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环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开

来源:本站更新日期:2018-03-02 00:00:001376人阅读

    环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算

     按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治财政《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(〔2017〕3号)等要求,现将自治县地方志编纂委员会办公室2018年部门预算编制情况公开如下: 

                 

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

政府性基金预算支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

部分 其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ;

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、名词解释

第一部分 自治县地方志编纂委员会办公室基本情况

一、基本职能。

 1、拟定地方志、年鉴工作规划和编纂方案。
    2、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。
    3、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究。
    4、组织开发利用地方志资源。
    5、宣传、贯彻执行《地方志工作条例》及法律、法规、规章和相关政策。
    6、组织乡镇志、部门志的审查验收、备案。
    7、培训乡镇志、部门志编纂人员。
    8、指导各乡镇、县直各单位编纂乡镇志,部门志或专业志。
    9、承办自治县人民政府和上级领导、业务部门委托、交办的工作任务。
    10、其他工作。

二、机构设置情况。

环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室(简称县志办),成立于1982年9月,为县人民政府直属事业单位,2007年被批准为参照公务员管理事业单位,机构编制为6人。
办公地址:广西环江毛南族自治县思恩镇江滨路98号
邮政编码:547100,联系电话:8821461。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为6人,其中行政编制0人,事业参公编制6人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数12人,其中行政在职0人,事业参公在职7人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数1人。具体情况如下:

自治县地方志编纂委员会办公室编办核定编制为事业参公编制6人,2017年年初有5人在职在编,后因工作需要新调入2人,目前在职在编6人 编外在职1人。




















第二部分 2018年部门预算表格

表一:2018年部门预算收支总表

编制单位:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室                                                                                  单位:万元

收入


支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

92.43

    一、一般公共服务

73.27

一、基本支出

79.43

1.经费拨款

92.43

    二、外交


    1.工资福利支出

71.3

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

7.81

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

0.59

(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

13,00

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

13.00

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

11.97

    3.对个人和家庭的补助


(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

7.81





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

92.43

本  年  支  出  合  计

92.43

本  年  支  出  合  计

92.43

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计

92.43

支 出 总 计

92.43

支 出 总 计

92.43

注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


表二:2018年部门收入总表

编制单位:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室





单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

合  计

92.43

92.43





201

公共服务支出

73.27

73.27





  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

73.27

73.27





   2010301

    行政运行

73.27

73.27





208

社会一般保障和就业支出

11.97

11.97





20805

  行政事业单位离退休

11.97

11.97





2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.97

11.97





221

住房保障支出

7.18

7.18





22102

  住房改革支出

7.18

7.18





2210201

    住房公积金

7.18

7.18





注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。


表三:2018年部门支出总表

编制单位:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室                                                                                                                                   单位:万元


单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合   计

92.43

79.43

71.03

7.81

0.59

13.00


13.00







201

一般公共服务支出

73.27

60.27

51.87

7.81

0.59

13.00


13.00







  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

73.27

60.27

51.87

7.81

0.59

13.00


13.00







    2010301

    行政运行

73.27

60.27

51.87

7.81

0.59

13.00


13.00







208

社会保障和就业支出

11.97

11.97

11.97












  20805

  行政事业单位离退休

11.97

11.97

11.97












    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.97

11.97

11.97












221

住房保障支出

7.18

7.18

7.18












  22102

  住房改革支出

7.18

7.18

7.18












    2210201

    住房公积金

7.18

7.18

7.18






























































































































































































































表四:2018年财政拨款收支总表

编制单位:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室                                                                            单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

92.43

 一、一般公共服务支出

73.27

一、基本支出

79.43

二、政府性基金预算拨款

92.43

八、社会保障和就业

11.97

    1.工资福利支出

71.03

三、国有资本经营预算拨款


二十、住房保障支出

7.18

    2.商品和服务支出

7.81

本  年  收  入  合  计




    3.对个人和家庭的补助

0.59







六、上年结余收入




二、项目支出

13.00

    1.一般公共预算拨款结转




    1.商品和服务支出

13.00

    2.其他结转




    2.基本建设支出






    3.其他资本性支出






    4.其他支出


收    入    总     计

92.43

本  年  支  出  合  计

92.43

本  年  支  出  合  计

92.43


 





表五:2018年一般公共预算支出表

编制单位:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室                                                      单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

合   计

92.43

79.43

13

201

一般公共服务支出

73.27

60.27

13.00

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

73.27

60.27

13.00

2010301

    行政运行

73.27

60.27

13.00

208

社会保障和就业支出

11.97

11.97


20805

  行政事业单位离退休

11.97

11.97


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.97

11.97


221

住房保障支出

7.18

7.18


22102

  住房改革支出

7.18

7.18


2210201

    住房公积金

7.18

7.18









表六:2018年一般公共预算基本支出表

编制单位:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室                                                                                                                               单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

