环江毛南族自治统计局 2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治统计局
2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2019年度部门决算公开报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:统计局概况
一、主要职能
1、承担组织领导和协调全县统计工作,确保数据真实、准确、及时的责任;负责组织实施国家、省、市统计局及县委、县政府下达的统计调查任务,统计现代化建设规划;组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作;负责全县目标责任制考核中经济指标的考核监控。
2、在县政府统一领导下,会同有关部门组织实施重大的国情国力普查;负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会检测;审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案;组织全县统计报表的管理工作。
3、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度;搜集、整理、提供全县性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况统计公报;积极培育和发展统计信息咨询市场。
5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系;组织协调和监督检查各乡镇、各部门的统计数据库。
6、组织指导全县统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织实施全县统计专业职务资格考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作。
7、依照《统计法》和《统计法实施细则》的有关规定,监督各乡镇、各部门对统计法律法规的贯彻实施,组织统计执法检查,查处统计违法案件。
8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
环江县统计局是一级财政预算单位,未设二级预算单位。统计局内部设有5个股室,下属二层机构1个,内部设有办公室,法规核算股,企业统计股,社会、农村统计股,普查办,下属机构为城市社会经济调查队。人员编制人员编制总数为14人,其中行政编制7人,事业(参公)编制7人,实有财政供养人数14人,其中行政在职7人,事业(参公)在职7人。机关后勤聘用人员1人,政府购买服务岗位人员8人。
第二部分:统计局2019年度部门决算公开报表
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 336.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 316.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 23.91 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.65 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 336.68 | 本年支出合计 | 52 | 340.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 23.53 | 年末结转和结余 | 54 | 19.26 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 360.21 | 总计 | 56 | 360.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 336.68 | 336.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 311.27 | 311.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 311.27 | 311.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 209.01 | 209.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 76.62 | 76.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 340.95 | 232.93 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 316.39 | 209.02 | 107.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 316.39 | 209.02 | 107.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 209.02 | 209.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 12.31 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 20.77 | 0.00 | 20.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 8.55 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 65.74 | 0.00 | 65.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 336.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 316.39 | 316.39 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 336.68 | 本年支出合计 | 53 | 340.95 | 340.95 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 23.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 19.26 | 19.26 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 23.53 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 360.21 | 总计 | 58 | 360.21 | 360.21 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表 | ||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 340.95 | 232.93 | 108.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 316.39 | 209.02 | 107.37 | ||
20105 | 统计信息事务 | 316.39 | 209.02 | 107.37 | ||
2010501 | 行政运行 | 209.02 | 209.02 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 12.31 | 0.00 | 12.31 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 20.77 | 0.00 | 20.77 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 8.55 | 0.00 | 8.55 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 65.74 | 0.00 | 65.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | ||
21305 | 扶贫 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 187.15 | 302 | 商品和服务支出 | 22.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 55.21 | 30201 | 办公费 | 0.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.82 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 35.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.67 |
30106 | 伙食补助费 | 5.37 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.67 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.82 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.66 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 | ||||||
人员经费合计 | 210.26 | 公用经费合计 | 22.67 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
统计局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
第三部分:统计局2019年度部门决算情况说明
一、统计局2019年度收入支出决算总体情况
(一)统计局2019年度总收入360.21万元,其中本年收入336.68万元, 较2018年度决算数增加45.23万元,增长15.52 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入336.68万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加45.23万元,增长15.52 %,主要增加原因是新入库“四上企业”奖励费用支出、“四上企业”统计员补助费用支出。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余19.26万元,其中行政运行结转余额0元,项目结转余额19.26万元。
(二)统计局2019年度总支出360.21万元,其中本年支出340.95万元, 较2018年度决算数增加73.03万元,增长27.26%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出316.39万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加121.45万元,增长62.31 %,增长原因是新入库“四上企业”奖励费用支出、“四上企业”统计员补助费用支出。
2.社会保障和就业支出23.91万元,主要用于在职工人员基本养老金支出,较2018年度决算增加3.26万元,主要原因是增加政府购买人员3人社会保障缴费。
3.住房保障支出15.32万元,主要用于在职人员住房公积金支出,较2018年决算数增加2.34万元,原因是在职人员工资收入增加,个人所得缴住房公积金额度增加,所以财政支付在职人员住房保障金也有所增加。
4.其他支出0万元
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余19.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转和结余。
二、统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算336.68万元,较2018年度决算数增加64.56万元,增长23.72%。其中:基本支出232.92万元,项目支出103.76万元。
(二)统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.68万元,支出决算为340.95万元。具体情况如下:
1.行政运行支出年初预算为118.28万元,支出决算为209.02万元,完成年初预算的176.72%。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算,受人员工资的增资调资、项目控制数的影响,未能将全部项目列入年初预算按排,在项目执行过程中,只能通过追加经费、调整预算来按排,导致了预决算数差异的存在。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2.专项统计业务支出年初预算为14万元,支出决算为12.31万元,完成年初预算的87.93%。
3、专项普查活动支出年初预算为5万元,支出决算为20.77万元,完成年初预算的415.40%。预决存在差异主要是年初预算受项目控制数的影响,未能将全部项目列入年初预算按排,在项目执行过程中,只能通过追加经费、调整预算来按排,导致了预决算数差异的存在。
4、统计抽样调查支出年初预算为9万元,支出决算为8.55万元,完成年初预算的95%。
5.其他统计信息事务支出年初预算为2.28万元,支出决算为65.74万元,完成年初预算的2883.33%。预决存在差异主要是年初预算受项目控制数的影响,未能将全部项目列入年初预算按排,在项目执行过程中,只能通过追加经费、调整预算来按排,导致了预决算数差异的存在。
6.社会保障和就业支出年初预算为20.71万元,支出决算为23.91万元,完成年初预算的115.45%。预决存在差异主要是缴费基数的提高。
7.其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为0.65万元。此项目经费年初无预算。
三、统计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出232.93万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出187.15万元,完成年初预算的139.22%。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算,受人员工资的增资调资的影响。
(二)商品和服务支出22万元,完成年初预算的139.77%。
(三)对个人和家庭的补助23.11万元,完成年初预算的1650.71%。预决存在差异主要是增加了抚恤金。
(四)资本性支出0.67万元。
四、统计局2019年度政府性基金支出决算情况
统计局2019年度政府性基金支出0万元,统计局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
(一)2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.43万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.43万元。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0 万元。
(2)公务用车购置及运行费支出0 万元。
(3)公务接待费支出0.43万元,国内公务接待批次 8次,人次33 人次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0人。
六、其他重要事项情况说明
2019年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9万元,绩效评价结果显示,该项目支出绩效实施良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。该项目为统计抽样调查,完成了全县限下批发零售,住宿餐饮业,人口劳动力调查各项指标。
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出22.00万元,比上年初预算数增加17.59万元。决算存在差异主要是增加通讯费和公务交通补贴。
(二)政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额0万元,本局无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。
( 四)预算绩效管理工作开展情况
2019年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9万元,绩效评价结果显示,该项目支出绩效实施良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。该项目为统计抽样调查,完成了全县限下批发零售,住宿餐饮业,人口劳动力调查各项指标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。