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环江毛南族自治县住房和城乡建设局 2017年部门预算及“三公”经费预算公开

来源:本站更新日期:2017-03-18 00:00:002188人阅读

 

环江毛南族自治县住房和城乡建设局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县住房和城乡建设局2017年部门预算编制情况公开如下:

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

   第四部分 2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、国有资产占用情况;
四、名词解释。

 

 

第一部分环江县住建局的基本情况

一、主要职能和职责

(1)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施;拟订廉租住房规划及政策,做好全县有关廉租住房资金的管理和使用。编制全县住房保障发展规划和年度计划并实施。
      (2)承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合环江县情的住房政策,指导全县住房建设和住房制度改革,拟订全县住房建设规划并指导实施,研究提出全县住房和城乡建设重大问题的地方性政策建议。
      (3)承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。组织起草环江毛南族自治县住房和城乡建设管理规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项行政审批。依法组织编制和实施城乡规划,负责全县城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划、城镇体系规划的编制、修编、修改审查报批与实施,负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督、管理,参与土地利用总体规划的审查,拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。
      (4)承担建立和实施科学规范的全县工程建设标准体系的责任。拟订建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。
      (5)承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
      (6)监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策规章制度并监督执行,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作,综合管理建筑市场准入、工程建设的报建和工程建设(含市政工程和城市公用事业建设项目工程)的招标投标、工程质量、施工安全和工程监理工作。
      (7)研究拟订全县城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用设施建设、建设档案工作,负责风景名胜区的审查报批和监督管理,配合实施世界自然遗产的申报工作。
      (8)承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,指导重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。
     (9)承担全县建筑工程质量安全监管的责任,负责对全县住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行,负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作,组织建筑施工和房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。
      (10)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施,负责民用建筑节能的监督管理工作,管理和指导墙体材料改革工作,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
      (11)研究拟订建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策,组织建设重大科技项目评审和科技成果转化的推广应用。负责并指导自治县住房建设系统新技术、新产品开发和技术改造工作,负责住房建设行业学术社团管理工作。
      (12)承担工程建设设计方案审查管理和项目施工过程中的组织协调宏观管理工作。负责全县城市设计、街景设计及各类工程建设项目的设计方案的审查,负责工程建设初步设计、施工图设计审查的备案工作;负责各类房屋建设及其附属和市政设施建设工程的抗震、防雷管理,检查、督促工程进度、工程质量和竣工验收工作;参与重点建设项目的立项、论证、概算、审查等工作,负责重点工程建设的可行性预算、设计审批、施工管理等工作。
      (13)承担相关城市建设资金使用管理职责。会同财政、发改部门监督所辖乡镇的各项维护建设专项资金使用;负责城市配套费用使用计划的拟定、上报并予以实施。
      (14)承担管理全县市政建设、风景园林绿化、环境卫生、城市供水排水及燃气工作。
      (15)负责住房建设系统的住房、城市建设、村镇建设、建筑业、安全、劳资、固定资产等统计业务。
      (16)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。
      (17)承办自治县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

内设有办公室(行政审批办公室)、城乡规划建设管理股、建筑市场和施工管理股3个职能股室等。二层机构有县建设工程质量安全监督站、城建监察队、环境卫生管理站、市政管理办公室、房地产管理所、新型墙体材料改革办公室、城乡规划建筑设计室、建筑设计室、房地产综合开发公司9个单位。

(三)人员构成情况

人员编制总数为40人,其中行政编制6人,事业编制34人。实有财政供养人数60人,其中行政在职10人,事业在职31人,离退休人员18人,机关后勤人数1人。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