79.43









301


工资福利支出

71.03

302


商品和服务支出

7.81

303


对个人和家庭的补助

0.59

301

01

基本工资

26.85

302

01

办公费

1.75

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

16.78

302

02

印刷费


303

02

退休费


301

03

奖金

2.24

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

06

伙食补助费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

07

绩效工资


302

05

水费


303

05

生活补助

0.59

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

11.97

302

06

电费


303

06

救济费


301

09

职业年金缴费


302

07

邮电费


303

07

医疗费补助


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

2.75

302

08

取暖费


303

08

助学金


301

11

公务员医疗补助缴费


302

09

物业管理费


303

09

奖励金


301

12

其他社会保障缴费

0.25

302

11

差旅费


303

10

个人农业生产补贴


301

13

住房公积金

7.18

302

12

因公出国(境)费用


303

99

其他对个人和家庭的补助支出


301

14

医疗费


302

13

维修(护)费






301

99

其他工资福利支出

3.00

302

14

租赁费










302

15

会议费










302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用

6.06









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出









表七:2018年一般公共预算经济科目支出预算表

编制单位:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

92.43

79.43

13

301


工资福利支出

71.03

71.03


  301

01

  基本工资

26.85

26.85


  301

02

  津贴补贴

16.78

16.78


  301

03

  奖金

2.24

2.24


  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.97

11.97


  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

2.75

2.75


  301

12

  其他社会保障缴费

0.25

0.25


  301

13

  住房公积金

7.18

7.18


  301

99

  其他工资福利支出

3.00

3.00


302


商品和服务支出

20.81

7.81

13.00

  302

01

  办公费

3.55

1.75

1.80

  302

03

  咨询费

0.40


0.40

  302

05

  水费

0.03


0.03

  302

06

  电费

0.36


0.36

  302

07

  邮电费

0.12


0.12

  302

11

  差旅费

3.88


3.88

  302

13

  维修(护)费

0.20


0.20

  302

15

  会议费

0.20


0.20

  302

16

  培训费

1.00


1.00

  302

17

  公务接待费

0.24


0.24

  302

18

  专用材料费

0.50


0.50

  302

27

  委托业务费

1.00


1.00

  302

39

  其他交通费用

6.06

6.06


  302

99

  其他商品和服务支出

3.28


3.28

303


对个人和家庭的补助

0.59

0.59


  303

05

  生活补助

0.59

0.59



表八:2018年政府性基金支出预算表

编制单位:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室                                                                                                                              单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出












































表九:2018年一般公共预算“三公”经费预算表

编制单位:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室                                                                          单位:万元

项目

2017年预算数

2018预算数

2018年比2017年增减%

合计

1

2

3

1.因公出国(境)费用

0

0

0

2.公务接待费

1.25

0.24

减少80.8%

3.公务用车费

0

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

0

      (2)公务用车购置

0

0

0

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2018年政 府 采 购 预 算 表

编制单位:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室                                                                                                                    单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合    计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





























































































































表十一:2018年政府购买服务预算表

编制单位:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室        单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合    计

0

0

0

0

0

0










































第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。 

2018年收入总预算92.43万元,同比增加6.15万元,增长6.6%。增主要原因:人员增加及工资福利标准比去年提高。公共财政预算拨款92.43万元,同比增加6.15万元,增长6.6%。增主要原因:人员增加及工资福利标准比去年提高。

(二)支出预算说明。 

2018年支出总预算92.43万元,其中基本支出79.43万元,占支出总预算的85.93%,同比增加0.27万元,增长0.34%;项目支出13.00万元,占支出总预算的14.06%,同比增加6万元,增长85.7%。增主要原因:2018年《环江年鉴》及《环江县志》出版前期及出版工作经费增加

二、2018年财政拨款支出预算情况 

2018年度财政拨款支出92.43万元,其中:行政运行73.27万元,社会保障和就业支出11.97万元,住房保障支出7.18万元。具体支出预算如下(按具体科目分类): 

1.行政运行73.27万元,其中:基本支出60.27万元,项目支出13.00万元。主要用于县志办为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保县志办正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.97万元主要用于县志办在职职工缴纳基本养老保险。 

3.住房保障支出7.18万元。主要用于县志办在职职工缴纳住房公积金。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,2017预算0万元,与上年度比较无变化。

(二)公务接待费2018年预算0.24万元,同比减少1.01万元,下降80.8%。主要是用于:单位联系村接待及上级部门工作检查接待;减原因分析:上级部门减少了检查的次数

(三)公务用车费2018年预算0万元,已做公务用车改革,2018年我单位没有公务用车。 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明 

  一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行73.27万元其中基本支出预算60.27万元,项目支出预算13.00万元。主要用于县志办本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  二、政府采购预算安排情况 

2018年部门预算安排政府采购预算0万元,2018年县志办无政府采购预算。

 

 三、政府购买服务预算安排情况 

2018政府购买服务预算安排情况预算0万元,2018年县志办无政府购买服务预算安排

、国有资产占用情况 

1、公务用车占有情况。已做公务用车改革,2018年我单位没有公务用车

2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况(数据来源于各单位“2018年绩效目标申报表”,所有单位金额不能为“0”)

2018年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款2.5万元,占年初项目预算的19.23%。

、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。