中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2016年部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县委员会政法委员会
2016年部门决算
目 录
第一部分:环江毛南族自治县委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:环江毛南族自治县委员会政法委员会 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:环江毛南族自治县委员会政法委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:环江毛南族自治县委员会政法委员会概况
一、主要职能
(一)根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动,对全县的政法工作做出部署,并督促落实。
(二)组织、指导、协调全县政法工作、社会治安综合治理和维护社会稳定工作,组织、指导、协调全县防范和处理邪教问题,组织、指导、协调全县国安工作,推动各项措施落实。
(三)承办上级政法委、综治办、维稳办、防范办、国安办和县委、县政府交办的事项;监督检查各政法部门依法行使职权,推动全县政法工作。
(四)全面推进社会治安综合治理、平安建设,对各乡镇街道办事处、县直各单位进行监督检查实施落实情况。
二、部门决算单位构成
2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 | ||
一、按单位基本性质 | 行政 | —— | |||
行政单位 | 1 | 0 | |||
事业单位 | 0 | ||||
其他 | 0 | ||||
二、按执行会计制度 | 行政 | —— | |||
行政单位 | 1 | 0 | |||
事业单位(含行业) | 0 | ||||
民间非营利组织 | 0 | ||||
企业 | 0 | ||||
三、按单位预算级次 | —— | ||||
一级预算单位 | 1 | ||||
二级预算单位 | 0 | ||||
三级预算单位 | 0 | ||||
2016年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
一、单户表 | 1 | 0 | |
二、行政单位汇总录入表 | 1 | 0 | |
三、事业单位汇总录入表 | 0 | ||
四、经费自理事业单位汇总录入表 | 0 | ||
五、乡镇汇总录入表 | 0 | ||
六、其他单位汇总录入表 | 0 | ||
七、经费差额表 | 0 | ||
八、调整表 | 1 | ||
九、叠加汇总表 | 0 | ||
第二部分: 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 317.60 | 一、一般公共服务支出 | 274.70 | |
二、事业收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
| 三、教育支出 |
| |
四、其他收入 |
| 四、科学技术支出 |
| |
| 五、文化体育与传媒支出 |
| ||
| 六、住房保障支出 | 12.51 | ||
|
| 七、其他支出 | 45.36 | |
|
|
| ||
本年收入合计 | 317.60 | 本年支出合计 | 332.56 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| |
上年结转 | 45.60 | 年末结转与结余 | 30.64 | |
|
|
| ||
收入总计 | 363.20 | 支出总计 | 363.20 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 317.60 | 317.60 |
|
|
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 259.72 | 259.72 |
|
|
|
| |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 259.72 | 259.72 |
|
|
|
| |||
2013601 | 行政运行 | 259.12 | 259.12 |
|
|
|
| |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.6 | 0.6 |
|
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 12.51 | 12.51 |
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 12.51 | 12.51 |
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 12.51 | 12.51 |
|
|
|
| |||
229 | 其他支出 | 45.36 | 45.36 |
|
|
|
| |||
22999 | 其他支出 | 45.36 | 45.36 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 45.36 | 45.36 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 | 栏次
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计
| 332.56 | 139.06 | 193.50 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 274.69 | 126.55 | 148.14 |
|
|
| ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 274.69 | 126.55 | 148.14 |
|
|
| ||
2013601 | 行政运行 | 274.09 | 125.95 | 148.14 |
|
|
| ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.6 | 0.6 |
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 12.51 | 12.51 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 12.51 | 12.51 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 12.51 | 12.51 |
|
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 45.36 |
| 45.36 |
|
|
| ||
22999 | 其他支出 | 45.36 |
| 45.36 |
|
|
| ||
2299901 | 其他支出 | 45.36 | 45.36 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 317.60 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 274.69 | 274.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 19 |
| ||
| 3 |
| 三、教育支出 | 20 |
| ||
| 4 |
| 四、科学技术支出 | 21 |
| ||
| 5 |
| 五、文化体育与传媒支出 | 22 |
| ||
| 6 |
| 六、社会保障和就业支出 | 23 |
| ||
| 7 |
| 七、住房保障支出 | 24 | 12.51 | 12.51 |
|
| 8 |
| 八、其他支出 | 25 | 45.36 | 45.36 |
|
| 9 |
| 26 |
| |||
| 10 |
| 27 |
| |||
| 11 |
|
| 28 | |||
本年收入合计 | 12 | 317.60 | 本年支出合计 | 29 | 332.56 | 332.56 | |
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 45.60 | 年末结转和结余 | 30 | 30.64 | 30.64 | |
一般公共预算财政拨款 | 14 |
|
| 31 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 15 |
|
| 32 | |||
| 16 |
|
| 33 | |||
合计 | 17 | 363.20 | 合计 | 34 | 363.20 | 363.20 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 332.56 | 139.06 | 193.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 274.69 | 126.55 | 148.14 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 274.69 | 126.55 | 148.14 | ||
2013601 | 行政运行 | 274.09 | 125.95 | 148.14 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.6 | 0.6 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.51 | 12.51 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.51 | 12.51 | |||
