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环江毛南族自治县司法局 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-22 13:27:00244人阅读

附件5

环江毛南族自治县司法局

2022年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县司法局2022年部门预算编制情况公开如下:

               

                          录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

第一部分 环江毛南族自治县司法局基本情况

一、基本职能

1)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

  (2)负责对自治县人民政府拟出台的规范性文件以及需要自治县人民政府批准的县直部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。指导乡(镇)人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

3)承担统筹推进法制政府建设的责任。指导、监督县直部门和乡(镇)人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。

4)承办向自治县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办自治县人民政府的行政应诉案件。承办不服自治县人民政府行政复议决定向河池市人民政府申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

5)承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定法制宣传教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作,指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导管理全县基层司法所,推进司法所建设。

6)负责指导、监督、管理全县社区矫正工作,承担自治县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。指导、管理全县刑释人员的安置帮教工作,承担自治县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

7)负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

8)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 

9)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。

10)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

 

二、机构设置情况

根据上述职责,司法局设5个内设机构。

一、社区矫正管理科。

工作职责:负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作,拟定社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。指导、监督社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导社区矫正场所建设和管理工作。负责自治县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

二、政府法律事务科

工作职责:承办自治县人民政府行政规范性文件合法性审查工作。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督各乡镇、各部门依法行政工作,推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。指导行政执法示范点建设。组织开展行政执法监督工作。负责自治县人民政府职能转变、“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政执法队伍规范化、制度化建设。指导行政裁决工作。承办向自治县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件。负责办理自治县人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治县人民政府行政复议决定依法向河池市人民政府申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉工作。承办自治县司法局的行政复议、行政应诉和国家赔偿案件。

三、公共法律服务管理科

工作职责:制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作。指导全县刑满释放人员安置帮教工作。负责自治县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、监督、管理律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等工作。指导、监督律师公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等方面的法律法规和规章政策的执行。指导、监督律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁及从业人员执业许可。组织实施我县法律援助工作。牵头指导律师行业党建工作。指导、监督党政机关、企事业单位、村(居)法律顾问工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导公职律师和公司律师工作。

四、普法依法治理科

工作职责:负责处理自治县党委全面依法治县委员会办公室日常事务。承担全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、法治社会的意见和措施,对应完成法治调研、法治督察工作任务。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各部门各单位“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作,推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导、监督各乡镇、各部门、各行业依法治理和法治创建工作。组织、指导对外法治宣传、新闻宣传工作。指导、推进社会主义法治文化建设工作。

五、综合科

办公室负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、档案、督查督办、政务公开、统计、保密、信访、外事、安全、应急管理等工作。负责机关重要文稿、公文的组织起草、审核工作和信息报送工作。负责本系统舆情监控。负责本系统车辆的管理,保养、维护、修理、出差用车安排、加油、使用人员登记等工作。

政工科负责负责本系统思想政治和组织、人事和纪检监察工作,指导、监督党的建设和干部队伍建设。负责机关离退休人员工作。负责机关和直属事业单位的党群工作。推进司法所及队伍建设。

财务科负责指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作,拟定建设标准、经费保障、物资装备和财务管理办法。指导、监督本系统政法补助专款和基建投资的使用工作。负责全系统服装和警车等业务装备的管理工作。负责机关、基层司法所、直属事业单位的预决算和机关的财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。开展审计监督工作。指导、管理本系统信息化建设。承担机关电子政务工作的具体实施和技术保障。承担机关综合政务管理、公共法律服务网络平台及其相关业务系统的建设、维护和系统信息数据资源集成共享及应用工作。负责机关官网的建设和维护。

调处办负责组织协调、督促指导全县三大纠纷调处工作;总结交流调处工作经验,做好调处人员的业务培训和业务统计工作;负责自治县人民政府直接交办的重大、疑难三大纠纷案件的调处工作;完成自治县人民政府交办的其他工作任务。

 

    三、人员构成情况

司法局实有财政供养在职在编人数45人,其中行政在职38人,参公在职2人,事业在职5人;离退休33人;编外在职实有人数19人。

 

 

第二部分 2022年部门预算表格













部门收支总体情况表





单位: 万元


           入

                 出


   目

算 数

  目(按支出功能科目分类)

