当前时间
您现在的位置:首页 >环江部门决算 >2016年度

环江毛南族自治县住房和城乡建设局2016年部门决算及“三公”经费公开

来源:本站更新日期:2017-11-01 00:00:001336人阅读

 

 

 

环江毛南族自治县住房和城乡建设局

2016年部门决算

 

 

 

目    录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施;拟订廉租住房规划及政策,做好全县有关廉租住房资金的管理和使用。编制全县住房保障发展规划和年度计划并实施。
      (二)承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合环江县情的住房政策,指导全县住房建设和住房制度改革,拟订全县住房建设规划并指导实施,研究提出全县住房和城乡建设重大问题的地方性政策建议。
      (三)承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。组织起草环江毛南族自治县住房和城乡建设管理规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项行政审批。依法组织编制和实施城乡规划,负责全县城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划、城镇体系规划的编制、修编、修改审查报批与实施,负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督、管理,参与土地利用总体规划的审查,拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。
      (四)承担建立和实施科学规范的全县工程建设标准体系的责任。拟订建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。
      (五)承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
      (六)监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策规章制度并监督执行,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作,综合管理建筑市场准入、工程建设的报建和工程建设(含市政工程和城市公用事业建设项目工程)的招标投标、工程质量、施工安全和工程监理工作。
      (七)研究拟订全县城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用设施建设、建设档案工作,负责风景名胜区的审查报批和监督管理,配合实施世界自然遗产的申报工作。
      (八)承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,指导重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。
     (九)承担全县建筑工程质量安全监管的责任,负责对全县住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行,负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作,组织建筑施工和房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。
      (十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施,负责民用建筑节能的监督管理工作,管理和指导墙体材料改革工作,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
      (十一)研究拟订建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策,组织建设重大科技项目评审和科技成果转化的推广应用。负责并指导自治县住房建设系统新技术、新产品开发和技术改造工作,负责住房建设行业学术社团管理工作。
      (十二)承担工程建设设计方案审查管理和项目施工过程中的组织协调宏观管理工作。负责全县城市设计、街景设计及各类工程建设项目的设计方案的审查,负责工程建设初步设计、施工图设计审查的备案工作;负责各类房屋建设及其附属和市政设施建设工程的抗震、防雷管理,检查、督促工程进度、工程质量和竣工验收工作;参与重点建设项目的立项、论证、概算、审查等工作,负责重点工程建设的可行性预算、设计审批、施工管理等工作。
      (十三)承担相关城市建设资金使用管理职责。会同财政、发改部门监督所辖乡镇的各项维护建设专项资金使用;负责城市配套费用使用计划的拟定、上报并予以实施。
      (十四)承担管理全县市政建设、风景园林绿化、环境卫生、城市供水排水及燃气工作。
      (十五)负责住房建设系统的住房、城市建设、村镇建设、建筑业、安全、劳资、固定资产等统计业务。
      (十六)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。
      (十七)承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算由以下单位构成:局机关、直属二层机构建设工程质量安全监督站、市政管理办公室、房地产管理所、新型墙体材料改革办公室、城乡规划建筑设计室6个单位

 

第二部分:2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

8,376.14

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

312.62

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

180.00

 

 

十一、城乡社区支出

4,744.20

 

 

十二、农林水支出

242.57

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

158.39

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

1,673.68

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

321.28

本年收入合计

8,376.14

本年支出合计

7,320.13

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

488.59

  其中:提取职工福利基金

0.00

  其中:项目支出结转和结余

480.97

        转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

1,544.59

 

 

  其中:项目支出结转和结余

1,537.71

 

 

 

 

