中共环江毛南族自治县委员会宣传部2023年 部门预算公开
中共环江毛南族自治县委员会宣传部2023年
部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:中共环江毛南族自治县委员会宣传部2023年
部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中共环江毛南族自治县委员会宣传部2023年
部门预算报表
第一部分:部门概况
一、基本职能
(一)负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传和哲学社会科学规划工作,并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。联系县社科联,并在工作上实施指导。
(二)负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作。引导社会舆论,协调新闻、出版等部门的工作。
(三)负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作,并在政治方向和方针、政策方面实施指导。
(四)负责规划、部署全县的宣传思想工作、国防教育以及社会主义精神文明建设工作;督促检查各乡(镇)、各部门贯彻落实中央、自治区党委、市委和自治县党委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况;组织协调全县各有关部门做好未成年人思想道德建设工作;推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。
(五)制订培训规划,并组织对乡镇宣传干部和有关宣传文化系统干部的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好人才培养工作。
(六)负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作,负责制订全县对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。
(七)贯彻宣传文化事业发展的指导方针;指导、协调全县新闻出版广播影视业和宣传文化事业改革和发展工作;
(八)负责指导、审查宣传口各专业技术职务的评定工作,负责全县政工专业技术职务的评定。
(九)负责组织全县重点党报党刊的征订发行工作。
(十)承办自治县党委和市委宣传部交办的其他任务
二、机构设置情况
(一)部办公室
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开、接待、图书资料、发行、财务管理与监督等工作,承担和组织本部工作要点、总结、报告、领导重要讲话及部里的重要文件等文稿的起草,负责制定全县宣传思想工作绩效考评方案,并组织实施。负责调查研究宣传思想工作的方针、政策及法规建设的情况,并提出建议;组织协调和指导社会舆情工作,做好信息、资料编选工作。
(二)新闻股
负责指导、协调新闻舆论导向和新闻队伍建设,组织、指导全县的新闻宣传工作,负责与有关新闻单位的业务联系;抓好重点党报党刊发行工作。负责对出版、印刷行业进行宏观管理和新闻出版管理人员的培训指导,负责与政府有关出版印刷部门的业务联系。
(三)县文明办
了解、掌握、反映全县群众性精神文明建设活动动态;深入调查研究,提出建议,为县文明委指导全县开展群众性精神文明建设活动提供依据;具体组织全县开展群众性精神文明建设活动;做县文明委上传下达的日常工作,加强同文明委委员和委员单位的联系,完成县文明委和县委宣传部交办的工作任务。
(四)理论教育股
负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究、哲学社会科学规划和理论队伍建设。制定全县党员干部理论学习计划,为县委中心组制定理论学习方案,提供学习资料并为中心组学习做好各项服务工作;负责乡(镇)、县直单位学习骨干的理论培训工作;组织指导全县在职干部的理论学习和考试考核工作;组织理论研究和理论宣传工作;负责本县干部理论学习的总结和汇报工作;负责与县社科联等部门的业务联系。
(五)网络服务管理中心
负责统筹规划全县互联网新闻宣传事业的建设、发展,制定互联网新闻宣传计划;对新闻网站和商业网站登载新闻、开办新闻网页和网站开办新闻时政类论坛进行管理;会同有关部门拟订互联网新闻宣传管理制度;指导新闻单位开展互联网新闻宣传工作,组织开展互联网上重大新闻宣传活动,开发有关新闻宣传信息资源;收集和研究互联网的舆情动态和重要信息;组织互联网新闻网站开展交流与合作;负责网络宣传队伍建设与管理工作。
三、人员构成情况
实有财政供养人数26人,其中在职在编人员总数为18人,其中行政编制8人,事业编制9人,机关后勤服务人员1人,离退休人员8人(其中离休0人)。另有编外在职实有人数6人。
第二部分:中共环江毛南族自治县委员会宣传部2023年
部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
一)收入预算说明。
2023年收入总预算157.53万元,同比增加31.83万元,增长25.32%。增加主要原因:部门人员经费增加。
公共财政预算拨款157.53万元,同比增加31.83万元,增长25.32%。增加主要原因:部门人员经费增加。
上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
(二)支出预算说明。
2023年支出总预算157.53万元,其中一般公共服务支出132.75万元;社会保障和就业支出14.16万元;住房保障支出10.62万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算938.26万元,比上一年度增长83.27万元,同比增加9.74%,增加主要原因:上级补助资金项目已建设,未完工验收,部分资金暂未拨付,该部分资金予以结转至今年。
公共财政预算拨款837.38万元,同比减少17.61万元,下降2.06%。减少主要原因:按照中央文件指示精神,以及财政部门相关文件要求,厉行节约,缩减项目金额。
上年结余收入100.88万元,同比增加100.88万元,增长100%。增加主要原因:上级补助资金项目已建设,未完工验收,部分资金暂未拨付,该部分资金予以结转至今年。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算938.26万元,其中基本支出258.38万元,占支出总预算的27.54%,同比减少39.61万元,减少13.29%;项目支出679.88万元,占支出总预算的72.46%,同比增加122.88万元,增长22.06%。增减主要原因:有人员调出本单位,所以基本支出减少。因上一年度有结转资金,以及电影公司补偿费的纳入,导致本年度项目预算支出增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年度财政拨款支出938.26万元,其中:基本支出258.38万元,项目支出679.88万元。具体支出预算如下(按具体科目分类): 一般公共服务支出709.35万元,文化旅游体育与传媒支出177.88万元,社会保障和就业支出29.16万元,住房保障支出21.87万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度一般公共预算支出837.38万元,其中基本支出258.38万元,项目支出579万元,主要用于宣传部机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保宣传机关正常运转的办公费、印刷费、水费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于全县党报党刊征订、媒体合作费用以及电影公司安置补偿款等支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.16万元。
