环江毛南族自治县大数据发展局 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县大数据发展局
2023年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分:2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2023年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)负责统筹推进全县信息化、数字化发展工作。负责统筹县相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务和公共资源交易监督管理等工作。负责全县大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作。
(二)负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规章草案,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。
(三)负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字环江发展战略规划,负责拟订并组织实施全县数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字环江建设的意见建议。
(四)负责拟订县本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核县本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。
(五)负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。
(六)负责统筹全县数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。
(七)负责统筹数字政府建设。负责全县统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设,负责数字政府建设和政务服务,政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作。负责全县政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。
(八)负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全县数字经济运行分析。
(九)负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村,数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。
(十)负责统筹推进全县行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。
(十一)负责对进驻县政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全县各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全县政务服务信用体系建设。负责进驻县政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责对进入县政务服务中心的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。
(十二)指导全县公共资源交易监督管理工作,拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责县本级公共资源交易活动的监督管理工作。
(十三)负责统筹大数据领域人才队伍建设。
(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据上述职责,环江毛南族自治县大数据发展局内设综合技术股、政务公开股和公共资源交易股等3个内设机构。
(一)综合技术股。负责办公室(局)的日常政务和综合协调工作;负责组织、人事、财务、文电收发、印鉴管理、文书档案管理、保密、安全保卫、资产管理、基建、后勤服务和其他事务性工作;负责办公室(局)的综合性会议和重大活动的组织及对外联络接待工作;负责内部规章制度建设;负责工作计划、工作总结、综合性文字材料的调研和组织起草工作;负责宣传、教育和信息工作;负责绩效管理和考评工作;组织并参与起草自治县行政审批制度改革的有关规章制度;负责推进行政审批项目集中办理和行政审批标准化工作;负责审查县级各职能部门行政审批事项的授权,审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等;指导、协调全县行政审批、政务服务中心管理工作;承办领导交办的其他工作。负责指导、协调全县政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用;负责全县政务服务和公共资源交易信息系统的规划、建设及系统的运行维护与管理工作;负责自治县政务服务和公共资源交易信息系统的更新、升级、培训和推广应用;负责建立和完善自治县政府信息公开统一平台;负责推广应用政务服务、政务公开、政府信息公开基层信息化应用平台;负责自治县政务服务和公共资源交易网站建设与管理;负责配合监察部门组织开展行政效能电子监察的数据分析和编发工作;负责起草制定政务服务和公共资源交易信息系统建设技术标准及相关的规章制度;承办领导交办的其他工作。
(二)政务公开股。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作;组织编制自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办(局)的政府信息公开指南、目录和年度工作报告;协调组织自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办(局)主动公开的政府信息发布和保密审查;依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取政府信息的申请;协调、指导公共企事业单位推行办事公开工作;协调受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报;负责自治县政务公开和政府信息公开领导小组办公室的日常工作;承办领导交办的其他工作。
(三)公共资源交易股。负责起草、完善公共资源交易监督管理制度和其他规范性文件;负责公共资源交易等法律、法规和政策的宣传工作;负责全县公共资源交易流程和场外交易、合同签订等执行情况的监督检查;负责全县统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库的建设和管理;负责公共资源交易纠纷的协调和投诉的受理、调查、督办;负责对市场准入等有关制度和公共资源交易责任追究制度执行的日常工作;负责指导、协调全县公共资源交易平台建设;承办领导交办的其他工作。
三、人员构成情况
人员编制总数为15人,其中行政编制7人,事业编制8人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数24人,其中行政在职7人,事业在职8人,离退休人员2人(其中离休0人)。编外在职实有人数7人。
第二部分:2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年部门收支总预算378.47万元,同比增加93.12万元,增长32.63%。增加主要原因:二层机构人员调入,增加工作职能、编制数和人员,工资福利支出增加;新增建设电子政务外网二期项目经费。
2023年部门收入总预算378.47万元,其中一般公共预算拨款378.47万元,同比增加93.12万元,增长32.63%。增加主要原因:二层机构人员调入,增加工作职能、编制数和人员,工资福利支出增加;新增建设电子政务外网二期项目经费。
2023年部门支出总预算378.47万元,其中:一般公共服务支出208.49万元,同比减少51.37万元,下降19.77%。下降的主要原因:根据工作经费性质变更了部门支出功能分类,列入了科学技术支出这一类。科学技术支出128万元,同比增加128万元,增长100%。增加的主要原因:根据工作经费性质变更了部门支出功能分类,列入了科学技术支出这一类。社会保障和就业支出23.99万元,增加9.45万元,同比增长64.77%,增长的主要原因:二层机构人员调入,增加工作职能、编制数和人员,社保经费增加;住房保障支出17.99万元,同比增加7.07万元,同比增长64.74%,增长的主要原因:二层机构人员调入,增加工作职能、编制数和人员,住房保障支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算378.47万元,同比增加93.12万元,增长32.63%。增加主要原因:二层机构人员调入,增加工作职能、编制数和人员,工资福利支出增加;新增建设电子政务外网二期项目经费。公共财政预算拨款378.47万元,同比增加93.12万元,增长32.63%。增加主要原因:二层机构人员调入,增加工作职能、编制数和人员,工资福利支出和社保经费增加;新增建设电子政务外网二期项目经费。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算378.47万元,其中基本支出210.84万元,占支出总预算的55.71%,同比增加67.09万元,增长46.67%;项目支出167.63万元,占支出总预算的44.29%,同比增加26.03万元,增长18.38%。基本支出增加主要原因:二层机构人员调入,增加工作职能、编制数和人员,工资福利支出和社保经费增加。项目支出增加主要原因:新增建设电子政务外网二期项目经费,二层机构人员调入,工作职能和经费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算378.47万元,同比增加93.12万元,增长32.63%。收入全部为一般公共财政预算拨款,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。增加主要原因:二层机构人员调入,增加工作职能、编制数和人员,工资福利支出增加;新增建设电子政务外网二期项目经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出378.47万元,其中:基本支出210.84万元,项目支出167.63万元。具体支出预算如下(按功能分类科目):
(一)行政运行333.49万元,其中:基本支出165.86万元,项目支出167.63万元。主要用于政府机构为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保政府机构正常运转的办公费、报刊费、差旅费等经费支出。
(二)其他群众团体事务支出3万元,其中35%作为工会上解经费,65%作为单位工会活动经费。
(三)机关事业单位养老保险缴费23.99万元,用于单位缴纳干部职工的养老保险单位部分。
(四)住房公积金17.99万元,用于单位缴纳干部职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出210.84万元,其中:人员经费196.4万元,公用经费14.44万元。具体支出预算如下(按经济分类科目):
(一)工资福利支出194.95万元,主要用于基本工资和津补贴,养老、医疗、工伤、失业保险,住房保障等人员经费支出。
(二)商品和服务支出14.44万元,主要用于办公费、差旅费、通讯补贴、公用交通补贴等。