总计

8,864.72

总计

8,864.72

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余


表二:收入决算表

                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,376.14

8,376.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,102.97

5,102.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

303.05

303.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

224.34

224.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

38.62

38.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

40.10

40.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

110.39

110.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

110.39

110.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

4,096.32

4,096.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

323.45

323.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,772.87

3,772.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21206

建设市场管理与监督

41.54

41.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120601

  建设市场管理与监督

41.54

41.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

171.62

171.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

171.62

171.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

355.05

355.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

355.05

355.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

498.17

498.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

255.60

255.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130103

  机关服务

255.60

255.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

242.57

242.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

242.57

242.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

141.00

141.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

141.00

141.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2156101

  技改贴息和补助

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2156102

  技术研发和推广

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2156103

  示范项目补贴

62.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,115.74

2,115.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2,022.82

2,022.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210101

  廉租住房

362.14

362.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

931.50

931.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

48.57

48.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210107

  保障性住房租金补贴

65.60

65.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

615.00

615.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.12

28.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

28.12

28.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

64.80

64.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

64.80

64.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

338.25

338.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

338.25

338.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

338.25

338.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,320.13

527.85

6,792.29

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,744.20

327.83

4,416.38

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

354.30

252.47

101.83

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

247.58

173.76

73.83

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

38.62

38.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

68.10

40.10

28.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

120.93

35.65

85.28

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

120.93

35.65

85.28

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

3,649.75

0.00

3,649.75

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

299.45

0.00

299.45

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,350.30

0.00

3,350.30

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

21206

建设市场管理与监督

46.41

38.92

7.49

0.00

0.00

0.00

2120601

  建设市场管理与监督

46.41

38.92

7.49

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

171.62

0.00

171.62

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

171.62

0.00

171.62

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

376.19

0.78

375.41

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

376.19

0.78

375.41

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

242.57

0.00

242.57

0.00

0.00

0.00

21303

水利

242.57

0.00

242.57

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

242.57

0.00

242.57

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

158.39

0.00

158.39

0.00

0.00

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

128.39

0.00

128.39

0.00

0.00

0.00

2156101

  技改贴息和补助

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

2156102

  技术研发和推广

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2156103

  示范项目补贴

62.00

0.00

62.00

0.00

0.00

0.00

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

7.39

0.00

7.39

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,673.68

92.92

1,580.76

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1,552.50

0.00

1,552.50

0.00

0.00

0.00

2210101

  廉租住房

361.59

0.00

361.59

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

880.85

0.00

880.85

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

74.07

0.00

74.07

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

236.00

0.00

236.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.12

28.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

28.12

28.12

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

93.06

64.80

28.26

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

93.06

64.80

28.26

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

321.28

107.10

214.18

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

321.28

107.10

214.18

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

321.28

107.10

214.18

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                            单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,063.52

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

312.62

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

180.00

180.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

4,744.20

4,572.58

171.62

 

12

 

