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环江毛南族自治县文化馆 2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-30 22:55:00176人阅读


环江毛南族自治县文化馆

2021年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县文化馆2021年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

 

第一部分 文化馆基本情况

一、基本职能

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传;文艺活动组织;文艺创作培训;业余创作团体管理;业余文艺创作组织;村级文化室业务指导;群众文艺理论研究;文化交流。

二、机构设置情况

 环江毛南族自治县文化馆财政全额拨款副科级单位事业单位。

    三、人员构成情况

人员编制总数为7人,其中行政编制0人,事业编制7人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人,其中行政在职0人,事业在职7人,离退休人员1人。编外在职实有人数0人。具体情况如下:

第二部分 2021年部门预算表格


表一:2021年部门预算收支总表

编制单位:文化馆                                                                       单位:万元

           


                 

                   

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

  目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

99.28

    一、一般公共服务

0.00

一、基本支出

79.57

    1.经费拨款

99.28

    二、外交

0.00

    1.工资福利支出

74.80

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入

0.00

    三、国防

0.00

    2.商品和服务支出

3.57

      1)专项收入安排的资金

0.00

    四、公共安全

0.00

    3.对个人和家庭的补助

1.20

      2)行政事业性收费收入

0.00

    五、教育

0.00

二、项目支出

19.71

      3)罚没收入安排的资金

0.00

    六、科学技术

0.00

    1.工资福利支出

0.00

      4)国有资本经营收入

0.00

    七、文化体育与传媒

80.39

    2.商品和服务支出

19.71

      5)国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

    八、社会保障和就业

10.80

    3.对个人和家庭的补助

0.00

      6)捐赠收入

0.00

    九、社会保险基金支出

0.00

    4.债务利息及费用支出

0.00

      7)政府住房基金其他收入

0.00

    十、卫生健康支出

0.00

    5.资本性支出(基本建设)

0.00

      8)其他收入

0.00

    十一、节能环保

0.00

    6.资本性支出

0.00

二、政府性基金拨款

0.00

    十二、城乡社区事务

0.00

    7.对企业补助(基本建设)

0.00

三、纳入财政专户管理的收入

0.00

    十三、农林水事务

0.00

    8.对企业补助

0.00

    1.国有资本经营收入

0.00

    十四、交通运输

0.00

    9.对社会保障基金补助

0.00

    2.国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

    十五、资源勘探信息等事务

0.00

    10.其他支出

0.00

    3.教育收费收入

0.00

    十六、商业服务业等事务

0.00



    4.其他收入

0.00

    十七、金融支出

0.00



四、未纳入财政专户管理的收入

0.00

    十八、援助其他地区支出

0.00



    1.事业收入

0.00

    十九、自然资源海洋气象等事务

0.00



    2.经营收入

0.00

    二十、住房保障支出

8.10



    3.其他收入

0.00

    二十一、粮油物资储备事务

0.00





    二十二、预备费

0.00





    二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00





    二十四、其他支出

0.00





    二十五、转移性支出

0.00





    二十六、债务还本支出

0.00





    二十七、债务付息支出

0.00





    二十八、债务发行费用支出

0.00



         

99.28

         

99.28

         

99.28

五、上年结余收入


    二十九、结转下年支出




      1、一般公共预算拨款结转






      2、政府性基金结转






      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转
























                 

99.28

支   出   总   计

99.28

支   出   总   计

99.28


表二:2021年部门收入总表

编制单位:文化馆







单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

99.28

99.28

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

80.39

80.39

0.00

0.00

0.00

0.00

  20701

  文化和旅游

80.39

80.39

0.00

0.00

0.00

0.00

    2070109

    群众文化

80.39

80.39

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

  22102

  住房改革支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00


表三:2021年部门支出总表

编制单位:文化馆                               单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

99.28

79.57

74.80

3.57

1.20

19.71

0.00

19.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

80.39

60.68

55.91

3.57

1.20

19.71

0.00

19.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20701

  文化和旅游

80.39

60.68

55.91

3.57

1.20

19.71

0.00

19.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2070109

    群众文化

80.39

60.68

55.91

3.57

1.20

19.71

0.00

19.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.80

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

10.80

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.80

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.10

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  22102

  住房改革支出

8.10

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

8.10

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


表四:2021年财政拨款收支总表

编制单位:文化馆





单位:万元

           


                 




                   

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

  目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

99.28

    一、一般公共服务

0.00

一、基本支出

79.57

    1.经费拨款

99.28

    二、外交

0.00

    1.工资福利支出

74.80

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入

0.00

    三、国防

0.00

    2.商品和服务支出

3.57

      1)专项收入安排的资金

0.00

    四、公共安全

0.00

    3.对个人和家庭的补助

1.20

      2)行政事业性收费收入

0.00

    五、教育

0.00

二、项目支出

19.71

      3)罚没收入安排的资金

0.00

    六、科学技术支出

0.00

    1.工资福利支出

0.00

      4)国有资本经营收入

0.00

    七、文化体育与传媒

80.39

    2.商品和服务支出

19.71

      5)国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

    八、社会保障和就业

10.80

    3.对个人和家庭的补助

0.00

      6)捐赠收入

0.00

    九、社会保险基金支出

0.00

    4.债务利息及费用支出

0.00

      7)政府住房基金其他收入

0.00

    十、卫生健康支出

0.00

    5.资本性支出(基本建设)

0.00

      8)其他收入

0.00

    十一、节能环保

0.00

    6.资本性支出

0.00

二、政府性基金拨款

0.00

    十二、城乡社区事务

0.00

    7.对企业补助(基本建设)

