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环江毛南族自治县人民法院 2019年部门预算及“三公”经费预算

来源:行政政法股更新日期:2019-02-15 12:16:00631人阅读

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县人民法院2019年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

第一部分 环江县人民法院基本情况

   

一、基本职能

环江县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,向环江县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受环江县人民代表大会及其常务委员会和最高人民法院、省高级人民法院、市中级人民法院的监督。其主要职责是:

 ( 1)依法审判辖区内法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2)受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再申请,对其中可能有错误,已经发生法律效力的判决,裁定进行再审。

3)审理河池市中级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

4)审理外地人民法院依法移送管辖的案件。

5)依法行使司法执行权和司法决定权。

6)对审判过程中具体适用法律问题提出意见,报上级人民法院;针对案件审理中发现的问题,提出司法建议。

7)积极办理司法协助事项。

8)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,进行业务培训;按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员,协助市、县委管理有关干部,协同编制主管部门管理本院的机构编制工作。

9)规划、指导全院的财务、装备、法庭建设工作;指导全院的科学技术工作。

10)办理河池市中级人民法院赔偿委员会决定的有关赔偿事项。

11)支持、指导、监督行政机关依法行政。

12)在审判活动中宣传法律,教育公民、法人遵守宪法和法律。

13)承办应由本院负责的工作。

 

二、机构设置情况

本单位设置有:立案庭(诉讼服务中心)刑事审判庭民事审判庭综合审判庭执行局政治部综合办公室审判管理办室法警大队思恩中心人民法庭洛阳中心人民法庭东兴人民法庭  


    三、人员构成情况

人员编制总数为80人,其中行政编制72人,事业编制8人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数82人,其中行政在职72人,事业在职8人,离退休人员2人(其中离休0人)。编外在职实有人数39人。具体情况如下:

政府购买人员:39人

 

第二部分 2019年部门预算表格

表一:2019年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

1224.11

    一、一般公共服务


一、基本支出

1129.11

1.经费拨款

1224.11

    二、外交


    1.工资福利支出

980.65

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

143.56

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全

989.33

    3.对个人和家庭的补助

4.90

(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

95.00

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

95.00

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

146.4

    3.对个人和家庭的补助


(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

88.39





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

1224.11

本  年  支  出  合  计

1224.11

本  年  支  出  合  计

1224.11

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计


支 出 总 计


支 出 总 计


注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。













表二:2019年部门收入总表








单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

合  计

1224.11

1224.11





类204

204公共安全支出  20405  法院    2040501    行政运行    2040504    案件审判    2040505    案件执行    2040599    其他法院支出

公共安全支出

公共安全支出

989.33

989.33





  款20405

法院

989.33

989.33





    项  2040501

行政运行

908.33

908.33





    2040504

案件审判

32.00

32.00





    2040505

案件执行

20.00

20.00





    2040599

其他法院支出

29.00

29.00





208

 

 

社会保障和就业支出

146.40

146.40





  20805

  行政事业单位离退休

146.40

146.40





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.40

146.40





221

住房保障支出

88.39

88.39





  22102

  住房改革支出

88.39

88.39





    2210201

    住房公积金

88.39

88.39





注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。


表三:2019年部门支出总表

单位:万元

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合   计

1224.11

1129.11

980.65

143.56

4.90

95.00


95.00







类204

204公共安全支出20405法院2040501行政运行2040504案件审判2040505案件执行2040599其他法院支出

公共安全支出

公共安全支出

989.33

894.33

745.87

143.56

4.90

95.00


95.00







款20405

法院

989.33

894.33

745.87

143.56

4.90

95.00


95.00







项  2040501

行政运行

908.33

894.33

745.87

143.56

4.90

14.00


14.00







2040504

案件审判

32.00





32.00


32.00







2040505

案件执行

20.00





20.00


20.00







2040599

其他法院支出

29.00





29.00


29.00







208

 

 

社会保障和就业支出

146.40

146.40

146.40












20805

行政事业单位离退休

146.40

146.40

146.40












2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.40

146.40

146.40












221

住房保障支出

88.39

88.39

88.39












22102

住房改革支出

88.39

88.39

88.39












2210201

住房公积金

88.39

88.39

88.39














 

 

 

 


表四:2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1224.11

 一、一般公共服务支出


一、基本支出

1129.11

二、政府性基金预算拨款

1224.11

四、公共安全

989.33

    1.工资福利支出

980.65

三、国有资本经营预算拨款


八、社会保障和就业

146.40

    2.商品和服务支出

143.56

本  年  收  入  合  计

1224.11

二十、住房保障支出

88.39

    3.对个人和家庭的补助

4.90







六、上年结余收入




二、项目支出

95.00

    1.一般公共预算拨款结转




    1.商品和服务支出

95.00

    2.其他结转




    2.基本建设支出






    3.其他资本性支出






    4.其他支出


收    入    总     计

1224.11

本  年  支  出  合  计

1224.11


1224.11




表五:2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

合   计

1224.11

1129.11

95.00

类204

204公共安全支出  20405  法院    2040501    行政运行    2040504    案件审判    2040505    案件执行    2040599    其他法院支出

公共安全支出

公共安全支出

989.33

894.33

95.00

  款20405

法院

989.33

894.33

95.00

    项  2040501

行政运行

908.33

894.33

14.00

    2040504

案件审判

32.00


32.00

    2040505

案件执行

20.00


20.00

    2040599

其他法院支出

29.00


29.00

208

 

 