算 数


一、一般公共预算拨款

817.48

 一、一般公共服务支出

10.29


   1、上级补助


 二、外交支出



   2、本级

817.48

 三、国防支出



二、政府性基金预算拨款


 四、公共安全支出

663.06


   1、上级补助


 五、教育支出



   2、本级


 六、科学技术支出



三、国有资本经营预算拨款


 七、文化旅游体育与传媒支出



   1、上级补助


 八、社会保障和就业支出

82.36


   2、本级


 九、卫生健康支出



四、财政专户管理资金收入


 十、节能环保支出



五、事业收入


 十一、城乡社区支出



六、事业单位经营收入


 十二、农林水支出



七、上级补助收入


 十三、交通运输支出



八、附属单位上缴收入


 十四、资源勘探工业信息等支出



九、其他收入


 十五、商业服务业等支出





 十六、金融支出





 十七、援助其他地区支出





 十八、自然资源海洋气象等支出





 十九、住房保障支出

61.77




 二十、粮油物资储备支出





 二十一、国有资本经营预算支出





 二十二、灾害防治及应急管理支出





 二十三、其他支出





 二十四、债务还本支出





 二十五、债务付息支出





 二十六、债务发行费用支出



 年  收  入  合  计

817.48

 年  支  出  合  计

817.48


上年结转结余


 结转下年支出



     入      总      计

817.48

支   出   总   计

817.48


部门收入总体情况表















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

817.48

817.48

817.48











113

环江毛南族自治县司法局

817.48

817.48

817.48











113001

环江毛南族自治县司法局

817.48

817.48

817.48











 


部门支出总体情况表









单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4





合计

817.48

729.78

87.70





113

环江毛南族自治县司法局

817.48

729.78

87.70





113001

环江毛南族自治县司法局

817.48

729.78

87.70


201

29

99


其他群众团体事务支出

10.29

10.29



204

06

01


行政运行

595.76

575.36

20.40


204

06

02


一般行政管理事务

3.00


3.00


204

06

04


基层司法业务

49.00


49.00


204

06

05


普法宣传

13.35


13.35


204

06

07


公共法律服务

1.00


1.00


204

06

99


其他司法支出

0.95


0.95


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.36

82.36



221

02

01


住房公积金

61.77

61.77




 

财政拨款收支总体情况表




单位: 万元

           入

                 出

                   目

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

817.48

一、本年支出

817.48

(一)一般公共预算拨款

817.48

 (一)一般公共服务支出

10.29

   1、上级补助


 (二)外交支出


   2、本级

817.48

 (三)国防支出


(二)政府性基金预算拨款


 (四)公共安全支出

663.06

   1、上级补助


 (五)教育支出


   2、本级


 (六)科学技术支出


(三)国有资本经营预算拨款


 (七)文化旅游体育与传媒支出


   1、上级补助


 (八)社会保障和就业支出

82.36

   2、本级


 (九)卫生健康支出


二、上年结转结余


 (十)节能环保支出


(一)一般公共预算拨款


 (十一)城乡社区支出


(二)政府性基金预算拨款


 (十二)农林水支出


(三)国有资本经营预算拨款


 (十三)交通运输支出




 (十四)资源勘探工业信息等支出




 (十五)商业服务业等支出




 (十六)金融支出




 (十七)援助其他地区支出




 (十八)自然资源海洋气象等支出




 (十九)住房保障支出

61.77



 (二十)粮油物资储备支出




 (二十一)国有资本经营预算支出




 (二十二)灾害防治及应急管理支出




 (二十三)其他支出




 (二十四)债务还本支出




 (二十五)债务付息支出




 (二十六)债务发行费用支出




 二、结转下年支出


     入      总      计

817.48

支   出   总   计

817.48

 

 

 


一般公共预算支出情况表











单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

817.48

729.78

642.47

87.31

87.70





113

环江毛南族自治县司法局

817.48

729.78

642.47

87.31

87.70





113001

环江毛南族自治县司法局

817.48

729.78

642.47

87.31

87.70


201

29

99


其他群众团体事务支出

10.29

10.29


10.29



204

06

01


行政运行

595.76

575.36

498.35

77.02

20.40


204

06

02


一般行政管理事务

3.00




3.00


204

06

04


基层司法业务

49.00




49.00


204

06

05


普法宣传

13.35




13.35


204

06

07


公共法律服务

1.00




1.00


204

06

99


其他司法支出

0.95




0.95


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.36

82.36

82.36




221

02

01


住房公积金

61.77

61.77

61.77




 







