妇女群众素质,提供妇女就业培训2次,带动就业创业率达到90%以上;

目标4:利用儿童之家开展青少年防溺水宣传工作2次,防止中小学生溺水事件发生。

708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

桂财行﹝202115(关于下达2021年全区市县乡人大环节选举补助经费的通知)环江2021年人大换届选举补助费

0.53

桂财行﹝202115号《关于下达2021年全区市县乡人大环节选举补助经费的通知》环江2021年人大换届选举补助费

708001

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退役军人服务中心建设经费2

2.00

目标1:开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次,畅通依法维权渠道,及时有效解决信访事件,健全退役军人服务管理保障体系。

目标2:开展退役军人工作人员业务培训1次,落实退役军人安置相关政策,筑牢国防建设基础。

目标3:增强退役军人及服务对象的满意度达95%。

708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

宣传工作经费

6.00

目标1:开展各项政策宣传工4次,制作宣传横幅、展板50余份,宣传标语30余条,群众对政策的知晓率达90%以上。

目标2:开展疫情防控宣传4次,防溺水宣传活动2次,普法教育宣传1次等等,提高群众安全意识,防范意识。

目标3:促进群众对党和政府工作的支持力度,提高群众的满意度达95%。

708001

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河财行﹝20217号《关于下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知》选调生到村任职经费

2.59

按时按需保障选调生到村任职经费,促进乡村振兴工作开展

708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

党员培训经费

1.19

保障党员培训经费

708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

易地扶贫拆旧复垦奖励金

47.19

易地扶贫拆旧复垦奖励金

708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

乡村风貌提升改造村屯三清三拆项目经费

3.00

乡村风貌提升改造村屯三清三拆项目经费

708001

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困难群众

4.24

提升困难群众救助补助资金使用效率,保障困难群众生活质量

708001

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护林员补贴

105.72

按时支付生态护林员补贴

708001

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地灾应急演练经费

0.00

保障应急地质灾害演练所需经费

708001

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农村危房改造自治区工作经费

1.36

农村危房改造自治区工作经费

708001

环江毛南族自治县长美乡人民政府

农村党员大培训经费

1.19

目标1:组织农村党员参加教育培训。

目标2:强化课程建设,适时开发新专题。

目标3:激发党员队伍内生动力。

目标4:积极参加培训活动,提高社会认可度。

708001

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人大工作经费

1.00

目标1:组织人大代表围绕本乡重点工作、产业发展及人大代表会议议案和代表建议意见办理情况进行1次视察、调研,开展专项工作会议并形成专题报告。

目标2:年内开展1次人大代表会议,向代表通报政情,听取代表对乡镇政府工作的建议和意见,并做好整理、交办、督办和反馈工作。

目标3:受理人大代表和群众来信来访,及时转办、督办、反馈,信访事项办结率达100%。

目标4:提高人大代能认真履行职责,充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用,服务群众满意度达95%。

708001

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党代会年会工作经费

1.14

目标1:组织召开党员培训1次,引导党代表依法履职、务实作为,为推进大才乡经济社会加快发展作出了积极贡献。

目标2:组织党代表召开党代会1次,整理党代表提出的意见建议。

708001

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关爱党员(农村党员)经费

2.53

目标1:开展党员大会每月每个党支部至少1次,全年累计30次,人数达260人。

目标2:开展党员培训会2次,加强和改进党的工作,更好地贯彻执行党的路线、方针、政策;全面从严治党,强化党群关系;提高党的创造力、凝聚力、战斗力。

目标3:建立健全全党内激励关怀帮扶机制,切实体现党组织对困难党员的关系和关爱,体现党的人文关怀。

708001

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乡镇应急工作经费

12.00

目标1:多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上,向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能,提升群众应急能力。

目标2:做好各类应急培训演练6次,提升应急队伍应急能力,增强对突发事件的处置能力。

目标3:做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备,确保应急的物资保障。

         

1.8.1部门预算公开表_(长美乡政府).xls