社会保障和就业支出

146.40

146.40


  20805

  行政事业单位离退休

146.40

146.40


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.40

146.40


221

住房保障支出

88.39

88.39


  22102

  住房改革支出

88.39

88.39


    2210201

    住房公积金

88.39

88.39



表六:2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

1129.11








4.90

301


工资福利支出

980.65

302


商品和服务支出

143.56

303


对个人和家庭的补助


301

01

基本工资

287.75

302

01

办公费

29.60

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

244.25

302

02

印刷费


303

02

退休费

0.63

301

03

奖金

23.98

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

173.78

302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

42.01

302

05

水费


303

05

生活补助

4.26

301

12

其他社会保障缴费

3.85

302

06

电费


303

06

救济费


301

13

住房公积金

88.39

302

07

邮电费

10.68

303

07

医疗费


301

99

其他工资福利支出

116.65

302

08

取暖费


303

08

助学金






302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.01





302

11

差旅费


303

10

生产补贴






302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金






302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴






302

14

租赁费


303

13

购房补贴






302

15

会议费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出






302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费

33.20









302

39

其他交通费用

70.08









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出







 


表七:2019年一般公共预算经济科目支出预算表

 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

1224.11

1224.11


301


工资福利支出

980.65

980.65


  301

01

基本工资

287.75

287.75


  301

02

津贴补贴

244.25

244.25


  301

03

奖金

23.98

23.98


  301






  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

173.78

173.78


  301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

42.01

42.01


  301

12

其他社会保障缴费

3.85

3.85


  301

13

住房公积金

88.39

88.39


  301

99

其他工资福利支出

116.65

116.65


302


商品和服务支出

238.56

143.65

95.00

  302

01

办公费

35.36

29.60

5.76

  302

02

印刷费

5.30


5.30

302

05

水费

3.60


3.60

  302

06

电费

24.70


24.70

  302

07

邮电费

30.38

10.68

19.70

  302

11

差旅费

10.15


10.15

  302

13

维修(护)费

1.40


1.40

  302

16

培训费

4.55


4.55

  302

17

公务接待费

8.90


8.90

  302

31

公务用车运行维护费

33.2

33.2


  302

39

其他交通费用

70.08

70.08


  302

99

其他商品和服务支出

10.94


10.94

303


对个人和家庭的补助

4.90

4.90


  303

02

退休费

0.63

0.63


  303

05

生活补助

4.26

4.26


  303

09

奖励金

0.01

0.01



表八:2019年政府性基金支出预算表

单位:

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


































































































































































注:本单位无政府性基金支出预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:2019年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2018年预算数

2019预算数

2019年比2018年增减%

合计

47.52

42.10

-11.40%

1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

2.公务接待费

5.25

8.90

69.52%

3.公务用车费

42.27

33.20

-21.45%

其中:(1)公务用车运行维护费

42.27

33.20

-21.45%

      (2)公务用车购置

0.00

0.00

0.00

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2019年政 府 采 购 预 算 表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合    计


































































































































 

注:本单位无政府采购预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2019年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合    计





































 

注:本单位无政府购买服务预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1224.11万元,同比减少40.7万元,下降3.2%。增减主要原因:公共安全支出减少。

公共财政预算拨款1224.11万元,同比减少40.7万元,下降3.2%。增减主要原因:公共安全支出减少。

上年结余收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。增减主要原因:

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1224.11万元,其中基本支出1129.11万元,占支出总预算的92.24%,同比减少40.70万元,下降3.48%;项目支出95万元,占支出总预算的7.76%,同比增加0.00万元,增长0.00%。增减主要原因:公共安全支出减少。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出1224.11万元,其中:基本支出1129.11万元,项目支出95.00万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行908.33万元,其中:基本支出894.33万元,项目支出14.00万元。主要用于我院为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保我院正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.案件审判32万元。其中基本支出0万元,项目支出32万元。主要用于保障刑事、民事、行政案件的审判工作的经费支出。

3.案件执行20万元。其中基本支出0万元,项目支出20万元。主要用于保障案件执行过程中的差旅费、交通费、办公费等经费支出。

4.其他法院支出29万元。其中基本支出0万元,项目支出29万元。主要用于本院其他相关业务工作的经费支出。

5. 社会保障和就业支出146.4万元。其中基本支出146.4万元,项目支出0万元。主要用于本院职工基本养老保险缴费等支出。

6. 住房保障支出88.39。其中基本支出88.39万元,项目支出0万元。主要用于本院职工住房公积金缴费支出。

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。主

(二)公务接待费2019年预算8.90万元,同比增加3.65万元,增长69.52%。主要是用于:接待上级、同级法院干警;增减原因分析:随着人民群众法律意识的增强,我院案件数量逐年增加,同时执行案件跨区域执行、扫黑除恶等大案要案导致上年公务接待费不足,因此今年公务接待费预算增加。

(三)公务用车费2019年预算33.20万元,同比减少9.07万元,下降21.45%。其中:

1. 公务用车运行维护费2019年预算33.20万元,同比或减少9.07万元,下降21.45%。主要用于:公车运行维护;减少原因分析:公车车辆减少。

2. 公务用车购置2019年预算0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。

 

 

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行989.33万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2019年部门预算安排政府采购预算0.00万元,比2018年增加0.00万元,同比增长0.00。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,纳入财政专户管理的收入0.00万元,未纳入财政专户管理的收入0.00万元,上年结余0.00万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0.00万元,分散采购预算0.00万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2019年政府购买服务预算安排情况预算0.00万元,比2018年增加0.00万元,同比增长0.00%。

 政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,纳入财政专户管理的收入0.00万元,未纳入财政专户管理的收入0.00万元,上年结余0.00万元。

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆13辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车1辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共1辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元,占年初项目预算的21.05%。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。