环江公安局2017年预算及“三公”经费预算情况说明、预算公开表
环江公安局2017年预算及“三公”经费预算情况说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县公安局2017年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、国有资产占用情况;
四、名词解释。
一、基本情况
(一)基本职能
环江县公安局担负着维护国家安全,维护全县社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。历年来,全局民警在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下,认真履行职责,扎实开展工作,有力维护了全县社会政治治安稳定,数次被县委、县政府和上级公安机关表彰奖励。
(二)机构设置情况
环江县公安局内设机构33个,其中派出所13个(建制镇派出所6个,思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦;建制乡派出所7个,大才、大安、下南、上朝、驯乐、长美、龙岩,机关16个(刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网监大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所,未设二级预算单位。
(三)人员构成情况
我局实有编制数266人,其中行政编制234人,交警24人,事业编2人,工人编3人,后勤编3人,离退休人员56人。编制外人员:巡警队员34人,特警队员37人。
二、2017年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算3968.94万元,同比增加1131.15万元,增长28.50%。分项目增减变化的主要原因:管理及打击工作力度加大。
公共财政预算拨款3865.46万元,同比增加1099.22万元,增长39.74%。分项目增减变化的主要原因:管理及打击工作力度加大。
上年结余收入103.48万元,同比增加31.93万元,增长30.86%。分项目增减变化的主要原因:部分经费已使用未结账。
(二) 支出预算说明
2017年支出总预算3865.46万元,其中基本支出3273.10万元,占支出总预算的84.68%,同比增加1076.66万元,增长49.02%;项目支出592.36万元,占支出总预算的15.32%,同比增加22.56万元,增长3.96%。主要的增长原因:一是调增工资;二是基本支出-商品服务支出标准调整,同比去年增加了公务交通补贴196.92万元;三是专项支出有新增或增长项目,主要项目有:“1.天网一、二、三期租赁费由去年的200.4万元增加至今年的242.96万元。
三、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出3865.46万元,其中:基本支出3273.1万元,项目支出592.36万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行2987.05万元,其中:基本支出2987.05万元。主要用于公安机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保公安机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.治安管理支出35万元,为办理治安案件费用。
3.国内安全保卫支出10万元,为各种安全保卫活动及接返上访人员支出。
4.刑事侦查支出70万元,为办理各种刑事案件及购买办案所需的装备费用。
5.行动技术管理支出20万元,为办案各种鉴定费用支出。
6.防范和处理邪教犯罪10万元,主要用于处理及防范邪教犯罪活动。
7.禁毒管理支出10万元,乡镇禁毒办支出及办理禁毒案件支出。
8.反恐怖支出10万元,主要用于处理及防范恐怖犯罪活动。
9.居民身份证管理支出20万元,为办理各种户籍业务费用支出。
10.网络运行及维护支出242.96万元,为天网工程租赁费用。
11.信息化建设支出10万元,为信息化办案支出。
12.拘押收教场所管理支出5万元,主要用于拘押场所的办公经费及给养费。
13.警犬的训养及繁育5万元,主要用于警犬的伙食及训练费用。
14.一村一警工作经费50万元,用于开展一村一警工作经费。
15.警务工作站配套经费16.4万元,用于警务工作站的日常支出。
16.网络侦控专项经费10万元,主要用于互联网案件侦控工作,对营业网吧进行监控,并对举报互联网案件有功人员进行奖励。
17.民警人身伤害保险及体验经费10万元,根据上级公安机关要求,公安民警每年进行体检。由于工作的特殊性,民警应购买相关的人身伤害保险。
18.公安业务经费20万元,用于开展公安各项业务工作经费。
19.教育训练专项经费8万元,主要用于民警大练兵、警衔培训,各类专项学习等培训费用。
20.特警大队办公经费25万元,用于特警大队日常办案,下乡、备勤等费用。
21.应急物资费用5万元,根据上级公安机关的要求及实际工作需要采购的物资。
四、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2017年预(决)算0万元,
(二)公务接待费2017年预算5万元。与去年持平。
(三)公务用车费2017年预算106.6万元,同比减少37.29%。其中:
1. 公务用车运行维护费2017年预算106.6万元,同比减少37.29%。主要用于办案油费及维修费。减少的主要原因为实行公车改革,加强公车改革,我局的公务车辆进行置换后相关费用有所减少。
2. 公务用车购置2017年预算0万元。
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行417.11万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况 0
2017年部门预算安排政府采购预算0万元,比2016年增加0万元,同比增长0。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。
三、国有资产占用情况
公务用车占有情况。我单位实有车辆38辆,全部为一般执法执勤用车。
四、名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开表一 | |||||
2017年部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位:环江毛南族自治县公安局 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 38,654,631 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 32,731,031 | |
1.经费拨款 | 38,454,631 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 22,863,333 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 200,000 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 4,171,100 | |
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 35,794,117 | 3.对个人和家庭的补助 | 5,696,598 | |
(2)行政事业性收费收入 | 200,000 | 五、教育 | 二、项目支出 | 5,923,600 | |
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 5,259,600 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
(6)捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
(7)政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
(8)其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | |||
2.国有资源(资产)有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | 664,000 | ||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 2,860,514 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 38,654,631 | 本 年 支 出 合 计 | 38,654,631 | 本 年 支 出 合 计 | 38,654,631 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 38,654,631 | 支 出 总 计 | 38,654,631 | 支 出 总 计 | 38,654,631 |
部门预算公开表二 | |||||||
2017年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位:环江毛南族自治县公安局 | 单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 38,654,631 | 38,654,631 | |||||
204 | 公共安全支出 | 35,794,117 | 35,794,117 | ||||
20402 | 公安 | 35,794,117 | 35,794,117 | ||||
2040201 | 行政运行(公安) | 29,870,517 | 29,870,517 | ||||
2040204 | 治安管理 | 350,000 | 350,000 | ||||
2040205 | 国内安全保卫 | 100,000 | 100,000 | ||||
2040206 | 刑事侦查 | 700,000 | 700,000 | ||||
2040209 | 行动技术管理 | 200,000 | 200,000 | ||||
2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 100,000 | 100,000 | ||||
2040211 | 禁毒管理 | 100,000 | 100,000 | ||||
2040214 | 反恐怖 | 100,000 | 100,000 | ||||
2040215 | 居民身份证管理 | 200,000 | 200,000 | ||||
2040216 | 网络运行及维护(公安) | 2,429,600 | 2,429,600 | ||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 50,000 | 50,000 | ||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 50,000 | 50,000 | ||||
2040219 | 信息化建设(公安) | 100,000 | 100,000 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 1,444,000 | 1,444,000 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,860,514 | 2,860,514 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2,860,514 | 2,860,514 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2,860,514 | 2,860,514 | ||||
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县公安局 | 单位:元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 38,654,631 | 32,731,031 | 22,863,333 | 4,171,100 | 5,696,598 | 5,923,600 | 5,259,600 | 664,000 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 35,794,117 | 29,870,517 | 22,863,333 | 4,171,100 | 2,836,084 | 5,923,600 | 5,259,600 | 664,000 | ||||||||
20402 | 公安 | 35,794,117 | 29,870,517 | 22,863,333 | 4,171,100 | 2,836,084 | 5,923,600 | 5,259,600 | 664,000 | ||||||||