十二、农林水支出

39

242.57

242.57

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

158.39

30.00

128.39

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,673.68

1,673.68

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

321.28

321.28

0.00

本年收入合计

22

8,376.14

本年支出合计

49

7,320.13

7,020.13

300.01

年初财政拨款结转和结余

23

488.59

年末财政拨款结转和结余

50

1,544.59

1,511.46

33.14

  一般公共预算财政拨款

24

468.06

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

20.53

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

8,864.72

总计

54

8,864.72

8,531.58

333.14

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

468.06

7.61

460.45

8,063.52

527.11

7,536.41

7,020.13

527.85

6,492.28

1,511.46

6.88

1,494.22

10.36

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

0.00

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

0.00

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

367.95

7.61

360.33

4,931.36

327.09

4,604.27

4,572.58

327.83

4,244.76

726.72

6.88

719.84

0.00

21201

城乡社区管理事务

51.25

0.00

51.25

303.05

252.47

50.58

354.30

252.47

101.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

23.25

0.00

23.25

224.34

173.76

50.58

247.58

173.76

73.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

0.00

0.00

0.00

38.62

38.62

0.00

38.62

38.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

28.00

0.00

28.00

40.10

40.10

0.00

68.10

40.10

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

55.42

7.61

47.80

110.39

34.91

75.48

120.93

35.65

85.28

44.88

6.88

38.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

55.42

7.61

47.80

110.39

34.91

75.48

120.93

35.65

85.28

44.88

6.88

38.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

121.41

0.00

121.41

4,096.32

0.00

4,096.32

3,649.75

0.00

3,649.75

567.98

0.00

567.98

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

0.00

0.00

0.00

323.45

0.00

323.45

299.45

0.00

299.45

24.00

0.00

24.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

121.41

0.00

121.41

3,772.87

0.00

3,772.87

3,350.30

0.00

3,350.30

543.98

0.00

543.98

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21206

建设市场管理与监督

4.87

0.00

4.87

41.54

38.92

2.62

46.41

38.92

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2120601

  建设市场管理与监督

4.87

0.00

4.87

41.54

38.92

2.62

46.41

38.92

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

135.00

0.00

135.00

355.05

0.78

354.27

376.19

0.78

375.41

113.86

0.00

113.86

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

135.00

0.00

135.00

355.05

0.78

354.27

376.19

0.78

375.41

113.86

0.00

113.86

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

498.17

0.00

498.17

242.57

0.00

242.57

255.60

0.00

255.60

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

255.60

0.00

255.60

0.00

0.00

0.00

255.60

0.00

255.60

0.00

2130103

  机关服务

0.00

0.00

0.00

255.60

0.00

255.60

0.00

0.00

0.00

255.60

0.00

255.60

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

242.57

0.00

242.57

242.57

0.00

242.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

0.00

0.00

0.00

242.57

0.00

242.57

242.57

0.00

242.57

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

64.12

0.00

64.12

2,115.74

92.92

2,022.82

1,673.68

92.92

1,580.76

506.17

0.00

495.81

10.36

22101

保障性安居工程支出

35.85

0.00

35.85

2,022.82

0.00

2,022.82

1,552.50

0.00

1,552.50

506.17

0.00

495.81

10.36

2210101

  廉租住房

0.00

0.00

0.00

362.14

0.00

362.14

361.59

0.00

361.59

0.56

0.00

0.56

0.00

2210103

  棚户区改造

0.00

0.00

0.00

931.50

0.00

931.50

880.85

0.00

880.85

50.65

0.00

50.65

0.00

2210105

  农村危房改造

35.85

0.00

35.85

48.57

0.00

48.57

74.07

0.00

74.07

10.36

0.00

0.00

10.36

2210107

  保障性住房租金补贴

0.00

0.00

0.00

65.60

0.00

65.60

0.00

0.00

0.00

65.60

0.00

65.60

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

615.00

0.00

615.00

236.00

0.00

236.00

379.00

0.00

379.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

28.12

28.12

0.00

28.12

28.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

28.12

28.12

0.00

28.12

28.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

28.26

0.00

28.26

64.80

64.80

0.00

93.06

64.80

28.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

28.26

0.00

28.26

64.80

64.80

0.00

93.06

64.80

28.26

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.00

0.00

6.00

338.25

107.10

231.15

321.28

107.10

214.18

22.97

0.00

22.97

0.00

22999

其他支出

6.00

0.00

6.00

338.25

107.10

231.15

321.28

107.10

214.18

22.97

0.00

22.97

0.00

2299901

  其他支出

6.00

0.00

6.00

338.25

107.10

231.15

321.28

107.10

214.18

22.97

0.00

22.97

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决

                                                         单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

375.89

302

商品和服务支出

10.02

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

132.89

30201

  办公费

0.44

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

72.22

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

5.28

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

15.97

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.58

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

147.86

30206

  电费

1.99

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.55

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.68

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

141.94

30211

  差旅费

3.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

89.86

30213

  维修(护)费

0.89

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

18.84

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.54

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

28.12

30227

  委托业务费

0.50

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.94

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.57

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.14

 

 

 

人员经费合计

517.83

公用经费合计

10.02

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36

 0

18 

 0

 18

 18

 3.7

0 

2.7 

 

2.7 

 1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

20.53

0.00

20.53

312.62

0.00

312.62

300.01

0.00

300.01

33.14

0.00

0.00

33.14

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

171.62

0.00

171.62

171.62

0.00

171.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

171.62

0.00

171.62

171.62

0.00

171.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

0.00

0.00

0.00

171.62

0.00

171.62

171.62

0.00

171.62

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

20.53

0.00

20.53

141.00

0.00

141.00

128.39

0.00

128.39

33.14

0.00

0.00

33.14

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

20.53

0.00

20.53

141.00

0.00

141.00

128.39

0.00

128.39

33.14

0.00

0.00

33.14

2156101

  技改贴息和补助

0.00

0.00

0.00

44.00

0.00

44.00

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2156102

  技术研发和推广

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2156103

  示范项目补贴

0.00

0.00

0.00

62.00

0.00

62.00

62.00

0.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

20.53

0.00

20.53

20.00

0.00

20.00

7.39

0.00

7.39

33.14

0.00

0.00

33.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 8376.14万元,比上年增加69.48万元,增长0.8%。

