中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察局2017年部门决算及“三公”经费决算
中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会
环江毛南族自治县监察局
2017年部门决算
目 录
第一部分: 纪委、监委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 纪委、监委 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:纪委、监委2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分: 纪委、监察委 概况
一、主要职能
中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察局合署办公,实行一个工作机关、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察职能,对县委全面负责,县监察局仍属县人民政府序列,接受县人民政府的领导。主要职责是:
(一)主管全县的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、自治区、河池市和县党委关于党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
(二)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实中央、自治区、河池市和县有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、决定、命令的情况。
(三)负责检查并处理县直各部门、各乡(镇)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
(四)负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其领导干部、县政府企事业单位及其国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为;受理申诉、检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。
(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风廉政建设规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的教育工作。
(六)做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作。
(七)做好纪检监察干部的管理工作;组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
(八)承办县委、县政府和市纪委、监察局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、内设机构情况。
(一)办公室
(二)信访室(举报中心)
(三)宣传教育室
(四)党风政风监督室
(五)执法监察室
(六)案件审理室
(七)电教网络舆情管理中心
2、人员构成情况。
环江县纪委、监察局人员编制总数为26人,其中:中共环江毛南族自治县纪律检查委员会行政编制数13人,机关后勤工人数1人;环江毛南族自治县监察局行政编制数9人,机关后勤工人数1人;环江毛南族自治县纪委监察局电教网络舆情管理中心事业编制2人。2017年底,实有在编在职人数20人,其中行政编制人员18人,机关后勤人员1人,行政退休人员13人,遗属人员3人,独生子女人数9人。
第二部分: 环江县纪委 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 756.98 | 一、一般公共服务支出 | 604.23 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 24.39 | |||
…… | ||||
十九、住房保障支出 | 21.78 | |||
...... | ||||
二十一、其他支出 | 55.89 | |||
本年收入合计 | 756.98 | 本年支出合计 | 706.28 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 75.18 | 年末结转与结余 | 125.88 | |
收入总计 | 832.16 | 支出总计 | 832.16 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 756.98 | 756.98 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 654.93 | 654.93 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 327.93 | 327.93 | |||||
2011101 | 行政运行 | 327.93 | 327.93 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 327 | 327 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 327 | 327 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.39 | 24.39 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.39 | 24.39 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.39 | 24.39 | |||||
221 | 住房保障支出 | 21.78 | 21.78 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 21.78 | 21.78 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 21.78 | 21.78 | |||||
229 | 其他支出 | 55.89 | 55.89 | |||||
22999 | 其他支出 | 55.89 | 55.89 | |||||
2299901 | 其他支出 | 55.89 | 55.89 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 706.28 | 315.26 | 391.02 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 604.23 | 213.2 | 391 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 359.1 | 213.2 | 145.9 | |||
2011101 | 行政运行 | 359.1 | 213.2 | 145.9 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 245.13 | 0 | 245.13 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 245.13 | 0 | 245.13 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.39 | 24.39 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.39 | 24.39 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.39 | 24.39 | ||||
221 | 住房保障支出 | 21.78 | 21.78 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 21.78 | 21.78 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 21.78 | 21.78 | ||||
229 | 其他支出 | 55.89 | 55.89 | ||||
22999 | 其他支出 | 55.89 | 55.89 | ||||
2299901 | 其他支出 | 55.89 | 55.89 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 756.98 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 604.23 | 604.23 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 24.39 | 24.39 | |||
7 | …… | 24 | |||||
8 | 十九、住房保障支出 | 25 | 21.78 | 21.78 | |||
9 | …… | 26 | |||||
10 | 二十一、其他支出 | 27 | 55.88 | 55.88 | |||
11 | …… | 28 | |||||
本年收入合计 | 12 | 756.98 | 本年支出合计 | 29 | 706.28 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 75.18 | 年末结转和结余 | 30 | 125.88 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 75.18 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
合计 | 17 | 832.16 | 合计 | 34 | 832.16 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 706.28 | 315.23 | 391.02 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 604.23 | 213.20 | 391.02 | |
20111 | 纪检监察事务 | 359.10 | 213.20 | 145.90 | |
2011101 | 行政运行 | 359.10 | 213.20 | 145.90 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 245.13 | 245.13 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 245.13 | 245.13 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.39 | 24.39 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.39 | 24.39 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.39 | 24.39 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.78 | 21.78 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.78 | 21.78 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.78 | 21.78 | ||