2040201 | 行政运行(公安) | 29,870,517 | 29,870,517 | 22,863,333 | 4,171,100 | 2,836,084 | |||||||||||
2040204 | 治安管理 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||||||||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||
2040206 | 刑事侦查 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |||||||||||||
2040209 | 行动技术管理 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||||
2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||
2040214 | 反恐怖 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||||
2040216 | 网络运行及维护(公安) | 2,429,600 | 2,429,600 | 2,429,600 | |||||||||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||
2040219 | 信息化建设(公安) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1,444,000 | 1,444,000 | 780,000 | 664,000 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,860,514 | 2,860,514 | 2,860,514 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,860,514 | 2,860,514 | 2,860,514 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,860,514 | 2,860,514 | 2,860,514 |
部门预算公开表四 | |||||
2017年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位:环江毛南族自治县公安局 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 38,654,631 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 32,731,031 | |
1.经费拨款 | 38,454,631 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 22,863,333 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 200,000 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 4,171,100 | |
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 35,794,117 | 3.对个人和家庭的补助 | 5,696,598 | |
(2)行政事业性收费收入 | 200,000 | 五、教育 | 二、项目支出 | 5,923,600 | |
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 5,259,600 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
(6)捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
(7)政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
(8)其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | ||||
十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | 664,000 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 2,860,514 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 38,654,631 | 本 年 支 出 合 计 | 38,654,631 | 本 年 支 出 合 计 | 38,654,631 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 38,654,631 | 支 出 总 计 | 38,654,631 | 支 出 总 计 | 38,654,631 |
部门预算公开表五 | |||||
2017年部门一般公共预算支出表 | |||||
编制单位:环江毛南族自治县公安局 | 单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 38,654,631 | 32,731,031 | 5,923,600 | ||
204 | 公共安全支出 | 35,794,117 | 29,870,517 | 5,923,600 | |
20402 | 公安 | 35,794,117 | 29,870,517 | 5,923,600 | |
2040201 | 行政运行(公安) | 29,870,517 | 29,870,517 | ||
2040204 | 治安管理 | 350,000 | 350,000 | ||
2040205 | 国内安全保卫 | 100,000 | 100,000 | ||
2040206 | 刑事侦查 | 700,000 | 700,000 | ||
2040209 | 行动技术管理 | 200,000 | 200,000 | ||
2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 100,000 | 100,000 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 100,000 | 100,000 | ||
2040214 | 反恐怖 | 100,000 | 100,000 | ||
2040215 | 居民身份证管理 | 200,000 | 200,000 | ||
2040216 | 网络运行及维护(公安) | 2,429,600 | 2,429,600 | ||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 50,000 | 50,000 | ||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 50,000 | 50,000 | ||
2040219 | 信息化建设(公安) | 100,000 | 100,000 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,444,000 | 1,444,000 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,860,514 | 2,860,514 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,860,514 | 2,860,514 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,860,514 | 2,860,514 |
部门预算公开表六 | ||||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县公安局 | 单位:元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
合计 | 32,731,031 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 22,863,333 | 302 | 商品和服务支出 | 4,171,100 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,696,598 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 8,856,233 | 302 | 01 | 办公费 | 454,360 | 303 | 01 | 离休费 | 83,724 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 8,404,668 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 2,663,620 | ||
301 | 03 | 奖金 | 792,172 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 1,086,227 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 81,540 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 06 | 电费 | 227,180 | 303 | 06 | 救济费 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19,794 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费 | |||
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,704,239 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 7,200 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 454,360 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||||||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 2,860,514 | ||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | |||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | |||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 14 | 采暖补贴 | |||||||
302 | 16 | 培训费 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | |||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||
302 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | ||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | ||||||||||
302 | 29 | 福利费 | ||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,066,000 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 1,969,200 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 |
部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
部门预算公开表八 | |||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位:环江毛南族自治县公安局 | 单位:元 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | 1750000 | 1116000 | -36.23% |
(一)因公出国(境)费用 | |||
(二)公务接待费 | 50000 | 50000 | |
(三)公务用车费 | 1700000 | 1066000 | -37.29% |
1.公务用车运行费 | 1700000 | 1066000 | -37.29% |
2.公务用车购置费 |