3.住房公积金21.87万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出258.38万元,其中人员经费238.87万元,公用经费19.51万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.9万元,同口径比2022年增加7万元,增长877.78%,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
2.公务接待费2023年预算安排7.9万元,比上年增加7万元,增长777.78%,增加的主要原因是随着环江高铁站的开通,对外宣传工作任务的增长,各级媒体到我县采访的人数增长较快,所以媒体接待费用预计增加较多。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
4.会议费1.2万元,主要用于召开全县宣传思想工作会议,以及理论中心组会议等相关大型会议支出。
5.培训费12.3万元,主要用于召开全县理论通讯员培训会,少年宫技能指导培训,全县宣传骨干业务培训,新闻出版局软件正版化业务培训等相关工作业务培训。
八、政府性基金预算支出情况说明
本年度我单位在政府性基金预算支出项目的经费预算为8.6万元,主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
行政运行15.86万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额13.35万元。其中:货物类采购13.35万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位申报5个项目预算绩效目标,涉及一般公共预算当年财政拨款394.8万元,占年初项目预算的58.07%。具体详情可参照报表10。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.各部门特定名词解释。
第四部分:中共环江毛南族自治县委员会宣传部2023年
部门预算报表
部门收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 837.38 | 一、一般公共服务支出 | 709.35 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 837.38 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 177.88 | |
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 29.16 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 21.87 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 837.38 | 本 年 支 出 合 计 | 938.26 |
上年结转结余 | 100.88 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 938.26 | 支 出 总 计 | 938.26 |
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 938.26 | 837.38 | 837.38 | 100.88 | 92.28 | 8.60 | ||||||||
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 938.26 | 837.38 | 837.38 | 100.88 | 92.28 | 8.60 | |||||||
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 938.26 | 837.38 | 837.38 | 100.88 | 92.28 | 8.60 |
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 938.26 | 258.38 | 679.88 | |||||||
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 938.26 | 258.38 | 679.88 | ||||||
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 938.26 | 258.38 | 679.88 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 3.64 | 3.64 | |||||
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 192.96 | 179.96 | 13.00 | ||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 512.74 | 23.74 | 489.00 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 16.20 | 16.20 | |||||
207 | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出 | 7.00 | 7.00 | |||||
207 | 07 | 99 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 8.60 | 8.60 | |||||
207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 146.08 | 146.08 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.16 | 29.16 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.87 | 21.87 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 837.38 | 一、本年支出 | 938.26 |
(一)一般公共预算拨款 | 837.38 | (一)一般公共服务支出 | 709.35 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 837.38 | (三)国防支出 | |
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 177.88 | |