229 | 其他支出 | 55.89 | 55.89 | ||
22999 | 其他支出 | 55.89 | 55.89 | ||
2299901 | 其他支出 | 55.89 | 55.89 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 238.3 | 302 | 商品和服务支出 | 19.87 |
30101 | 基本工资 | 71.21 | 30201 | 办公费 | 2.19 |
30102 | 津贴补贴 | 68.41 | 30202 | 印刷费 | 0.14 |
30103 | 奖金 | 61.59 | 30205 | 水费 | 0.03 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 9.41 | 30206 | 电费 | 0.21 |
30107 | 绩效工资 | 3.38 | 30207 | 邮电费 | 0.82 |
30108 | 机关事业单位基本养老 | 23.7 | 30211 | 差旅费 | 4.7 |
…… | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.78 | ||
…… | 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
…… | …… | ||||
…… | …… | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.09 | 310 | 其他资本性支出 | |
30301 | 离休费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30302 | 退休费 | 27.92 | …… | …… | |
30305 | 生活补助 | 0.67 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30311 | 住房公积金 | 21.92 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
30313 | 购房补贴 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.59 | …… | …… | |
307 | 债务付息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
…… | …… | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39901 | 赠与 | ||||
…… | …… | ||||
人员经费合计 | 295.39 | 公用经费合计 | 19.87 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
41.4 | 0 | 26.9 | 0 | 26.9 | 14.5 | 21.71 | 0 | 15.09 | 15.09 | 6.62 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
款 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。纪委、监察局没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算,也没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表格无数据。
第三部分: 环江县纪委2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2017年度总收入756.98万元,其中本年收入756.98万元, 较2016年度决算数增加291.67 万元,增长62.68%。收入具体情况如下:一般公共服务(类)增加265.18万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出24.39万元,增加住房保障支出(类)4.41万元,其他支出(类)减少2.31万元。
1.财政拨款收入756.98万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加291.67万元,增长62.68%,主要原因是增加了教育基地建设项目经费。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%.
3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加 0万元,增长 0 %。
4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0 万元,增长0 %。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0 万元,增长0。
6.年末结转和结余125.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加50.7 万元,增长67.43 %,主要原因是因客观原因廉政教育基地建设项目尚未完工,资金结转。
(二)本部门2017年度总支出706.28万元,其中本年支出 706.28万元, 较2016年度决算数增加274.01万元,增长63.39 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)604.23万元,基本支出:213.20元,主要用于纪检监察事务行政运行支出、其他纪检监察事务支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、绩效工资;办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费;主要包括退休费、生活补助、住房公积金金、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出391.02万元,主要包括基本项目支出和廉政教育基地建设支出。
2.住房保障支出(类)21.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
3.其他支出(类)55.89万元:主要用于在职职工绩效奖励金支出。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.39万元:主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
纪委、监察局 2017 年度一般公共预算支出604.23万元。较2016年度决算数增加247.52万元,增长69.39%。其中:基本支出213.2万元,项目支出391.02万元。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为545.73万元,支出决算为 604.23万元,完成年初预算的 110.72%。主要原因是增加了廉政教育基地项目建设支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出315.26万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出238.3万元,完成年初预算的82.73%,主要原因是。
(二)商品和服务支出19.87万元,完成年初预的56.34%。
(三)对个人和家庭的补助支出57.09万元。主要包括退休费27.9万元、生活补助0.67万元、住房公积金金21.92万元、其他对个人和家庭的补助支出6.59万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
纪委、监察局 2016年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.09万元;公务接待费支出决算6.62万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本年预算为0,本年支出为0,上年支出数为0,对比无变化。
全年使用财政拨款安排 纪委、监察 机关及所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0人次。开支为0,与年初预算保持一致。
(二)公务用车购置及运行费支出15.09万元。其中:
公务用车购置支出 0万元,公务用车运行支出15.09万元。主要用于党风政风廉政监督检查、执纪审查工作、机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 纪委、监察委 二个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出 15.09万元,平均每辆 3.77万元。与年初预算减少11.81万元,节约率为43.9%。比上年决算增加3.16万元,增加率26.49%,主要原因是巡察工作及办案工作用车次数增,相应增加公车运行费。
(三)公务接待费支出6.62万元,国内公务接待批次115次,人次480次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。全年公务接待费与年初预算比减少7.88万元,节约率为45.66%,主要励行勤俭节约,严格遵守公务接待范围及接待标准。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 21.71万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),2016年本部门机关运行经费支出19.25万元,比2016年增加2.46万元,增长12.78 %。主要原因是巡察工作及办案工作用车次数增,相应增加公车运行费。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车二辆、一般执法执勤用车二辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 150万元,占年初预算的154.55%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,2017年12月已按年初预算时间完成,完成预算执行指标,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共环江毛南族自治县纪律检查委员会
环江毛南族自治县监察委
2017年10月12日