(三)对个人和家庭的补助1.45万元,主要用于退休生活补助、遗属生活补助。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元,同口径比2022年增加1万元,增长100%,增长主要原因:公务接待费2022预算安排0万元。具体如下:
(一)因公出国(境)费2023年预算0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2023年预算1万元,同比增加1万元,增长100%。主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费。增长主要原因:公务接待费2022预算安排0万元。
(三)公务用车购置及运行费2023年预算0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
机关运行经费14.44万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额7.5万元。其中:货物类采购7.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,共5个项目,涉及一般公共预算拨款167.63万元,其中重点项目1个,涉及一般公共预算拨款100万元,占项目预算59.66%。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2023年部门预算报表
| |||
表一:部门收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 378.47 | 一、一般公共服务支出 | 208.49 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 378.47 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | 128.00 | |
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 23.99 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 17.99 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 378.47 | 本 年 支 出 合 计 | 378.47 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 378.47 | 支 出 总 计 | 378.47 |
表二:部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 378.47 | 378.47 | 378.47 | |||||||||||
140 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 378.47 | 378.47 | 378.47 | ||||||||||
140001 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 378.47 | 378.47 | 378.47 |
表三:部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 378.47 | 210.84 | 167.63 | |||||||
140 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 378.47 | 210.84 | 167.63 | ||||||
140001 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 378.47 | 210.84 | 167.63 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 205.49 | 165.86 | 39.63 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 128.00 | 128.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.99 | 23.99 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.99 | 17.99 |
表四:财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 378.47 | 一、本年支出 | 378.47 |
(一)一般公共预算拨款 | 378.47 | (一)一般公共服务支出 | 208.49 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 378.47 | (三)国防支出 | |
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | 128.00 | |
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 23.99 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 17.99 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 378.47 | 支 出 总 计 | 378.47 |
表五:一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 378.47 | 210.84 | 196.40 | 14.44 | 167.63 | ||||
140 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 378.47 | 210.84 | 196.40 | 14.44 | 167.63 | |||
140001 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 378.47 | 210.84 | 196.40 | 14.44 | 167.63 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 205.49 | 165.86 | 154.42 | 11.44 | 39.63 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 128.00 | 128.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.99 | 17.99 | 17.99 |
表六:一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 210.84 | 196.40 | 14.44 | ||
301 | 工资福利支出 | 194.95 | 194.95 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 60.67 | 60.67 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 19.77 | 19.77 | |
301 | 03 | 奖金 | 24.25 | 24.25 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 14.32 | 14.32 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.99 | 23.99 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.52 | 9.52 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 17.99 | 17.99 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 23.50 | 23.50 | |
302 | 商品和服务支出 | 14.44 | 14.44 | ||
302 | 01 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.09 | 1.09 | |
302 | 11 | 差旅费 | 3.05 | 3.05 | |
302 | 28 | 工会经费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 6.30 | 6.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 | ||
303 | 02 | 退休费 | 1.42 | 1.42 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | |||||||
一般公共预算资金 | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | |||||||
140 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | ||||||
140001 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 一般公共预算资金 | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
表八:政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注明:此表本部门无数据
表九:国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注明:此表本部门无数据
表十:2023年预算项目绩效目标公开表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 167.63 | |||
140001 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 党支部组织生活经费 | 0.13 | 开展党员民主生活会2次,开展党的政治生日活动1次。 |
140001 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 电子政务外网平台运维费 | 21.00 | 一、确保全县党政机关综合办公网络畅通,提高办公效率和群众和满意度;二、年底前完成全部费用支付。 |
140001 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 电子招投标平台运维费 | 7.00 | 确保全县公共资源交易活动顺利开展,使招投标全程电子化、公开透明、公平公正,促进全县党风廉政建设。 |
140001 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 业务费 | 39.50 | 保障单位日常工作正常运行,提高办公效率和群众满意度。 |
140001 | 环江毛南族自治县大数据发展局 | 电子政务外网二期项目 | 100.00 | 保全县党政机关综合办公平台网络畅通,加强各级政务部门互联互通、数据传输资源共享和业务协同,推动县本级各部门各单位及二层机构统一使用电子政务外网互联网出口,满足各级政务部门业务办理、社会管理和公共服务需要,提高办公效率,促进服务型政府建设,高度群众满意度。 |