预算06表

一般公共预算基本支出情况表






单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

729.78

642.47

87.31

301


工资福利支出

618.44

618.44


301

01

基本工资

179.27

179.27


301

02

津贴补贴

163.57

163.57


301

03

奖金

81.60

81.60


301

07

绩效工资

8.56

8.56


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

83.76

83.76


301

10

职工基本医疗保险缴费

33.24

33.24


301

12

其他社会保障缴费

1.38

1.38


301

13

住房公积金

61.77

61.77


301

99

其他工资福利支出

5.28

5.28


302


商品和服务支出

87.31


87.31

302

01

办公费

14.72


14.72

302

07

邮电费

5.92


5.92

302

28

工会经费

10.29


10.29

302

31

公务用车运行维护费

18.70


18.70

302

39

其他交通费用

37.68


37.68

303


对个人和家庭的补助

24.03

24.03


303

02

退休费

21.07

21.07


303

05

生活补助

2.95

2.95


303

99

其他对个人和家庭的补助

0.01

0.01











一般公共预算“三公”经费支出情况表








单位: 万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

1

2

3

4

5

6


合计

20.70


18.70

18.70


2.00

113

环江毛南族自治县司法局

20.70


18.70

18.70


2.00

113001

环江毛南族自治县司法局

20.70


18.70

18.70


2.00

 


政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


































































































































































注:司法局无政府性基金支出预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 


























预算分析14表

府 采 购 预 算 表

























单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称

(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码

品目名称

采购数量

采购单价(元)

政府采购资金类型

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15





合计




30

12,350.00

21.70

21.70






21.70

18.70


18.70

3.00

3.00






113

环江毛南族自治县司法局




30

12,350.00

21.70

21.70






21.70

18.70


18.70

3.00

3.00






113001

环江毛南族自治县司法局




30

12,350.00

21.70

21.70






21.70

18.70


18.70

3.00

3.00



204

06

01


行政运行

公务用车运行维护费

C050301

车辆维修和保养服务

20

9,350.00

18.70

18.70






18.70

18.70


18.70





204

06

05


普法宣传

“八五”规划法治宣传教育经费

A080299

其他印刷品

10

3,000.00

3.00

3.00






3.00




3.00

3.00



















预算附15表

府 购 买 服 务 预 算 表
















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称

(功能分类科目名称)

政府购买服务内容

服务领域

服务类别

服务对象

政府购买服务资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金收入

单位资金

上年结余收入

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

204 

06 

04 

 113

 环江毛南族自治县司法局

 一村一法侓顾问工作经费

 社会

 法侓服务咨询

 群众

20 

20 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算817.48万元,同比增加5.82万元,增加0.7%。减少主要原因:增加了工会费。公共财政预算拨款817.48万元,增加5.82万元,增加0.7%。增加主要原因:增加了工会费。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算817.48万元,其中基本支出729.78万元,占支出总预算的89.27%,同比增加33.66万元,增加4.8%;项目支出87.7万元,占支出总预算的10.73%,同比减少27.84万元,下降24.1%。减少主要原因:财政紧张,压缩减少项目支出。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出817.48万元,其中:基本支出729.78万元,项目支出87.7万元。具体支出预算如下:

1.行政运行595.76万元,其中:基本支出575.36万元,项目支出20.4万元。主要用于司法行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保司法行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务3万元,主要用于司法行政机关日常管理公用经费支出。 

3.基层司法业务49万元,主要用于基层司法所办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常工作经费支出。

4.普法宣传13.35万元,主要用于法律宣传支出。

5.公共法侓服务1万元,主要用于法律援助支出。

6.其他司法支出0.95万元,主要用于其他类经费支出。

7.社会保障和就业支出82.36万元,主要用于司法行政机关离退休人员工资、在职人员的基本养老保险缴费支出。

8.住房公积金61.77万元,主要用于司法局行政机关在职人员公积金支出。

9、其他群众团体事务10.29万元。用于工会经费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,与去年持平。

(二)公务接待费2022年预算2.0万元,与去年持平。主要是用于:出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动;本单位将严格执行公务接待制度,减少经费支出,禁奢侈浪费,加强党风廉政建设。

(三)公务用车费2022年预算18.7万元,同比增加0.85万元,增长0%。其中:

1. 公务用车运行维护费2022年预算18.75万元,同比增加0.85万元,增长4.7%。主要用于:公车加油及维修费。

2. 公务用车购置2022年预算0万元,与去年持平。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况

行政运87.31万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算21.7万元。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款21.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算21.7万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况20万元,比2021年减少4万元,同比下降16%。

政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款20万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆8辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车XX辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款4.4万元,占年初项目预算的5%。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。