2017年部门预算收支预算总表

编制单位:环江毛南族自治县住房和城乡建设局




单位:元

收            入


支                    出




项                      目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

7802707

    一、一般公共服务

0

一、基本支出

3672707

    1.经费拨款

7331284

    二、外交

0

    1.工资福利支出

2272302

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入

471423

    三、国防

0

    2.商品和服务支出

256525

      (1)专项收入安排的资金

0

    四、公共安全

0

    3.对个人和家庭的补助

1143880

      (2)行政事业性收费收入

471423

    五、教育

0

二、项目支出

4330000

      (3)罚没收入安排的资金

0

    六、科学技术

0

    1.工资福利支出

40000

      (4)国有资本经营收入

0

    七、文化体育与传媒

0

    2.商品和服务支出

960000

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入

0

    八、社会保障和就业

0

    3.对个人和家庭的补助

0

      (6)捐赠收入

0

    九、社会保险基金支出

0

    4.对企事业单位的补贴

0

      (7)政府住房基金其他收入

0

    十、医疗卫生与计划生育支出

0

     5.转移性支出

0

      (8)其他收入

0

    十一、节能环保

0

    6.债务利息支出

0

二、政府性基金拨款

200000

    十二、城乡社区事务

3696543

    7.债务还本支出

0

三、纳入财政专户管理的收入

0

    十三、农林水事务

0

    8.基本建设支出

0

    1.国有资本经营收入

0

    十四、交通运输

0

    9.其他资本性支出

3330000

    2.国有资源(资产)有偿使用收入

0

    十五、资源勘探电力信息等事务

200000

    10.其他支出

0

    3.教育收费收入

0

    十六、商业服务业等事务

0



    4.其他收入

0

    十七、金融监管等事务支出

0



四、未纳入财政专户管理的收入

0

    十八、援助其他地区支出

0



    1.事业收入

0

    十九、国土资源气象等事务

0



    2.经营收入

0

    二十、住房保障支出

4106164



    3.其他收入

0

    二十一、粮油物资储备事务

0





    二十二、预备费

0





    二十三、国有资本经营预算支出

0





    二十四、其他支出

0





    二十五、转移性支出

0





    二十六、债务还本支出

0





    二十七、债务付息支出

0





    二十八、债务发行费用支出

0



本  年  收  入  合  计

8002707

本  年  支  出  合  计

8002707

本  年  支  出  合  计

8002707

五、上年结余收入


    二十九、结转下年支出




      1、一般公共预算拨款结转






      2、政府性基金结转






      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转






收      入      总      计

8002707

支   出   总   计

8002707

支   出   总   计

8002707







二、部门收入总表

2017年部门收入预算总表

编制单位:环江毛南族自治县住房和城乡建设局






单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

8002707

7802707

200000

0

0

0

212

城乡社区支出

3696543

3696543

0

0

0

0

  21201

  城乡社区管理事务

2485030

2485030

0

0

0

0

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

1993901

1993901

0

0

0

0

    2120106

    工程建设管理

80000

80000

0

0

0

0

    2120109

    住宅建设与房地产市场监管

24000

24000

0

0

0

0

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

387129

387129

0

0

0

0

  21202

  城乡社区规划与管理

471423

471423

0

0

0

0

    2120201

    城乡社区规划与管理

471423

471423

0

0

0

0

  21203

  城乡社区公共设施

300000

300000

0

0

0

0

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

300000

300000

0

0

0

0

  21206

  建设市场管理与监督

440090

440090

0

0

0

0

    2120601

    建设市场管理与监督

440090

440090

0

0

0

0

215

资源勘探信息等支出

200000

0

200000

0

0

0

  21561

  新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

200000

0

200000

0

0

0

    2156199

    其他新型墙体材料专项基金支出

200000

0

200000

0

0

0

221

住房保障支出

4106164

4106164

0

0

0

0

  22101

  保障性安居工程支出

3240000

3240000

0

0

0

0

    2210105

    农村危房改造

3240000

3240000

0

0

0

0

  22102

  住房改革支出

102646

102646

0

0

0

0

    2210201

    住房公积金

102646

102646

0

0

0

0

  22103

城乡社区住宅

763518

763518





    2210399

  其他城乡社区住宅支出

763518

763518





三、部门支出总表

2017年部门预算支出总表

编制单位:环江毛南族自治县住房和城乡建设局










单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出




合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


合计

8002707

3672707

2272302

256525

1143880

4330000

40000

960000

3330000

0

212

城乡社区支出

3706693

2806543

1735614

206900

864029

890000

0

560000

330000

0

  21201

  城乡社区管理事务

2485270

1945030

1093823

129600

721607

540000

0

520000

20000

0

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

1993901

1533901

745310

115200

673391

460000

0

440000

20000

0

    2120106

    工程建设管理

80000

0

0

0

0

80000

0

80000

0

0

    2120109

    住宅建设与房地产市场监管

24000

24000

24000

0

0

0

0

0

0

0

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

387129

387129

324513

14400

48216

0

0

0

0

0

  21202

  城乡社区规划与管理

471423