2210201 | 住房公积金 | 12.51 | 12.51 | |||
229 | 其他支出 | 45.36 | 45.36 | |||
22999 | 其他支出 | 45.36 | 45.36 | |||
2299901 | 其他支出 | 45.36 | 45.36 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 103.64 | 302 | 商品和服务支出 | 0.6 |
30101 | 基本工资 | 47.49 | 30201 | 办公费 | 0.6 |
30102 | 津贴补贴 | 38.88 | 30202 | 印刷费 |
|
30103 | 奖金 | 3.11 |
| …… |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 7.13 |
| …… |
|
30107 | 绩效工资 | 1.85 | 30240 | 税金及附加费用 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 5.17 | 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.82 | 310 | 其他资本性支出 |
|
30301 | 离休费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30302 | 退休费 | 22.28 | …… | …… |
|
30305 | 生活补助 | 0.04 | 31099 | 其他资本性支出 |
|
30311 | 住房公积金 | 12.51 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| …… | …… |
|
|
|
| 307 | 债务付息支出 |
|
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
|
|
|
| … | …… |
|
|
|
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 39901 | 赠与 |
|
|
|
| …… | …… |
|
人员经费合计 | 138.46 | 公用经费合计 | 0.6 |
单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.60 | 0 | 7.51 | 0 | 7.51 | 3.09 | 10.60 | 0 | 7.51 | 0 | 7.51 | 3.09 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
类 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
款 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
项 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
政法委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:环江毛南族自治县委员会政法委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计363.20万元。比上年减少44.11万元,下降10.83%。
1.财政拨款收入317.60万元,为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年减少62.84万元,下降16.52 %,主要原因为减少全县社区(村)综治信息化项目建设经费。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余45.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计332.56万元,比上年减少29.15万元,下降8.06%。。包括:
1.一般公共服务(类)274.69万元,比上年减少78.22万元,下降22.16%,主要原因一是减少全县社区(村)综治信息化项目建设经费,二是按照相关政策规定向职工发放绩效奖金2016年单独列入其他支出(类)。一般公共服务(类)主要用于主要用于机关为保证日常运转发生支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.住房保障支出(类)12.51万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列。住房保障支出(类):主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3、其他支出(类)45.36万元,比上年增加45.36万元,增长100%,主要原因为2016年按照相关政策规定向职工发放绩效奖金单独列入其他支出(类)。其他支出(类):主要用于按照相关政策规定向职工发放绩效奖金。
4.年末结转和结余30.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
环江毛南族自治县委员会政法委员会2016 年度一般公共预算支出332.56万元,其中:基本支出139.06万元,项目支出193.50万元。具体支出情况如下:
1.一般公共服务支出274.69万元:主要用于主要用于政法事务行政运行支出。其中:工资福利支出 103.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出106.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费;对个人和家庭的补助支出22.31万元,主要包括退休费、生活补助、住房公积金金、其他对个人和家庭的补助支出;其他资本性支出42.43万元,主要包括办公设备购置及信息网络、软件购置更新。
2.住房保障支出12.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3、其他支出45.36万元:主要用于按照相关政策规定向职工发放绩效奖金。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
环江毛南族自治县委员会政法委员会2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出139.06万元,其中:人员经费138.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等;公用经费0.6万元,主要包括:办公费等
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.51万元;公务接待费支出决算3.09万元。合计:10.60万元, 比上年减少了20.97元,下降了66.42%,
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出7.51万元,其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.51万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年1-3月,环江县政法委开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出7.51万元,平均每辆2.5万元。较2015年度减少18.24万元,原因是2016年度本单位实行车改,用于本办的公务用车于2016年3月以后划拨到县公车办。
(三)公务接待费支出3.09万元,较2015年度减少2.73万元,原因是本委年内认真贯彻执行中央八项规定精神,严格执行公务接待审批制度,严格控制接待范围,严格执行接待标准,规范公务接待工作取得实效。国内公务接待批次35 次,人次 240次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0.6万元,比2015年减少3.7万元,降低86%。主要原因是:公用经费压缩和车辆统一由机关事务局管理。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额42.43万元,其中:政府采购服务支出42.43万元。主要为综治信息网络、软件购置更新服务支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年3月31日,本部门共有一般公务用车3辆,2016年3月31日以后,政法委三部车已全部交给县机关事务管理局管理,本单位无车辆;;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对全县社区(村)综治信息化建设1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款24.36万元,占年初预算的11%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。例如通过全县社区(村)综治信息化建设,完成了我县56个成员单位和12个乡镇、145个村(社区)PC终端等设备并接入平台,实现“天网”、视联网、综治专网横向到部门,纵向到社区的贯通,构建起大联动、大智慧、大调度体系,村(社区)综治中心充分依托村委干部情况熟悉、群众信任的优势,第一时间掌握信息,为社会治理提供有利条件,从而有效形成上下协调联动、合力解决矛盾纠纷、服务人民群众的大综治格局,实现了我县城区、街道(乡镇)、社区(村)三级综治中心全覆盖。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。