0.00



    十三、农林水事务

0.00

    8.对企业补助

0.00



    十四、交通运输

0.00

    9.对社会保障基金补助

0.00



    十五、资源勘探信息等事务

0.00

    10.其他支出

0.00



    十六、商业服务业等事务

0.00





    十七、金融支出

0.00





    十八、援助其他地区支出

0.00





    十九、自然资源海洋气象等事务

0.00





    二十、住房保障支出

8.10





    二十一、粮油物资储备事务

0.00





    二十二、预备费

0.00





    二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00





    二十四、其他支出

0.00





    二十五、转移性支出

0.00





    二十六、债务还本支出

0.00





    二十七、债务付息支出

0.00





    二十八、债务发行费用支出

0.00



         

99.28

         

99.28

         

99.28

三、上年结余收入

0.00





    1.公共财政拨款结转






    2.政府性基金拨款结转






                 

99.28

支   出   总   计

99.28

支   出   总   计

99.28

 

 

 

 


表五:2021年一般公共预算支出表

编制单位:文化馆




单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

99.28

79.57

19.71

207

文化旅游体育与传媒支出

80.39

60.68

19.71

  20701

  文化和旅游

80.39

60.68

19.71

    2070109

    群众文化

80.39

60.68

19.71

208

社会保障和就业支出

10.80

10.80

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

10.80

10.80

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.80

10.80

0.00

221

住房保障支出

8.10

8.10

0.00

  22102

  住房改革支出

8.10

8.10

0.00

    2210201

    住房公积金

8.10

8.10

0.00







表六:2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类

科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计










301


工资福利支出


302


商品和服务支出


303


对个人和家庭的补助


301

01

基本工资


302

01

办公费


303

01

离休费


301

02

津贴补贴


302

02

印刷费


303

02

退休费


301

03

奖金


302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

社会保障缴费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费


303

05

生活补助


301

07

绩效工资


302

06

电费


303

06

救济费


301

08

职业年金


302

07

邮电费


303

07

医疗费


301

99

其他工资福利支出


302

08

取暖费


303

08

助学金






302

09

物业管理费


303

09

奖励金






302

11

差旅费


303

10

生产补贴






302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金






302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴






302

14

租赁费


303

13

购房补贴






302

15

会议费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出






302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用










302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出







 


2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表






编制单位:文化馆





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

99.28

79.57

19.71

301


工资福利支出

74.80

74.80


  301

01

  基本工资

28.24

28.24


  301

02

  津贴补贴

9.96

9.96


  301

03

  奖金

9.36

9.36


  301

07

  绩效工资

5.21

5.21


  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.80

10.80


  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

2.76

2.76


  301

12

  其他社会保障缴费

0.39

0.39


  301

13

  住房公积金

8.10

8.10


302


商品和服务支出

23.28

3.57

19.71

  302

01

  办公费

1.68

1.68


  302

02

  印刷费

0.50


0.50

  302

06

  电费

0.80


0.80

  302

11

  差旅费

2.50


2.50

  302

14

  租赁费

2.20


2.20

  302

18

  专用材料费

7.50


7.50

  302

26

  劳务费

1.30


1.30

  302

31

  公务用车运行维护费

1.89

1.89


  302

99

  其他商品和服务支出

4.91


4.91

303


对个人和家庭的补助

1.20

1.20


  303

05

  生活补助

1.20

1.20



 

部门预算公开表八

2021年部门政府性基金预算支出表

编制单位:文化馆

















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



















 

本部门2021年没有政府性基金预算,故本表无数据。

 

 

 

 






部门预算公开表九

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表







编制单位:文化馆



单位:万元


         

2020年预算数

2021年预算数

2021年比2020年增减%


*        *

1

2

3


一、“三公”经费小计


1.89

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(一)因公出国(境)费用



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(二)公务接待费



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(三)公务用车费


1.89

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   1.公务用车运行费


1.89

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   2.公务用车购置费



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注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





















部门预算公开表十

2021 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表

编制单位:文化馆


















单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15




















 

本部门2021年没有政府政府购买预算,故本表无数据。

 

 

 

 

部门预算公开表十一

2021 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表

编制单位:文化馆









单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6











 

本部门2021年没有政府政府购买预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2021年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算147.86万元,同比增加44.63万元,增长43%。增减主要原因:人员工资福利增加。

公共财政预算拨款147.86万元,同比增加44.63万元,增长43%。增减主要原因:人员工资福利增加。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。增减主要原因:

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算147.86万元,其中基本支出79.57万元,占支出总预算的54 %,同比增加1.99万元,增长3%;项目支出19.71万元,占支出总预算的13%,同比减少5.94万元,下降23 %。增减主要原因:业务经费减少

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出147.86万元,其中:基本支出79.57万元,项目支出19.71万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于0机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保0机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行147.86万元,其中:基本支出79.57万元,项目支出19.71万元。主要用于文化馆机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保文化馆机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(三)公务用车费2021年预算1.89万元,同比增加0万元,增长0%。其中:

1. 公务用车运行维护费2021年预算1.89万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:公务用车运行维护及车辆保险费

2. 公务用车购置2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

 

 

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

事业运行79.57万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况 

2021年部门预算安排政府采购预算0万元,比2020年增加0万元,同比增长0

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2021政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2020年增加0万元,同比增长0

 政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共1辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共1辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款1.6万元,占年初项目预算的0.08%。

、名词解释(各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充)

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.各部门特定名词解释