471423

399780

16800

54843

0

0

0

0

0

    2120201

    城乡社区规划与管理

471423

471423

399780

16800

54843

0

0

0

0

0

  21203

  城乡社区公共设施

300000

0

0

0

0

300000

0

0

300000

0

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

300000

0

0

0

0

300000

0

0

300000

0

  21206

  建设市场管理与监督

440090

390090

242011

60500

87579

50000

0

40000

10000

0

    2120601

    建设市场管理与监督

440090

390090

242011

60500

87579

50000

0

40000

10000

0

215

资源勘探信息等支出

200000

0

0

0

0

200000

40000

160000

0

0

  21561

  新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

200000

0

0

0

0

200000

40000

160000

0

0

    2156199

    其他新型墙体材料专项基金支出

200000

0

0

0

0

200000

40000

160000

0

0

221

住房保障支出

4106164

866164

536688

49625

279851

3240000

0

240000

3000000

0

  22101

  保障性安居工程支出

3240000

0

0

0

0

3240000

0

240000

3000000

0

    2210105

    农村危房改造

3240000

0

0

0

0

3240000

0

240000

3000000

0

  22102

  住房改革支出

102646

102646

0

0

102646

0

0

0

0

0

    2210201

    住房公积金

102646

102646

0

0

102646

0

0

0

0

0

  22103

城乡社区住宅

763518

763518

536688

49625

177205






    2210399

  其他城乡社区住宅支出

763518

763518

536688

49625

177205




































四、财政拨款收支总表

2017年部门财政拨款收支总表

编制单位:环江毛南族自治县住房和城乡建设局




单位:元

收            入


支                    出




项                      目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

7802707

    一、一般公共服务

0

一、基本支出

3672707

    1.经费拨款

7331284

    二、外交

0

    1.工资福利支出

2272302

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入

471423

    三、国防

0

    2.商品和服务支出

256525

      (1)专项收入安排的资金

0

    四、公共安全

0

    3.对个人和家庭的补助

1143880

      (2)行政事业性收费收入

471423

    五、教育

0

二、项目支出

4330000

      (3)罚没收入安排的资金

0

    六、科学技术支出

0

    1.工资福利支出

40000

      (4)国有资本经营收入

0

    七、文化体育与传媒

0

    2.商品和服务支出

960000

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入

0

    八、社会保障和就业

0

    3.对个人和家庭的补助

0

      (6)捐赠收入

0

    九、社会保险基金支出

0

    4.对企事业单位的补贴

0

      (7)政府住房基金其他收入

0

    十、医疗卫生与计划生育支出

0

     5.转移性支出

0

      (8)其他收入

0

    十一、节能环保

0

    6.债务利息支出

0

二、政府性基金拨款

200000

    十二、城乡社区事务

3696543

    7.债务还本支出

0



    十三、农林水事务

0

    8.基本建设支出

0



    十四、交通运输

0

    9.其他资本性支出

3330000



    十五、资源勘探电力信息等事务

200000

    10.其他支出

0



    十六、商业服务业等事务

0





    十七、金融监管等事务支出

0





    十八、援助其他地区支出

0





    十九、国土资源气象等事务

0





    二十、住房保障支出

4106164





    二十一、粮油物资储备事务

0





    二十二、预备费

0





    二十三、国有资本经营预算支出

0





    二十四、其他支出

0





    二十五、转移性支出

0





    二十六、债务还本支出

0





    二十七、债务付息支出

0





    二十八、债务发行费用支出

0



本  年  收  入  合  计

8002707

本  年  支  出  合  计

8002707

本  年  支  出  合  计

8002707

三、上年结余收入

0





    1.公共财政拨款结转






    2.政府性基金拨款结转






收      入      总      计

8002707

支   出   总   计

8002707

支   出   总   计

8002707







五、一般公共预算支出表

2017年部门一般公共预算支出表

编制单位:环江毛南族自治县住房和城乡建设局



单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出






**

**

1

2

3


合计

7802707

3672707

4130000

212

城乡社区支出

3696543

2806543

890000

  21201

  城乡社区管理事务

2485030

1945030

540000

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

1993901

1533901

460000

    2120106

    工程建设管理

80000

0

80000

    2120109

    住宅建设与房地产市场监管

24000

24000

0

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

387129

387129

0

  21202

  城乡社区规划与管理

471423

471423

0

    2120201

    城乡社区规划与管理

471423

471423

0

  21203

  城乡社区公共设施

300000

0

300000

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

300000

0

300000

  21206

  建设市场管理与监督

440090

390090

50000

    2120601

    建设市场管理与监督

440090

390090

50000

221

住房保障支出

4106164

866164

3240000

  22101

  保障性安居工程支出

3240000

0

3240000

    2210105

    农村危房改造

3240000

0

3240000

  22102

  住房改革支出

102646

102646

0

    2210201

    住房公积金

102646

102646

0

  22103

城乡社区住宅

763518

763518

0

    2210399

  其他城乡社区住宅支出

763518

763518

0

六、一般公共预算基本支出表

2017年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:环江毛南族自治县住房和城乡建设局