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 29.16 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | 100.88 | (十二)农林水支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 92.28 | (十三)交通运输支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 8.60 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 21.87 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 938.26 | 支 出 总 计 | 938.26 |
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 837.38 | 258.38 | 238.87 | 19.51 | 579.00 | ||||
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 837.38 | 258.38 | 238.87 | 19.51 | 579.00 | |||
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 837.38 | 258.38 | 238.87 | 19.51 | 579.00 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | |||
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 192.96 | 179.96 | 164.10 | 15.86 | 13.00 | |
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 512.74 | 23.74 | 23.74 | 489.00 | ||
207 | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.87 | 21.87 | 21.87 |
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 258.38 | 238.87 | 19.51 | ||
301 | 工资福利支出 | 232.57 | 232.57 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 73.54 | 73.54 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 26.61 | 26.61 | |
301 | 03 | 奖金 | 29.49 | 29.49 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 15.51 | 15.51 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.16 | 29.16 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.57 | 11.57 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 21.87 | 21.87 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 23.74 | 23.74 | |
302 | 商品和服务支出 | 19.51 | 19.51 | ||
302 | 01 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.46 | 1.46 | |
302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 3.64 | 3.64 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 9.00 | 9.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.40 | 2.40 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.30 | 6.30 | ||
303 | 02 | 退休费 | 5.60 | 5.60 | |
303 | 05 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 |
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 21.40 | 7.90 | 7.90 | 1.20 | 12.30 | 12.30 | |||||||
一般公共预算资金 | 21.40 | 7.90 | 7.90 | 1.20 | 12.30 | 12.30 | |||||||
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 21.40 | 7.90 | 7.90 | 1.20 | 12.30 | 12.30 | ||||||
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 一般公共预算资金 | 21.40 | 7.90 | 7.90 | 1.20 | 12.30 | 12.30 |
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8.60 | 8.60 | |||||
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 8.60 | 8.60 | ||||
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 8.60 | 8.60 | ||||
207 | 07 | 99 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 8.60 | 8.60 |
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
附件3 | ||||
2023年预算项目绩效目标批复表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 679.88 | |||