1.财政拨款收入8376.14万元,为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金,比上年增加69.48万元,增长0.8%,主要原因为项目前期费用及城市棚户区项目增加投入而增加了收入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与上年持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年持平。

 4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,与上年持平。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元

6. 6.上年结转和结余488.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计7320.13万元,比上年增加125.04万元,增长1.73 %。包括:

1.节能环保支出180万元,比上年减少611.68万元,减少77.3%,主要原因是上级财政部门减少对污水管网建设的投入,主要用于污水管网建设支出。

2.城乡社区支出4744.2万元,比上年增加230.57万元,增加5.1%,主要原因是自治区财政补助的示范县建设项目增加支出1600多万元,主要用于城乡社区管理费用及城乡社区项目建设支出。

3.农水支出242.57万元,比上年增加242.57万元,该类项目上年支出为零,主要用于建设项目的水保、环评等项目前期费用方面的支出。

4.资源勘探信息等支出158.39万元. 比上年增加150.08万元,增加1806%,主要原因是墙体材料项目补贴及技术研发费用支出增加,主要用于建筑节能墙体材料的技术研发及补贴方面的支出

5.住房保障支出1673.68 万元,比上年减少66.61万元,减少3.83%,主要原因是减少了工矿棚户区及廉租房建设项目1380万元的支出,主要用于保障性住房及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

6.其他支出321.28万元,比上年增加187.85万元,增加140.78%,增加的主要原因是绩效奖金额的增加及工程建设设计费用增加,主要用于效奖的发放及工程设计费方面的支出

7.年末结转和结余1537.71万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余

结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出7020.13万元,其中:基本支出527.85万元,项目支出6492.28万元。支出分为以下项目:

1.节能环保减排专项支出180万元;

2.城乡社区管理事务行政运行支出247.58万元;

3.城乡社区城管执法支出38.62万元;

4.其他城乡社区管理事务支出68.1万元;

5.城乡社区规划与管理支出120.93万元

6.城乡社区小城镇基础设施建设支出299.45万元;

7.其他城乡社区公共设施支出3350.3万元;

8.城乡社区环境卫生支出25万元;

9.城乡社区建设市场管理与监督支出46.41万元;

10.其他城乡社区支出376.19万元;

11.农林水其他水利支出242.57万元;

12.其他资源勘探电力信息等支出30万元;

13.廉租住房支出361.59万元;

14.棚户区改造支出880.85万元;

15.农村危房改造支出74.07万元;

16.其他保障性安居工程支出236万元;

17.住房公积金支出28.12万元;

18.其他城乡社区住宅支出93.06万元;

19.其他支出321.28万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

住建局2016年度政府性基金支出 300.01 万元,其中:项目支出300.01万元。支出分为以下项目:

1.城乡社区城市公共设施支出171.62万元;

2.技改贴息和补助支出44万元;

3.技术研发和推广支出15万元;

4.示范项目补贴支出62万元;

5.其他新型墙体材料专项基金支出7.39万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出527.11万元,其中:人员经费517.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖金、退休人员退休费;公用经费10.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.7万元;公务接待费支出决算1万元。

“三公”经费支出决算比上年支出数减少了14.45万元,降低79.61%,减少的主要原因是进行了公车改革及厉行节约节省了费用。

公务车运行费用支出比上年减少了11.36万元,降低80.7%,减少的主要原因是进行了公车改革,行政及参公事业单位不再拥有公务车;公务接待费支出比上年减少了3.09万元,降低75.55%减少的主要原因是接待费按照八项规定的要求执行,厉行节约节省费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.7万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.7万元。主要用于公车改革前业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出1万元,国内公务接待批次21次,人次132次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出10.02万元,比2015年减少15.71万元,降低61.06%。主要原因是:2016年基本支出公用经费比2015年少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5006.83万元,其中:政府采购货物支出10.23万元、政府采购工程支出3625.22万元、政府采购服务支出1371.37万元。授予中小企业合同金额4996.59万元,占政府采购支出总额的99.8%,其中:授予小微企业合同金额10.24万元,占政府采购支出总额的0.2%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门直属二层事业单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门共组织对危房改造项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9041.73万元,占年初预算的3013%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。