中共环江毛南族自治县委员会政法委员会 2023年部门预算公开
中共环江毛南族自治县委员会政法委员会
2023年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:中共环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中共环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)深入贯彻党中央决定和县委决策,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安环江、法治环江建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调应对和处置重大突发事件。
(四)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
(五)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向县委提出建议;参与有关地方性法规的起草、修改工作,及时提出立法建议。
(六)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性重大问题,深化政法改革。
(九)指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管县法学会。
(十)完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共环江县县委政法委员会内设2个办公室(科、委),预算管理单位1个。人员编制总数为16人,其中行政编制10人,事业编制6人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数23人,其中行政在职10人,事业在职4人,离退休人员6人(其中离休0人)。编外在职实有人数3人。
第二部分:中共环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算297.64万元,其中一般公共预算拨款287.64万元,上年结转结余10万元。 较2022年度收入总预算预算减少14.86万元,下降4.76%。主要原因是人员变动。
2023年度支出总预算预算297.64万元,较2022年度支出预算减少14.86万元,下降4.76%。主要原因是人员变动。
二、部门收入总体情况说明
2023年环江县委政法委部门收入预算总额为297.64万元,其中本年一般公共预算287.64万元,占预算总额的96.64%;上年一般公共预算结转10万元,占预算总额3.36%。
2023年部门收入预算总额较上年减少14.86万元,其中:一般公共预算拨款收入297.64万元,较上年预算安排减少14.86万元。主要原因是人员变动。
三、部门支出总体情况说明
2023年部门支出预算297.64万元,其中:基本支出207.89万元,项目支出89.75万元。较2022年度部门支出预算减少14.86万元,下降4.76%。主要原因是单位职工人数减少,人员经费支出部分减少。具体部门支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行197.21万元,其中:基本支出144.49万元,项目支出52.72万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.其他群众团体事务支出2.98万元,主要用于县法学会公用经费支出。
3.其他共产党事务支出0.5万元,主要用于见义勇为工作支出。
4.其他司法支出4万元,主要用于司法救助工作经费。
5.其他科学技术管理事务支出22.53万元,主要用于县乡村综治视联网线路服务,广西综治信息平台运维等方面支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.82万元,主要用于职工养老保险。
7.住房公积金支出17.89万元,主要用于职工住房公积金。
8.其他支出18.72万元,主要用于职工奖励性绩效发放支出。
9.其他公共安全支出10万元,主要用于统筹国家安全观支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入预算数为297.64万元,较上年预算安排的312.5万元减少14.86万元。主要原因是: 单位职工人数减少,人员经费支出预算部分减少。2023年财政拨款支出预算数为297.64万元,较上年预算安排的312.5万元减少14.86万元。主要原因是: 单位职工人数减少,人员经费支出预算部分减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度一般公共预算支出287.64万元,其中:基本支出207.89万元,项目支出79.75万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行197.21万元,其中:基本支出144.49万元,项目支出52.72万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.其他群众团体事务支出2.98万元,主要用于县法学会公用经费支出。
3.其他共产党事务支出0.5万元,主要用于见义勇为工作支出。
4.其他司法支出4万元,主要用于司法救助工作经费。
5.其他科学技术管理事务支出22.53万元,主要用于县乡村综治视联网线路服务,广西综治信息平台运维等方面支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.82万元,主要用于职工养老保险。
7.住房公积金支出17.89万元,主要用于职工住房公积金。
8.其他支出18.72万元,主要用于职工奖励性绩效发放支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出207.89万元,其中人员经费190.05万元,公用经费17.84万元。
1.工资福利支出186.21万元,其中基本工资55.10万元;津贴补贴38.12万元;奖金22.11万元;绩效工资6.77万元;机关事业单位基本养老保险缴费24.53万元;职工基本医疗保险缴费9.74万元;其他社会保险缴费0.91万元;住房公积金18.58万元;其他工资福利支出10.35万元。
2.商品和服务支出17.84万元,其中办公费4.16万元;邮电费1.52万元;工会经费2.98万元;其他交通费用9.18万元。
3.队个人和家庭的补助3.84万元,其中退休费3.84万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元,同口径比2022年减少0.07万元,下降3.38%,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排2万元,比上年减少0.07万元,下降3.38%,减少主要原因是压减支出。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排17.84万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额26.6万元。其中:货物类采购5.86万元、工程类采购0万元、服务类采购14.74万元。
(三)国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算1个重点项目支出开展预算绩效目标说明,项目名称为广西综治信息平台运维,共涉及资金7.79万元,该项目充分运用大数据、云计算、视联网、物联网、地理信息、无线宽带移动网络等“互联网+”技术,对全县12个乡镇综治信息平台运维,预期提高综治信息平台驾驭社会治安局势能力和平安环江建设现代化的水平创新社会治理方法和手段,提升全县社会治理现代化水平的目标。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.各部门特定名词解释
第四部分:中共环江毛南族自治县委员会政法委员会2023年部门预算报表
表一:部门收支总体情况表 | |||||||||||||||||||
单位: 万元 | |||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 287.64 | 一、一般公共服务支出 | 200.68 | ||||||||||||||||
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||
(二)本级 | 287.64 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | 14.00 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | 22.53 | |||||||||||||||||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 23.82 | |||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||||||||||||||||||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||||||||||||||||||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 17.89 | ||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | 18.72 | ||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 287.64 | 本 年 支 出 合 计 | 297.64 | ||||||||||||||||
上年结转结余 | 10.00 | 结转下年支出 | |||||||||||||||||
收 入 总 计 | 297.64 | 支 出 总 计 | 297.64 | ||||||||||||||||
表二:部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | 297.64 | 287.64 | 287.64 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 297.64 | 287.64 | 287.64 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 297.64 | 287.64 | 287.64 | 10.00 | 10.00 |
表三:部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 297.64 | 207.89 | 89.75 | |||||||
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 297.64 | 207.89 | 89.75 | ||||||