单位:元

支出经济分类科目编码


科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码


科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码


科目名称

一般公共预算





















合计

2519339









301


工资福利支出

2272302

302


商品和服务支出

256525

303


对个人和家庭的补助

1143880

301

01

基本工资

1188144

302

01

办公费

0

303

01

离休费

0

301

02

津贴补贴

400632

302

02

印刷费

0

303

02

退休费

817855

301

03

奖金

31295

302

03

咨询费

91800

303

03

退职(役)费

0

301

04

社会保障缴费

187647

302

04

手续费

0

303

04

抚恤金

0

301

06

伙食补助费

0

302

05

水费

0

303

05

生活补助

0

301

07

绩效工资

400584

302

06

电费

0

303

06

救济费

0

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

0

302

07

邮电费

0

303

07

医疗费

0

301

09

职业年金

0

302

08

取暖费

0

303

08

助学金

0

301

99

其他工资福利支出

64000

302

09

物业管理费

0

303

09

奖励金

600





302

11

差旅费

0

303

10

生产补贴

0





302

12

因公出国(境)费用

0

303

11

住房公积金

325425





302

13

维修(护)费

0

303

12

提租补贴

0





302

14

租赁费

0

303

13

购房补贴

0





302

15

会议费

0

303

14

采暖补贴

0





302

16

培训费

0

303

15

物业管理补贴

0





302

17

公务接待费

0

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0





302

18

专用材料费

0









302

24

被装购置费

0









302

25

专用燃料费

0









302

26

劳务费

0









302

27

委托业务费

0









302

28

工会经费

0









302

29

福利费

0









302

31

公务用车运行维护费

37525









302

39

其他交通费用

127200









302

40

税金及附加费用

0









302

99

其他商品和服务支出

0





























七、政府性基金预算支出表

2017年部门政府性基金支出预算总表

编制单位:环江毛南族自治县住房和城乡建设局












单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出






合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

#REF!




合计

200000

0

0

0

0

200000

40000

160000

0

0

0



507

建设局

200000

0

0

0

0

200000

40000

160000

0

0

0



  507001

  建设局本级

200000

0

0

0

0

200000

40000

160000

0

0

0

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出



200000

0

0

0

0

200000

40000

160000

0

0

0

八、一般公共预算“三公”经费支出表

2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表





编制单位:环江毛南族自治县住房和城乡建设局


单位:万元

项          目

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*        *

1

2

3

一、“三公”经费小计

36

13.75

(一)因公出国(境)费用




(二)公务接待费

18

10

44.4

(三)公务用车费

18

3.75

79

   1.公务用车运行费

18

3.75

79

   2.公务用车购置费




 

 

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算800.27万元,同比下降了156.42万元,下降了16.35%。下降主要原因是减少川山五圩镇外立面改造40万元、金环大道监理费70万元及城建监察队经费82.12万元。

公共财政预算拨款780.27万元,同比下降156.42万元,下降16.69%,减少主要原因是减少项目支出110万元及城建监察队经费82.12万元。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算800.27元,其中基本支出367.27万元,占支出总预算的45.89%,同比增加32.58万元,增长9.7%;项目支出433万元,占支出总预算的54.11 %,同比下降189万元,下降了30.38 %。减少主要原因是减少了川山五圩镇外立面改造40万元、金环大道监理费70万元及规划业务费40万元及其他专项经费39万元。

三、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出780.27万元,其中:基本支出367.27万元,项目支出413万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行571.65万元,其中:基本支出163.65万元,项目支出408.万元。基本支出主要用于住建局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保机关正常运转的办公费、差旅费等日常公用经费支出。项目支出主要用于市政基本建设及行政运行补充业务费。

2.事业运行208.62万元,其中基本支出203.62万元,项目支出5万元。基本支出主要用于住建局事业为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保事业工作正常运转的办公费、差旅费等日常公用经费支出;项目支出主要用于开展各项事业补充工作经费。

3.农村危房改造预算支出324万元,其中县级配套资金300万元,县级危房改造工作经费24万元。

四、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1、公务接待费2017年预算10万元,同比减少8万元,减少了44.4%。减少的主要原因是遵循厉行节约,大力压缩公务接待。

2、公务用车运行费2017年预算3.75万元,同比减少14.25万元。减少了79%,其中:

(1 )公务用车运行维护费2017年预算3.75万元,同比减少14.25万元,减少了79%。主要原因是由于已经取消了机关单位公务车、只有事业单位的公车运行修理费及车辆保险费,公务车的保有量仅为房管所的公务车一辆。

 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明 

  一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行25.65万元,全部是基本支出预算。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算61.2万元,比2016年减少48.8万元,同比下降44.3%。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款61.2万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0元,分散采购预算61.2万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位无车辆。 

2、单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0套。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。