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 党支部组织生活经费 | 0.12 | 党支部组织生活经费,每年100元/人,党支部党员在职人数12人。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 全县未成年人思想道德建设工作经费 | 5.00 | 每年卡站少年宫各类技能竞赛、培训等活动费用3万元,各类先进典型评选、培育、横幅、证书费用2万元。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 国防教育经费 | 1.00 | 全县国防教育活动办公室设在宣传部,此项工作每年开展国防教育新闻培训、社会宣传、专题讲座所需工作经费。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 培育和践行社会主义核心价值观 | 5.00 | 根据桂宣发〔2014〕31号文件,深入推进培育和践行社会主义核心价值观工作实施方案相关经费。具体为更换氛围营造广告标语、横幅、广告牌等经费3.5万元,相关工作办公经费1万元,工作人员到乡镇开展检查等相关工作差旅费用0.5万元。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 媒体合作经费 | 120.00 | 保证每年关于我县新闻报道出现在国家级媒体不低于5次,省级媒体不低于十次,地市级媒体不低于十次。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 宣传业务经费 | 13.00 | 宣传部开展日常工作经费,包含:干部职工差旅费,办公通讯费,水电费,宣传横幅展板制作费等相关工作经费 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 戏曲进校园、戏曲进乡村 | 5.00 | 根据河宣发〔2017〕5号文件要求,2018年起将戏曲进校园活动经费纳入部门年度预算,以弘扬中华优秀传统戏曲文化精髓,培养学生素养,活跃校园戏曲文化氛围。此项目资金用于:1.组织全县符合举办条件的学校,开展相关文艺活动经费。2.文艺下乡创作人员采风经费支出。3.组织文艺骨干力量外出学习培训经费支出。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | “扫黄打非”、新闻出版经费 | 5.00 | 1、“扫黄打非”工作经费0.5万元,“扫黄打非”宣传栏制作2万元。2、新闻出版物市场检查工作经费0.5万元。新闻出版发行业务经费2万元。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 理论骨干及通讯员培训费用 | 5.00 | 每年定期举办两期全县理论骨干、通讯员培训班,参训授课、住宿、就餐费用2万元。理论骨干县外培训费用3万元。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 网络管理工作费用 | 7.00 | 1.网络服务中心开展全县网络监控、网络问政、跟帖、网络安全宣传等工作经费。2.自治县网信办开展宣传、培训工作经费。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 全县宣传思想工作经费 | 3.00 | 进乡镇、企业、社区、厂矿进行理论宣讲及理论资料购买、印刷费用;相关新闻报道工作经费;对内对外宣传工作经费。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 县委理论中心组学习费用 | 1.90 | 县委理论中心组开展理论学习、资料印刷及购买、笔记本购买、讲师授课费用。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 农村电影公益放映配套补助资金 | 7.00 | 用于补助电影公司到全县各乡镇放映公益电影补贴,按照每年自治区公布的放映计划实施,农村电影公益放映配套补助资金按照放映场次进行补贴,每放映一场公益电影,自治区补贴应不低于200元/场,县级配套补贴应不低于自治区补贴的20%。2022年环江县放映场次为1428场,23年放映场次以自治区公布后为基准。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 新时代文明实践工作及少年宫运转经费 | 14.00 | 此项工作经费用于开展新时代文明实践工作经费。包含1.新时代文明实践云平台运转经费 2.开展志愿者骨干培训 3.开展志愿者服务活动 4.少年宫开展活动经费 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 社会氛围宣传营造工作经费 | 5.00 | 每年更换社会氛围营造展示板、横幅标语、宣传栏等费用,以及因开展此项工作所发生的工作经费。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 重大主题宣传经费 | 5.00 | 每年根据党和国家的方针政策,自治区、市、县的工作要求进行专项宣传工作,标语横幅制作、宣传栏、宣传海报的张贴布置。完成上级领导部门以及县委县政府交办的各项宣传工作任务 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 意识形态责任落实工作经费 | 5.00 | 1.意识形态业务技能培训工作经费。2.意识形态责任落实工作检查,工作人员差旅费。3.意识形态责任落实工作印刷制品费用。意识形态责任落实工作宣传制品费用。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 精神文明创建工作经费 | 1.98 | 1.开展文明校园、文明家庭、文明乡镇、文明单位的评选,横幅、证书、牌匾制作费用,2.宣传栏制作费用。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 全县党报党刊征订费用 | 300.00 | 按照《中共环江毛南族自治县委员会常委会会议纪要》(八届第177号)文件第31条内容,把全县党报党刊征订经费纳入年度财政预算。根据文件要求,按时按量完成全县党报党刊征订工作。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 中央补助新时代文明实践中心建设试点项目 | 26.08 | 中央补助新时代文明实践中心建设试点项目 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 新时代文明实践中心建设项目 | 50.00 | 今年内完成我县新时代文明实践中心建设试点项目 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 电影公益性放映补贴 | 16.20 | 全年按照计划在全县各村屯放映公益电影场次1524场,每场补助200元,共计30.48万元。资金按照上下半年放映场次分批拨付。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 电影事业发展专项资金 | 3.60 | 补贴2021年公益宣传奖励1万元,国产电影放映奖励2万元。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 中央补助地方电影事业发展基金 | 5.00 | 按照文件规定,对已完成任务的地方电影放映单位进行补助。 |
214001 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 电影公司补偿安置款 | 70.00 | 按照自治县八届人民政府第103次常务会议定方案,每年完成对电影公司的补偿 |