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 297.64 | 207.89 | 89.75 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.98 | 2.98 | |||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 197.21 | 144.49 | 52.72 | ||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 22.53 | 22.53 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.82 | 23.82 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.89 | 17.89 | |||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 18.72 | 18.72 |
表四:财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 287.64 | 一、本年支出 | 297.64 |
(一)一般公共预算拨款 | 287.64 | (一)一般公共服务支出 | 200.68 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 287.64 | (三)国防支出 | |
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | 14.00 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | 22.53 | |
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 23.82 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | 10.00 | (十二)农林水支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 10.00 | (十三)交通运输支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 17.89 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | 18.72 | ||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 297.64 | 支 出 总 计 | 297.64 |
表五:一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 287.64 | 207.89 | 190.05 | 17.84 | 79.75 | ||||
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 287.64 | 207.89 | 190.05 | 17.84 | 79.75 | |||
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 287.64 | 207.89 | 190.05 | 17.84 | 79.75 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 197.21 | 144.49 | 129.62 | 14.86 | 52.72 | |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 22.53 | 22.53 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | |||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 18.72 | 18.72 | 18.72 |
表六:一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 207.89 | 190.05 | 17.84 | ||
301 | 工资福利支出 | 186.21 | 186.21 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 55.10 | 55.10 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 38.12 | 38.12 | |
301 | 03 | 奖金 | 22.11 | 22.11 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 6.77 | 6.77 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.53 | 24.53 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.74 | 9.74 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 18.58 | 18.58 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.35 | 10.35 | |
302 | 商品和服务支出 | 17.84 | 17.84 | ||
302 | 01 | 办公费 | 4.16 | 4.16 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.52 | 1.52 | |
302 | 28 | 工会经费 | 2.98 | 2.98 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 9.18 | 9.18 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.84 | 3.84 | ||
303 | 02 | 退休费 | 3.84 | 3.84 |
表七:财政拨款“三公”经费、会议费 和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
一般公共预算资金 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 一般公共预算资金 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
表八:政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
表九:国有资本经营预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
表十2023年预算项目绩效目标公开表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 89.75 | |||
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 县、乡、村综治视联网线路服务费 | 14.74 | 推动大数据、人工智能等新技术在政法领域应用,不断提高政法智能应用水平。 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 政法业务费 | 8.00 | 贯彻落实党中央、自治区党委、市委和自治县党委决定,对全县政法工作作出全局性部署,推动平安环江、法治环江建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 驻京驻邕劝返维稳工作经费 | 2.58 | 敏感时期、重大活动、重要目标和要害部位不发生安全保卫工作重大事故,不发生规模进京集访事件 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 法学会经费 | 1.00 | 围绕党和国家工作大局,根据重要战略机遇期对法制保障、法律服务和法学研究提出的新任务新要求,组织好法学研究工作;开展同县内外法学团体的工作联系和学术交流;参与法律宣传,开展法律服务;完成领导机关的法律服务相关工作。 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 司法救助经费 | 4.00 | 严格执行《广西壮族自治区国家司法救助制度实施办法》规定,符合国家司法救助条件的,及时开展救助,按规定完成国家司法救助资金的审批、核拨、发放、备案工作,确保救助及时,应救尽救。 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 县、乡、村综治中心工作经费 | 8.00 | 基层综治中心“标准化、实战化、实效化”运行进一步加强,网格员上报事件办结率80%以上。 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 国家安全人民防线经费 | 2.00 | 维护国家政治安全、确保社会大局稳定,筑牢国家安全人民防线,建设“六新河池”保驾护航 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 统筹国家安全观 | 10.00 | 统筹国家安全观 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 广西综治信息平台运维费用 | 7.79 | 构建网格治理新机制,科学合理划分网格,实现网格化服务100%覆盖,做到“网中有格、格中有人、人在格上,事在格中,格事尽知”。 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 党支部组织生活经费 | 0.14 | 保障、丰富党支部组织活动 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 见义勇为工作经费 | 0.50 | 弘扬见义勇为精神,鼓励见义勇为行为 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 法制宣传经费 | 10.00 | 年度群众安全感平均达到95%,年度政法队伍执法满意度平均达到90%,自治区扫黑除恶专项斗争满意度调查年度90%以上 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 综治、维稳和反邪教经费 | 19.00 | 年度群众安全感平均达到95%,年度政法队伍执法满意度平均达到90%,不发生在全国造成恶劣影响和严重后果的重大政治性事件、邪教案件、非法聚集事件、大规模群体事件等 |
109001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 扫黑除恶常态化工作经费 | 2.00 | 保障扫黑除恶常态化工作顺利开展,扫黑除恶斗争成效满意度达93%以上。 |